×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2004
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    385

    НДС возмещение

    Мы строительная фирма, только получили лицензию в конце квартала, ни одного договора еще нет. Платили за консультационые услуги с НДС, тоже в конце квартала.
    Теперь получается НДС к возмещению. Мои действия? Спокойно сдаю декларацию. Или еще письмо нужно какое-то? Это грозит камеральной проверкой? Вроде нечего боятся одна счет-фактура всего. Бюджет должен вернуть нам эти деньги или может зачесть на след период?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Строительная деятельность в плане зачета НДС ничем не отличается от других. Где-то сразу просят письмо с просьбой зачесть в счет будующих платежей, где-то автоматом выдают требование на камералку. Ориентируйтесь на местности и принимайте решение

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2004
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    385
    Спасибо

  4. #4
    Клерк Аватар для Platino
    Регистрация
    10.07.2008
    Сообщений
    69
    Если у вас нет реализации, т.е. НДС начисленного, то и вычеты вы не можете поставить. Сдаете нулевую декларацию. А на следующий квартал, когда будет выручка, смело ставьте в зачет НДС по этой самой счет-фактуре. И никаких писем не надо.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2004
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    385
    Ага, я читала о таких вариантах, но в НК не могу найти, ткните носом пожалуйста. Если писем не понадобится я буду счастлива

  6. #6
    Клерк Аватар для Пустографка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    144
    И меня ткните носом Не хочу в этом квартале НДС к возмещению показывать, но мы генподрядчики... Возможно это?

  7. #7
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если у вас нет реализации, т.е. НДС начисленного, то и вычеты вы не можете поставить. Сдаете нулевую декларацию. А на следующий квартал, когда будет выручка, смело ставьте в зачет НДС по этой самой счет-фактуре. И никаких писем не надо.
    Это вольная трактовка НК, не хотите спорить с налоговой, придерживайте с-ф и сдавайте пустую декларацию, готовы отстоять свою правоту - вперед.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2004
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    385
    Ну теперь я в замешательстве. Мне главное правильно сделать. А наказание есть какое-нибудь, если я сдам пустую декларацию

  9. #9
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Наказаний нет

  10. #10
    Клерк Аватар для Platino
    Регистрация
    10.07.2008
    Сообщений
    69
    Тыкаю носом

    Статья 171. Налоговые вычеты.
    1. Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса*, на установленные настоящей статьей налоговые вычеты.

    * ст.166 - "Порядок исчисления налога


    Когда мне прислали решение по камеральной проверке НДС в квартале, где у меня не было реализации, зато стоял вычет, в нем была ссылка на эту статью. Если у вас нет суммы налога ИСЧИСЛЕННОГО (читай релизации), то и вычеты вы не имеете право применять.

  11. #11
    Клерк Аватар для Пустографка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    144
    Жаль, что это ко мне не относится

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2004
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    385
    Platino, вас понялаю...спасибо

  13. #13
    Клерк Аватар для Platino
    Регистрация
    10.07.2008
    Сообщений
    69
    Цитата Сообщение от Пустографка Посмотреть сообщение
    Жаль, что это ко мне не относится
    Почему?

  14. #14
    Клерк Аватар для Пустографка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    144
    Цитата Сообщение от Platino Посмотреть сообщение
    Почему?
    У меня инвестирование в проектирование и строительство объекта и само строительство этого объекта подрядным способом - на период стройки доходов нет и не будет. НДС приходится возмещать... а не хотца

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    176
    Сделайте вид, что с/ф пришла в следующем налоговом периоде. Оформите дополнительный лист к книге покупок и принимайте НДС по этой с/ф в следующем налоговом периоде

  16. #16
    Клерк Аватар для Пустографка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    144
    Гм... У меня их (сч/ф) штук 25, парочка на оч. приличные суммы...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)