Ситуация в следующем: (с 01.01.08 - на УСН)
В январе 08г. пришлось выставить с/ф(90.2-68.2). НДС в бюджет оплачен.
Программа(1С:УСН) ставит сумму НДС по К90.2 с минусом по красному.
При закрытии месяца по Д90 остается висеть сумма НДС и по К90.2 так и висит с минусом по красному.
Что я упустила? Должно так быть по субсчету(90.2) или нет?
И уж точно по Д90 ничего не должно оставаться, т.к. 90счет сальдо на отчетную дату не имеет.
заранее всем спасибо, кто откликнется.





.