×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    big2002
    Гость

    Переплата по налогу - Книга доходов и расходов

    В ФСС на 01.01.2007 перечислили на 100 рублей больше, чем надо было.
    В расчете для ФСС за 1-й квартал - показан долг ФСС нам.
    УСН 15%
    Что показывать в Книге доходов и расходов - что начислено или что фактически перечислили?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Начислено.

  3. #3
    big2002
    Гость
    А в соответсвии с какой статьей кодекса?
    Я нахожу про оплаченные налоги.
    Если меньше перечислю в следующем квартале, тоже Начислено?
    А если начислю, но перечислю меньше?

  4. #4
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    big2002, начисленные и оплаченные - меньшую сумму...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  5. #5
    big2002
    Гость
    Так у меня сейчас переплата, в следующем квартале начисляю, а плачу на сумму переплаты меньше. Значит, в следующем квартале нет платежки на эту сумму, а начислено больше.
    Если опять беру меньшую сумму, когда эта переплата будет отражена в расходах?

  6. #6
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Если опять беру меньшую сумму, когда эта переплата будет отражена в расходах?
    Не правильно. Оплаченные взносы, но не более начисленных за отчетный период (т.е. с начала года). Поэтому в следующем месяце поставите в расходы переплату в момент начисления взносов.

  7. #7
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    big2002, считаем нарастающим итогом с начала года...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  8. #8
    big2002
    Гость
    Понятно, спасибо.
    Уточните, пожалуйста, как отразить это в Книге доходов и расходов.
    На дату перечисления или на дату начисления?
    У нас в ИФНС хотят видеть, какими платежками перечислено.
    Когда начислю в следующем квартале, уже не могу указать на платежку предыдущего.

  9. #9
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    На дату перечисления или на дату начисления?
    Если была переплата, то на дату начисления.
    У нас в ИФНС хотят видеть, какими платежками перечислено.
    А как они это видят? Вы носите каждый квартал КДиР в налоговую? Или при заверении смотрят?

  10. #10
    big2002
    Гость
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Если была переплата, то на дату начисления.А как они это видят? Вы носите каждый квартал КДиР в налоговую? Или при заверении смотрят?
    Каждый квартал хотят видеть.
    Поэтому и спрашиваю. Не хочется переделывать.
    А в нормативных документах четкого ответа не могу найти.

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    big2002, все в НК написано, расход должен быть не только оплачен, но и произведен. Авансы никогда в расходы не ставятся.
    ну принесите им все платежки за год, пусть сидят и считают. А вообще не надо носить лишних бумаг в налоговую, ни к чему их баловать. Законом это не предусмотрено. Можно вообще по почте отправить декларацию

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)