×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 41
  1. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135

    расчитать налог на прибыль

    Всем добрый день. Помогите пожалуйста, наш бухгалтер уволился и меня не опытную оформили на ее место, а я не могу до конца разобраться, как мне посчитать налог на прибыль который нужно заплатить за 2 квартал и НДС тоже, тоесть какую именно сумму умножить и на какой процент, или может это уже где-то отражено в ОСВ. Заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    тоесть какую именно сумму умножить и на какой процент
    Если б оно было так просто.....
    как мне посчитать налог на прибыль который нужно заплатить за 2 квартал и НДС тоже
    Для этого придется пересказать и растолковать половину НК.
    Кто за это возьмется?

  3. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Ну хотябы по счетам , от какой конечной суммы нужно исходить

  4. Клерк
    Регистрация
    15.05.2008
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    51
    Я такая же "Super" опытная, сижу уже месяц с книжками, советую и тебе. Очень хорошо в этих случаях помогают: Налоговый кодекс и звонки подружкам-бухгалтерам.

    НИЧЕГО ПРОРВЕМСЯ

  5. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от lesya23 Посмотреть сообщение
    Ну хотябы по счетам , от какой конечной суммы нужно исходить
    А кто доки в программу вводил и по счетам разносил, ув. Леся?
    Вообще главное - посмотрите 62 счет. И 90-й еще.
    Какая ставка НДС? 18%?
    Берете оборот по 90.1, умножаете на 18/118 и смотрите - совпадает с оборотом по 90.3 или нет?
    Потому что 90.3 - это начисленный НДС.
    Далее, формируете книгу покупок и книгу продаж и заполняете по ним декларацию по НДС.
    С уважением, Ярослав

  6. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Объясните что значит по сч 68,4 сумма по дт с-до на начало, и по дт и по кт с-до на конец какую сумму уплачивать

  7. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от lesya23 Посмотреть сообщение
    Объясните что значит по сч 68,4 сумма по дт с-до на начало, и по дт и по кт с-до на конец какую сумму уплачивать
    68.4 - это налог на прибыль вроде? Там в плане счетов разве не написано?
    Дебетовое сальдо - это переплата, кредитовое - задолженность.
    Новы его пока еще не посчитали, так что рано на 68.4 смотреть.
    С уважением, Ярослав

  8. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    А если не совпадает по 90,3, то что нужно сделать, и как тогда посчитать налог на прибыль?

  9. Аноним-Св
    Гость
    берете накладные и счет-фактуры и проверяете все ли проведены

  10. Клерк Аватар для konsyl
    Регистрация
    25.10.2005
    Сообщений
    1,208
    Леся, налог на прибыль это не только сумма к уплате, но еще и декларация. Вы не сможете рассчитать сумму налога, если ни разу не сталкивались с этим. Лучше заплатите человеку, которые вам придет и сделает.
    Если все таки решитесь сделать сами декларацию, то рекомендую использовать счета 20,25,26.44 (это затраты, т.к. расходы, уменьшающие прибыль), 91.1 - это внереализационные доходы, 91.2 - внереализационные расходы, а также счет 90.1 (это доходы, от которых считается прибыль). Это если грубо считать. Еще посмотрите обороты по 01 счету - была ли реализация ОС.
    Всех денег не украсть - придеться что-то положить в Стабилизационный фонд

  11. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    А смотреть по счетам сальдо на конец периода? по сч 20 есть сальдо на конец по ДТ а по счетам 25 и 26 нечего нет, а сч 44 у нас не ведется, 90,1 сальдо на конец по Кт, 91,2 по ДТ и что дальше?

  12. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от lesya23 Посмотреть сообщение
    А смотреть по счетам сальдо на конец периода? по сч 20 есть сальдо на конец по ДТ а по счетам 25 и 26 нечего нет, а сч 44 у нас не ведется, 90,1 сальдо на конец по Кт, 91,2 по ДТ и что дальше?
    Ну, если максимально просто, то в 1С есть регламентный документ "Закрытие месяца". Ставите там галки, чтобы закрыть счета 20, 90 и 91 (налог на имущество начислили?) и проводите.
    Смотрите оборотку - закрыты синтетические счета 90 и 91 или нет?
    Если закрыты, смотрите остаток по сч.99 - это и будет ваша прибыль.
    С уважением, Ярослав

  13. Клерк Аватар для konsyl
    Регистрация
    25.10.2005
    Сообщений
    1,208
    нет, по затратным счета по идее на конец месяца не должно быть остатка, если только у вас нет незавершенного производства. затраты смотрите по дебету затратных счетов и счета 91.
    Всех денег не украсть - придеться что-то положить в Стабилизационный фонд

  14. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    90,1 сальдо на конец по Кт
    минус сальдо по Дт 90/3
    смотрите остаток по сч.99 - это и будет ваша прибыль.
    Сальдо 90/9 + сальдо 91/9. Вот это прибыль, если все доходы и расходы принимаются для НУ.

