×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2007
    Сообщений
    4

    Перерасход командировочных

    Возник вопрос.
    Мы в организации не используем ПБУ 18/02,
    но одного сотрудника отправили в командировку по РФ на 3 дня, начислили по 700 руб в день, т.е. 2100 всего. Но он потратил больше (2700 руб).

    Подскажите, как нам показать в учете эту сумму излишка ?
    Можно ли списать ее на 99-й счет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Но он потратил больше (2700 руб).
    Вы это как определили?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2006
    Сообщений
    1,121
    так 700 это суточные!
    он их вообще может не тратить (ходить голодным), но получить должен...
    ИМХО

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2007
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Вы это как определили?
    по чеку из гостиницы

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2006
    Сообщений
    1,121
    гостиница отдельно оплачивается, по факту
    700 руб по норме не на гостиницу
    ИМХО

  6. #6
    Эллисон
    Гость
    Цитата Сообщение от Kanye Посмотреть сообщение
    по чеку из гостиницы
    котлеты отдельно, мухи отдельно. ))

    оплачиваете гостиницу + суточные по положению вашего предприятия.
    2700 это чек из гостиницы на проживание? тогда 2700 + 2100 = 4800.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)