Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! У нас УСН дох.-расх. Сформировала в программе книгу ДиР за 1 кв. и обнаружила, что в 1 кв.прошли не все расходы. Теперь получается, что переплатили налог около 3000 руб. Что теперь делать. Сдать уточненку?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! У нас УСН дох.-расх. Сформировала в программе книгу ДиР за 1 кв. и обнаружила, что в 1 кв.прошли не все расходы. Теперь получается, что переплатили налог около 3000 руб. Что теперь делать. Сдать уточненку?



Можно не сдавать, можно все выровнять по полугодию



Ann@111, отчетный период при УСН не квартал, а полугодие, 9 месяцев и год
В НК прописана обязанность сдавать уточненки только если образуется налог к доплате, у Вас наоборот, налог к уменьшению



Сдать уточненку и доплатить налог
А если фирма на УСН 6%, и в 1 квартале получили аванс, уплатили налог, а во втором квартале аванс вернули. Как это отразить в декларации?
за полугодие все корректируется...
Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...
корректируется? а каким образом? мы свои расходы ведь не указываем!
Уменьшением дохода.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
ну раз вернули, доход то уменьшается, и получается "(+)(-)=0"а во втором квартале аванс вернули
Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)