×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Адрес
    Королев
    Сообщений
    71

    налог на прибыль

    По результатам квартала в бух.учете убыток,а по налоговому прибыль.Должна я проводку по начислению налога на прибыль делать в оборотно-сальдовой ведомости?
    А если например в налоговом учете налог на прибыль больше чем в бухгалтерском? Какую величину надо занести в оборотку для формирования финансового результата и формы2
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    По результатам квартала в бух.учете убыток,а по налоговому прибыль.Должна я проводку по начислению налога на прибыль делать
    Должны. Дт99 Кт68 сумма налога на прибыль.

  3. #3
    Клерк Аватар для Ларинель
    Регистрация
    22.01.2007
    Адрес
    ХМАО
    Сообщений
    111
    Зависит от того постоянные или временные разницы у Вас возникают.
    Постоянные разницы регулируются сч 99 в корреспонденции с 68.
    Временные 77 и 09 также в корреспонденции с 68

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Адрес
    Королев
    Сообщений
    71

    налог на прибыль

    Ничего не поняла.В налоговом учете у меня получилась прибыль из -за того,что некоторые расходы я сознательно не приняла для целей налогообложения.Теперь вохникает вопрос в налоговой декларации по налогу на прибыль прибыль начислена .А что дальше? я должна показать теперь эти начисления проводками 99-68 .Если я показываю то в форме 2 с одной стороны будет убыток(из бухгалтерского учета),с другой стороны будет отражен текущий налог на прибыль.Это верно?нет противоречий?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Адрес
    Королев
    Сообщений
    71
    Уважаемые бухгалтера,ну помогите разобраться,неужли ни у кого не было подобных ситуаций

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Адрес
    Королев
    Сообщений
    71

    налог на прибыль

    Уважаемые бухгалтера ,неужели не поможите разобраться,ведь наверное у многих были такие ситуации,когда расхождения в бухгалтерском и налоговом учете,помогите пожалуйста.

  7. #7
    Клерк Аватар для МК
    Регистрация
    12.05.2006
    Сообщений
    315
    все можно скорректировать через ПБУ 18/02

  8. #8
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Если я показываю то в форме 2 с одной стороны будет убыток(из бухгалтерского учета),с другой стороны будет отражен текущий налог на прибыль.Это верно?нет противоречий?
    Такое возможно. МП могут не применять ПБУ18.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    52
    Помогите пожалуйста, мы платим ежемесяные авансовые платежи по НП, как поступить???

    к примеру, по итогам 9 месяцев прибыль была 30 000 руб.
    по итогам 1-го квартала прибыль - 10 000 руб.
    За три месяца перечислили 30 000 руб, т.е. сдаем декларацию за первый квартал с письмом с просьбой о зачете..а что касается авансовых платежей??? получается, что переплатили 20 000, во втором квартале необходимо перечислять по три тысячи? или тоже в счет переплаты?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Адрес
    Королев
    Сообщений
    71
    Спасибо Искорка
    Я нашла в ответах Министерства финансов ответ на свой вопрос :У нас малое предприятие и применять ПБУ 18 мы не должны. Счета 09-й и 77-й я могу у себя не вести?

    - Конечно.

    - А как мне тогда составлять Отчет о прибылях и убытках?

    - Вы не будете заполнять строки, где отражаются отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.

    - Я просто покажу налог на прибыль, который мне нужно заплатить в бюджет?

    - Да. И у вас не будут выполняться те процедуры проверки отчетности, которые существуют для организаций, применяющих ПБУ 18.

  11. #11
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    сдаем декларацию за первый квартал с письмом с просьбой о зачете..
    не нужно письмо
    во втором квартале необходимо перечислять по три тысячи
    нет,у вас достаточно переплаты, можете даже написать письмо о возврате на р/сч

  12. #12
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    хотя, что у вас по году то было? может, переплаты и нет

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    хотя, что у вас по году то было? может, переплаты и нет

    Спасибо, Света , по году мы уже перечислили окончательный платеж как положено не позднее 28-го марта. а в начале апреля заплатили авансовые платежи за январь, февраль, март. (так как не было возможности оплатить ранее)

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Вы что ? не читали изменения в ПБУ 18? от февраля 2008г с отчетности за 1 кв 2008г- больше не надо вести счета 09, и 77 отменены многие понятия вот сижу и голову ломаю .Искала ответы у вас как теперь обновленный ПБУ применять

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    24
    Пожалуйста, помогите разобраться - заполняю форму № 2 - запуталась совсем. По строке 010 - выручка без НДС указывается, а следующая строка 020 - себестоимость товара- с НДС или без?

  16. #16
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Пожалуйста, помогите разобраться - заполняю форму № 2 - запуталась совсем. По строке 010 - выручка без НДС указывается, а следующая строка 020 - себестоимость товара- с НДС или без?
    Все строки - без НДС

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    24
    А по какой строке отражать НДС?

  18. #18
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    ни по какой

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)