×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314

    Помогите с проводками ПОЖАЛУЙСТА

    Очень прошу уважаемые модераторы не баньте меня и не ругайте. Тема эта поднималась и не раз....и сама ее поднимала...перечитала все несколько раз...но все...сама разобраться не могу...мозгов видимо не хватат...не понимаю...Помогите....
    Генеральный пошел, и за нал. оплатил билеты, гостиницу для командировки...что я решила сделать:
    1. Дт. 50.3 - Кт. 76.5 Генеральный отдал покупку
    2. Дт. 71 - Кт. 50.3 Выдача по отчет каждому сотруднику билета и ваучер на гостиницу
    3. Дт. 50.3 - Кт. 71 Возврат материальных сокровищ Авансовый отчет....или
    Дт. 20 - Кт. 71 Авансовый отчет принят...
    У меня проблема в том, что финансы вложенные или возмещаемые отдать никому не могу....денюшек нет поэтому делаю
    4. Дт. 76.5 - Кт. 97 На расходы буд. периодов...а потом списавыю равномерно и отдаю....
    ну это я "закрыла" свои расчеты с геной....а вот что делать с принятием авансового отчета......и вообще, мне кажется не тот огород нагородила
    Помогите, пожалуйста....
    Заранее большое спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    3. Дт. 50.3 - Кт. 71 Возврат материальных сокровищ Авансовый отчет....или
    Вот эта проводка не к чему, если командировка состоялась, а/б и ваучер вам на 50/3 никто не вернет.
    У меня проблема в том, что финансы вложенные или возмещаемые отдать никому не могу
    Потом отдадите, когда денюжка появиться. А пока задолженность повисит.

  3. #3
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Тонят.е я просто оставляю задолженность на 71 счете? это получится что мой сотрудник не отчитался за командировку...или нет?
    или делать на 20 и пусть там висит?

  4. #4
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    1. Дт. 50.3 - Кт. 76.5 Генеральный отдал покупку
    2. Дт. 71 - Кт. 50.3 Выдача по отчет каждому сотруднику билета и ваучер на гостиницу
    3. Дт. 20 - Кт. 71 Авансовый отчет принят...
    4. Дт. 76.5 - Кт. 97 На расходы буд. периодов...а потом списавыю равномерно и отдаю....

    так правильно будет?...а то что 71 счет 20 закрываю? и на 20 это повиснет...и уйдет видимо это как расходы основного производства...потом на 91 счет?..а с 97 тоже на 20? что0то не так....ой....ох уж эти сказочки... в трех столбах заблудилась
    Последний раз редактировалось Ученье - свет; 25.03.2008 в 14:46.

  5. #5
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Ученье - свет, начните с того, на какие деньги Гена сделал покупку? А то что-то слабовато у нас с телепатией...

  6. #6
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Larky, на свои...карманные...нет...с фирмы ему не выдавались, простите...этот момент упустила.. Дт. 50.3 - Кт. 76.5 Генеральный отдал покупку...с этого и начала...естественно прикладываются чеки....тут у меня еще вопрос с НДС...но его пока отложила...мне б сначала с проводками понять ..я думала еще это все по договору займа провести....

  7. #7
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Ученье - свет, тогда
    1. Дт. 50.3 - Кт. 71 Генеральный отдал покупку
    2. Дт. 71 - Кт. 50.3 Выдача по отчет каждому сотруднику билета и ваучер на гостиницу
    3. Дт. 20 - Кт. 71 Авансовый отчет принят...
    4. Дт. 71 - Кт. 50 (51) Возврат Гене при появлении денег...

  8. #8
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Larky, как все просто....т.е. я оставляю на 71 счете и не трогаю 97? а с авансовым на 20-м что делать? а на счет договора Займа...это уже наверное перебор....не нужен...спасибо огроменное...

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    97 не трогаете, 20 закрываете на 90. Или у вас доходов в этом периоде нет?

  10. #10
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от Ученье - свет Посмотреть сообщение
    я оставляю на 71 счете и не трогаю 97?
    97 тут не причем, вы же должны Гене...
    а с авансовым на 20-м что делать?
    ничего... командировки, надеюсь, связаны с основной деятельностью?

  11. #11
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Тоня, Доход минимальный и уйдет на зарплату...и все денюшков нету...ну а что будет в след отчетном периоде я не знаю....

  12. #12
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Larky, а почему не должна Гене? он же за свой счет купил....значит, я должна возместить....
    да, конечно, командировки связаны с основной деятельностью....

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    вы же должны Гене...
    Larky указал, что наоборот должны.
    да, конечно, командировки связаны с основной деятельностью....
    Ну и признавайте командировочные в расходах.

  14. #14
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Тоня, да...я позже заметила, что "смотрю в книгу, а вижу отпуск"...спасибо большое...объясните мне, пожалуйста, почему 97 тут не причем...мой долг перед Геной это расходы....я займ не оформляла....а кода я ему верну я и не знаю....мне бы зарплату народу заплатить...и я подумала...значит буд. периоды.....еще простите за наглость....а какие правильно проводки по признанию в расходах? я совсем туплю....
    Последний раз редактировалось Ученье - свет; 25.03.2008 в 16:16.

  15. #15
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    затраты у меня в этом отчетном периоде...а полученный результат, его продажи и получение дохода в другом (необозримом ) отчетном периоде....в этом отчетном периоде у меня доход не относящийся к этим расходам...все как обычно и себя запутала и всех...
    Последний раз редактировалось Ученье - свет; 25.03.2008 в 16:24.

  16. #16
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от Ученье - свет Посмотреть сообщение
    мой долг перед Геной это расходы
    Ваш долг перед Геной это деньги, на которые он все это приобрел... На расходы они уже ушли через отчеты командированных...

  17. #17
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Larky, т.е. на 20 счет...а потом на 90...правильно? спасибо Вам за ваше терпение.....

  18. #18
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Правильно... а 20 может и не закрытся в обозримом будущем, если производство не завершено и нет реализации продукции...

  19. #19
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Larky и Тоня, СПАСИБО ВАМ САМОЕ ОГРОМНОЕ!!!!!!!! Я кажется поняла........
    Последний раз редактировалось Ученье - свет; 25.03.2008 в 16:40.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)