×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Адрес
    г. Чебоксары
    Сообщений
    13

    Счет-фактура с опозданием

    Здравствуйте!
    В последний день подачи декларации по НДС за 2 квартал, нам позвонил поставщик из другого города и сказал, что в документах, которые они нам высылали в мае(!) неправильно поставили цены! К этому времени вся отчетность за 2 кв. была уже сдана.
    Вопрос вот в чем - как нам лучше все исправить? Очень не хочется подавать уточненные декларации. Можно ли сделать сторно майского поступления товара и ввести правильную запись сегодняшним числом?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А с правильными ценами документы представили?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Адрес
    г. Чебоксары
    Сообщений
    13
    Тоня, да представили. Выслали 21.07, мы получили 23.07.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Внесите корректировку в июле, по дате получения.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Адрес
    г. Чебоксары
    Сообщений
    13
    Тоня, я правильно поняла, что уточненную подавать не надо?
    Спасибо за ответ

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не надо. Сохраните конверт на всякий случай и старый с/ф не выкидывайте.

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А мне так кажется, что надо уточненку. Это по БУ вы всё будете исправлять в июле. А для целей НДС надо доп.листы делать за май (неправильную счет-фактуру аннулировать, правильную провести). И сумма НДС к вычету у вас при этом меняется.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Адрес
    г. Чебоксары
    Сообщений
    13
    Январь, вот этой-то ситуации я и хотела избежать. В смысле, не подавать уточненку по НДС...

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В идеале, конечно, уточненку, но автору
    Очень не хочется подавать уточненные декларации
    . Потому и вспомнился многими любимый способ по штампу на конверте.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Адрес
    г. Чебоксары
    Сообщений
    13
    Тоня, т.е. и НДС тогда не надо будет трогать уточненными расчетами?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Адрес
    г. Чебоксары
    Сообщений
    13
    Сумма НДС совсем смешная 2135 руб., а столько мороки!
    Хотя одно дело, когда к зачету стоит, а другое - когда начисляем к уплате.

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Потому и вспомнился многими любимый способ по штампу на конверте.
    Этот вариант для случаев, когда счет-фактура вообще не бьла отражена. А у автора отражена, но на неправильную сумму.
    berno, у вас в какую сторону сумма изменилась? Если к вычету стало больше, то можно уточненку не сдавать, но и к вычету эту разницу тогда никогда не ставить.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Адрес
    г. Чебоксары
    Сообщений
    13
    Январь, к вычету стало меньше на 2135 руб.
    И я совсем уже запуталась
    Похоже так и придеться сдавать уточненку, делать доп.листы.

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    к вычету стало меньше
    Тогда у вас налог занижен на эти 2135
    А раз занижен, то только добровольная уточненка спасет от штрафа при проверке

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Адрес
    г. Чебоксары
    Сообщений
    13
    Январь, спасибо
    буду делать уточненный расчет.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Адрес
    г. Чебоксары
    Сообщений
    13
    Я подумала, что можно сделать так:
    1. сделать сторно неправильной счет-фактуры и накладной
    2. составить доп.лист к книге покупок
    3. подать уточненку
    4. а к вычету новую счет-фактуру поставить в этом периоде.
    Т.к. за 2 квартал НДС у нас все равно к возмещению из бюджета, то доплачивать налог и пени не придется.

  17. #17
    нет Аватар для glbuh7
    Регистрация
    30.01.2008
    Сообщений
    220
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Внесите корректировку в июле, по дате получения.
    Я бы так же посоветовала. Делайте все исправления месяцем получения исправленной счет-фактуры - штамп входящий ставьте и все действия по НДС производите датой штампа (нас проверяли аудиторы месяц назад по этому поводу - не сказали ничего)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)