×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк Аватар для Тапа
    Регистрация
    17.01.2008
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    28

    Начисление НДС с пени и штрафов полученных

    Мы получили пени за задержку оплаты товара по договору согласно выставленного нами требования. Пени я начислила Д76.5-91.1 на всю сумму вместе с НДС.
    Как начислить НДС???
    Если начислять Д 91.1 К 68.2, то при закрытии м-ца остается остаток на 91 счете на сумму НДС. Может его вручную добить? Или на 91.2 начислять? А в декларации по прибыли в прочих доходах ставить сумму с НДС или нет? Помогите, кто знает!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если начислять Д 91.1 К 68.2
    Откуда ж у вас начисление НДС в прочих доходах? Расход это однако.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Я бы начислила 90.3-68.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Я бы вообще не начислял.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк Аватар для Тапа
    Регистрация
    17.01.2008
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    28
    Значит нужно 91.2-68? А в декларации также как и по реализации доход и расход за минусом НДС указывать?

  6. #6
    Клерк Аватар для Тапа
    Регистрация
    17.01.2008
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Я бы вообще не начислял.
    А как посмотрит на это налоговая?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Я бы вообще не начислял.
    Почему? а как же статья ( не помню какая!) про увеличение н/базы по НДС "на иные доходы, полученные в счет оплаты за реализованные товары"?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  9. #9
    Клерк Аватар для Тапа
    Регистрация
    17.01.2008
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    28
    Я вообще-то руководствовалась этим письмом
    http://www.rnk.ru/docs_4721.html
    Так что же в декларации отражать, без суммы НДС? Я то думаю, практически уверена, что "без", но хочется еще чье-нибудь мнение.

  10. #10
    Клерк Аватар для Тапа
    Регистрация
    17.01.2008
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    28
    САФА, что вы скажете?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Если не хотите спорить с налоговой-начисляйте НДС, хотя есть шанс выиграть.
    Я все таки придерживаюсь мнения, что это доход связан с оплатой, то есть Вы в договоре пишете "В случае просрочки платежа...." " иные доходы, полученные в счет оплаты за реализованные товары" .ИМХО.

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А как посмотрит на это налоговая?
    Плохо. Но я не начисляла, будучи твердо уверена, что штрафные санкции никак с оплатой реализованных ТРУ не связаны.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    А за что у Вас штрафные санкции были, Тоня?

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Простои (по грузоперевозкам), просрочка их уплаты.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Простои (по грузоперевозкам), просрочка их уплаты.
    У Вас действительно не связаны с оплатой.

  16. #16
    Клерк Аватар для Тапа
    Регистрация
    17.01.2008
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    28
    Спасибочки! Все-таки лучше начислю.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2007
    Сообщений
    3
    А что будет происходить с базой налога на прибыль? На работе сегодня обсуждали эту тему. Было высказано мнение (в свете Постановления Президиума ВАС РФ от 05.02.08 N 11144/07), что базой для налога на прибыль будет вся сумма пени по К91,1 вместе с НДС.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)