×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 49 из 49
  1. Клерк
    Регистрация
    20.09.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    124
    Или накладными или актами выполненных работ

  2. Клерк
    Регистрация
    13.08.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    354
    Товарной накладной на отгрузку товара
    Всё будет хорошо!

  3. Клерк
    Регистрация
    15.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    220
    подскажите плиз как восстановить АВ если с/ф не выписывалась :
    1. ввожу с/ф аванс 10.01.06-в книгу продаж не включаю.
    2.делаю запись книги продаж на основании с/ф-текущей датой, доп лист 10.01.06.
    3.делаю запись книги покупок с зачетом АВ текущей датой, доп лист 11.01.06.
    по книге покупок продаж все ок, а вот на 68-полный бред. Может что то не так делаю? 1С 7.7бух, ПБУ18/02 не применяем, общая система.

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    а вот на 68-полный бред
    А в чем бред выражается?

  5. Клерк
    Регистрация
    31.08.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    162
    А как может получиться, что в документ "Формирование записей книги покупок" зачелся не весь НДС с авансов. Если заполнить снова, то документы все попадают.
    Что придется сдавать уточненки?
    И как оформить это в 1с? Бух.7.7 (495)
    Помогите - срочно! Плиз!
    Аленка

  6. Клерк
    Регистрация
    13.08.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    354
    На мой взгляд что-то не работает в программе. Формируйте не один раз тогда. И проверяйте за ним.
    Всё будет хорошо!

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    А как может получиться, что в документ "Формирование записей книги покупок" зачелся не весь НДС с авансов.
    Значит что-то было заполнено неправильно, потом исправили. Надо сверять остатки по 62.2 и 76.ав перед сдачей отчета
    Теперь, да, уточненки сдавать.

  8. Клерк
    Регистрация
    31.08.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    162
    Спасибо!
    А уточнять в 1С доп.листами?
    Аленка

  9. Клерк
    Регистрация
    13.08.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    354
    Ну по идее надо уточнять. Я сама никогда ещё не уточняла. Не знаю, как это делать правильно.
    Всё будет хорошо!

  10. setr
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Это синонимы. Как ни назовите, НДС платить надо
    А если сегодня поступила предоплата,а завтра (и это один налоговый период) отгружаем,является ли нарушением,если не выписываем счет-фактуру на предоплату? Прежний бухгалтер на фирме не выписывала,а просто закрывала 62.2 на 61.2 .
    ______________
    Спасибо!

  11. Клерк
    Регистрация
    13.08.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    354
    Я тут у людей спрашивала, все выписывают счет-фактуру на предоплату, даже в такой ситуации. Я тоже делаю так. Про нарушения не знаю.
    Всё будет хорошо!

  12. setr
    Гость
    Я тоже так делала,но в этой фирме выписывают документы на отгрузку заранее на складе,а предоплату я вижу уже позже по выписке.
    Получается,что ,например, №100 с-ф выписали десятого на 11 число
    а, а выписку за 10
    число я увижу 11 и буду выписывать 101 сф от 10 числв
    Будет № 101 от 10 числа и 100 от 11 числа.
    Нарушается порядок номеров.
    Наверное,как-то наказуется.
    ____________________
    Спасибо!

  13. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Нарушается порядок номеров.
    Наверное,как-то наказуется.
    Нарушение порядка номеров никак не наказывается, а вот неначисление НДС с суммы, которая формально является авансом, запросто. Не обязательно, но возможно.

  14. Клерк
    Регистрация
    13.08.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    354
    Я пока умудряюст не нарушать порядок нумерации, но у меня не много покупателей, где-то 20 в месяц. А когда много было, я счета-фактуры на предоплату делала с буквой "а" или с цифрой "1". Т.е. сегодня отгрузка по № 100, вчера отгрузка под № 99. Счет-фактуру на предоплату от вчера под № 99а
    Всё будет хорошо!

  15. Setr
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Нарушение порядка номеров никак не наказывается, а вот неначисление НДС с суммы, которая формально является авансом, запросто. Не обязательно, но возможно.
    Предыдущий бухгалтер вел бой за соблюдение порядка номеров.Теперь имею,что в марте нет счетов-фактур на предоплату. Не согрешу,если выпишу с января счета-фактуры на предоплату? Нумерация нарушится это точно.
    А нумерация с буквой по практике Ирчик возможна ?
    ___________________________
    Спасибо!

  16. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Не согрешу,если выпишу с января счета-фактуры на предоплату? Нумерация нарушится это точно.
    А нумерация с буквой по практике Ирчик возможна ?
    Ни в том ни в другом особого греха нет

  17. Клерк
    Регистрация
    13.08.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    354
    Я ручками делала в программе, но думаю, что можно настроить
    Всё будет хорошо!

  18. Setr
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Ни в том ни в другом особого греха нет
    Вам очень идет улыбка!Хорошего Вам настроения
    и СПАСИБО!
    ________________________

  19. Setr
    Гость
    Цитата Сообщение от Ирчик Посмотреть сообщение
    Я ручками делала в программе, но думаю, что можно настроить
    СПАСИБО!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)