×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. Клерк
    Регистрация
    20.03.2008
    Сообщений
    73

    Возврат? или как оформить?

    Ситуация следующяя: к нам поступило дорогостоящее оборудование, мы за него пока не платили, но на приход по документам поставили (по договору после поставки мы обязаны его оплатить в течении 10 дней, присутствует пункт о том, что при возникновении некорректой работы - можем вернуть товар в течении 7 дней), это оборудование оказалось не подходящим (есть дефект), хотим вернуть обратно, поставщик готов принять, как это правильно провести в 1С и вообще оформить?! ведь оплаты товара не было. Документами (накладная и с/ф) в их сторону и всё? а то что рассчетов не происходило - с этим как?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    20.03.2008
    Сообщений
    73
    Посоветуйте пожалуйста!

  3. Клерк
    Регистрация
    11.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    242
    А раво собственности, когда переходит на товар?
    Pologen

  4. Клерк
    Регистрация
    20.03.2008
    Сообщений
    73
    при поступлени на склад, т.е мы его оприходовали уже и НДС входящий приняли

  5. Клерк
    Регистрация
    11.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    242
    Я бы сторнировала весь приход на основании претензии, как это в 1С реализовано не знаю, но в декларации по НДС ничего бу не показывала, ни возмещение, ни восстановление НДС, так как все внутри налогового периода
    Pologen

  6. Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Цитата Сообщение от Pologen Посмотреть сообщение
    Я бы сторнировала весь приход на основании претензии, как это в 1С реализовано не знаю, но в декларации по НДС ничего бу не показывала, ни возмещение, ни восстановление НДС, так как все внутри налогового периода
    а я бы не стала сторнировать, а сделала бы возврат товара.

  7. Клерк
    Регистрация
    20.03.2008
    Сообщений
    73
    В том то вся и проблема! что пришел товар в конце марта, а дефект мы обнаружили в начале апреля! в 1 квартале сответсвено я НДС приняла, а вот в апреле мне его им как-бы обратно реализовать - возврат оформить? а не криминально, что мы его не оплачивали?

  8. Клерк
    Регистрация
    11.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    242
    Тогда другое дело, у вас оказывается налоговые периоды по НДС разные тогда, лучше, оформить возврат, будете восстанавливать НДС по этому товару и показывать по 190 строку по декларации по НДС во втором квартале
    Pologen

  9. Клерк
    Регистрация
    11.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    242
    Цитата Сообщение от Мари! Посмотреть сообщение
    а не криминально, что мы его не оплачивали?
    Нет, НДС же по начислению, но лучше таких возвратов часто не показывать
    Pologen

  10. Клерк
    Регистрация
    20.03.2008
    Сообщений
    73
    Енто понятно , при возврате обязательно нужен акт составить, верно? я с возвратом первый раз сталкиваюсь, а сумма большая, хочется всё по правельному сделать!

  11. Клерк
    Регистрация
    11.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    242
    Обязательно, с указанием дефектов и причин, по которым вы возвращаете, если вызывали представителя продавца, то акт двухсторонний с выводами о том, что товар подлежит возврату, а если не вызывали, то подтверждение того, что вы им претензию направили, а они вам ответили, что признаем и готовы принять свой товар обратно.
    Pologen

  12. Клерк
    Регистрация
    20.03.2008
    Сообщений
    73
    Спасибо вам большое! очень выручили! Тогда будем делать претензию + накладную и с/ф на возврат

  13. Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Цитата Сообщение от Pologen Посмотреть сообщение
    будете восстанавливать НДС по этому товару
    зачем восстанавливать?
    товар возвращается через реализацию, поэтому на сумму НДС с этого возврата увеличится сумма НДС в книге продаж.

  14. Клерк
    Регистрация
    11.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    242
    Правильней, на мой взгляд, будет строка 190 "Суммы налога, подлежащие восстановлению, ранее правомерно принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе.." и т.д. и т.п.
    Вопрос муссируется и так и так, считать ли это реализацией, я для себя определила так, если возврат по дефекту (некачественный товар), то через восстановление НДС и проводки по реализации не провожу, а если возврат по причине невозможности продать (т.е. товар нормальный, но по условиям договора можем вернуть, если не продадим или что-то подобное), то тогда через обратную реализацию и, соответственно, НДС как с реализации
    Pologen

  15. Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Pologen, согласна. деффект товара вылетел из головы..

  16. Клерк
    Регистрация
    20.03.2008
    Сообщений
    73
    Ой , девочки, дак как же правельнее всё-таки сделать по документам?

  17. Клерк
    Регистрация
    11.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    242
    Как и было
    Pologen

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)