×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363

    посоветуйте в ситуации опоздания документов

    ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйста..........не откажите.

    сейчас(!!!!!!!!!) получила акт от 11 января...........работы оплачены еще в 2007 году.
    использованы реально в 1 квартале..(((
    и фактуру........
    акт нами не подписан, дата на нем с нашей стороны не стоит.......
    фактура оформлена с нарушениями..........
    Господи, как все запущено...\
    что лучше сделать в такой ситуации??
    поставить дату на акте 1 апреля.....
    а что делать с фактурой...к тому же непраильно забит наш адрес......
    помогите советом...............пожалуйста

    ситуация осложняется тем, что меня уверяют, что эти акты я видела..............может, я их и видела в начале января, но потом их директор забрал на обсуждение с поставщиком. и больше не видела((прохлопала(((
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Анохас; 28.05.2008 в 16:38.
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  2. #2
    Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,902
    Принять в БУ к учету датой получения.
    Внести изменения в НУ и подать уточненку за 1 квартал 2008г
    Сч-ф отправить на изменение и принять к вычету НДС когда получите исправленную сч-ф.

  3. #3
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от Ночка Посмотреть сообщение
    Принять в БУ к учету датой получения.
    Внести изменения в НУ и подать уточненку за 1 квартал 2008г
    Сч-ф отправить на изменение и принять к вычету НДС когда получите исправленную сч-ф.
    а как я объясню ситуацию со счет-фактурой? ведь она будет все равно с датой январь....как я смогу принять к вычету НДС в другом отчетном периоде
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  4. #4
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    а если я на акте напишу дату 1 аперля? это хуже?
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а как я объясню ситуацию со счет-фактурой? ведь она будет все равно с датой январь....как я смогу принять к вычету НДС в другом отчетном периоде
    Обсуждаетя регулярно на форуме
    а если я на акте напишу дату 1 аперля? это хуже?
    Если у вас работы эти "были реально использованы в 1 квартале", то сможете доказать их экономическую обоснованность во 2-м?

  6. #6
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Обсуждаетя регулярно на форуме

    Если у вас работы эти "были реально использованы в 1 квартале", то сможете доказать их экономическую обоснованность во 2-м?

    обсуждается, да.Но для себя варианта не выбрала.Опоздавшая фактура не подходит.

    работы были реально использованы в 1 кв, и во 2 тоже они реально используются.
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Анохас Посмотреть сообщение
    обсуждается, да.Но для себя варианта не выбрала.Опоздавшая фактура не подходит.

    работы были реально использованы в 1 кв, и во 2 тоже они реально используются.
    Зарегистрируйте в журнале входящей документации датой фактического получения и принимайте в расходы этой датой. Уточненку можно не подавать-у Вас не было занижения н/базы ни по прибыли, ни по НДС. ИМХО.

  8. #8
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Зарегистрируйте в журнале входящей документации датой фактического получения и принимайте в расходы этой датой. Уточненку можно не подавать-у Вас не было занижения н/базы ни по прибыли, ни по НДС. ИМХО.
    ну да, занижения не было, наоборот ,завышение.....

    а Вы так делали? как относилась налоговая?
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)