  15. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Сальдо 90/9 + сальдо 91/9. Вот это прибыль, если все доходы и расходы принимаются для НУ.
    Если есть прибыль, то сальдо 90/9 + сальдо 91/9 - это сальдо по дебету субсчетов, а их сумма равна сальдо по кредиту 99 сч. - прибыли.

    Разве не так?
    С уважением, Ярослав

  16. Аноним-Св
    Гость
    Цитата Сообщение от konsyl Посмотреть сообщение
    нет, по затратным счета по идее на конец месяца не должно быть остатка, если только у вас нет незавершенного производства. затраты смотрите по дебету затратных счетов и счета 91.
    могут остаться несписанные транспортные расходы по 44 счету (которые на остаток товара остались)

  17. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Разве не так?
    Нет. Посмотрите корреспонденцию сч.99

    Аноним-Св, у lesya23 44 не ведется.

  18. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    44 у нас не ведется, я посчитала 90/9 и 91/9 и получилось 99, все сошлось и что делать дальше, вы говорите закрыть синтетические счета , как это сделать в 1с просто закрыть месяц? Простите что кажусь такой тупой.

  19. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от lesya23 Посмотреть сообщение
    44 у нас не ведется, я посчитала 90/9 и 91/9 и получилось 99, все сошлось и что делать дальше, вы говорите закрыть синтетические счета , как это сделать в 1с просто закрыть месяц? Простите что кажусь такой тупой.
    То, что вы посчитали, относится к закрытым месяцам. А у вас, наверное, остались незакрытые месяцы.
    Посмотрите в журналах, какие месяцы закрыты, а какие нет. Незакрытые нужно закрыть последовательно операцией "Закрытие месяца". В ней галки ставить на счетах 20, 90 и 91.
    С уважением, Ярослав

  20. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Да посмотрела все закрыто

  21. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Нет. Посмотрите корреспонденцию сч.99

    Аноним-Св, у lesya23 44 не ведется.
    Уважаемая Искорка!
    Ну да, там еще налог на прибыль сидит.
    А корреспонденцию можно не смотреть, потому что она жутко устарела.
    Сейчас нет чрезвычайных доходов-расходов и 99 счет - только для прибыли и налога на прибыль.
    С уважением, Ярослав

  22. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Ярослав, не надо давать заведомо ложную информацию.
    смотрите остаток по сч.99 - это и будет ваша прибыль
    Если вы какую-то корреспонденцию не используете, это не значит, что так делают все организации.

  23. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Ярослав, не надо давать заведомо ложную информацию.
    Если вы какую-то корреспонденцию не используете, это не значит, что так делают все организации.
    Уважаемая Искорка!
    А вы какие корреспонденции с 99 счетом используете? Если не секрет, конечно.
    С уважением, Ярослав

  24. Аноним
    Гость
    Если у нее 25,26 закрылись, а 20 нет- то точнее всего - есть незаврешенка и на 20 остались прямые расходы висеть.
    Ей бы лучше действительно пригласить главбуха и отдать половину своей месячной зарплаты, чтобы та ей глянула 1 раз базу, указала мельком на недоделки, оставила ей на доработку на несколько дней, а потом пришла бы и закрыли полугодие, попутно ей объясняя свои действия.

    Времени вот тут объяснять очень много уйдет.

    По теме:

    К90.1 -Д90,2-Д90,3-90.8 плюс К91.1.-Д91.2 = К99 (предположим именно так) К99 - непринимаемые для целей н/у расходы (они могут быть как на Д91.2, так и на других затратных счетах) *0,24 = налог на прибыль

  25. Аноним
    Гость
    Но до того нужно проверить Д90.3, как уже говорили, и проверить Д90.2 (это наверняка =К43) и Д90.8 = Д26=К26

    Но еще раньше - сдайте ндс. зДЕСЬ МНОГО ОБ ЭТОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПИСАЛИ

  26. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    lesya23, вы можете попробовать посчитать по той методике, которую предложили клерки, прибыль и НДС за 1квартал и сравнить с декларациями за 1квартал?

  27. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    да сейчас уже считаю

  28. Клерк
    Регистрация
    16.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    31
    lesya23 , особо не боспокойтесь... читайте пособия, книжки.. во все разберетесь.
    А если под отчетные даты не будуте успевать - то можно поставить в декларации такие же суммы как и за прошлый квартал, или вообще нулевые отчеты подать .. а как разберетесь - уточненки подадите !

  29. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Я приступила с 16 июня к работе, с производством разобралась, с зарплатой и начислением, с банками, накладными авансами, чеками, разобралась сама, а сейчас туплю и не могу понять может от такого количества информации сразу я уже ничего не понемаю

  30. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    я посчитала 90,1-90,2-90,3-90,7-90,8-91,2=99 по Кт и такая же сумма 90,1, а когда умножаю на 0,24 то получается не такой налог который указан в отчетности

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)