×
Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 45678910111218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 556
  1. #211
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Аноним, 1932 - это часть фиксированного платежа ИП до 1967 г.р.? Она перечислена?

  2. #212
    Виталий12
    Гость
    УСН+ЕНВД Фирма за 3 квартал работала только в июле. За август и сентябрь не было никакой дятельности и зарплата не начислялась и не выплачивалась. Единственное но - в самом начале августа с расчетного счета были перечислена зарплата за июль+взносы ОПС и ФСС и оплачен счет за телефон. Больше операций не было.
    Подскажите, нужно ли приносить в налоговую какие-нибудь доп. документы (объяснительную записку, информационное письмо, приказ на отпуск и т.п.), помимо перечисленных в начале темы? И если нужно, то что там написать?

  3. #213
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    нужно ли приносить в налоговую какие-нибудь доп. документы
    нет

  4. #214
    Аноним уже писавший
    Гость
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Аноним, 1932 - это часть фиксированного платежа ИП до 1967 г.р.? Она перечислена?
    По квитанции это 644, 644 - взносы на НЧ
    322, 322 - взносы на СЧ

    при этом мне осталось еще 1932 р. заплатить.

    А в чем то проблема?

  5. #215
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    По квитанции это 644, 644 - взносы на НЧ
    322, 322 - взносы на СЧ

    при этом мне осталось еще 1932 р. заплатить.

    А в чем то проблема?
    Сдаете декларацию за 9 месяцев, а взносы за 6.
    Если бы заплатили за 9, могли бы налог еще уменьшить.

    З.Ы. НЧ 1/3, СЧ -2/3, а у вас наоборот. Если и заплатили неправильно, то вычитать надо меньше на 322 рубля.

  6. #216
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2008
    Сообщений
    27
    Всем доброго времени !
    просветите :
    ООО на УСН
    деятельность не велась
    сдаем нулевую декларацию
    форма 4-ФСС
    Форма КНД-1151058
    Форма КНД-1152017
    вопрос: сколько экземпляров надо отправлять 1 или 2 ,или один отправляем второй оставляем у себя ?
    зараннее благодарен за ответ!

  7. #217
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Сдаете декларацию за 9 месяцев, а взносы за 6.
    Если бы заплатили за 9, могли бы налог еще уменьшить.

    З.Ы. НЧ 1/3, СЧ -2/3, а у вас наоборот. Если и заплатили неправильно, то вычитать надо меньше на 322 рубля.

    Так я их собирался заплатить в 4 квартале - что бы и там тоже уменьшить
    В ПФ мне дали 8 квитанций

    4 по 644 рубля и 4 по 322 рубля.

    Вот я и заплатил ровно половину... 23 июля это было...

  8. #218
    Таня4555
    Гость
    ИП на УСН (15%), зарегились в сентябре, деятельности нет, работников нет.......за 9 месяцев сдаю единую упрощенную декларацию, так? Не могу понять по-мимо этой декларации нужно ещё сдавать ведомость ФСС, расчеты в ПФ или всё это только когда работники будут? Подскажите, что ещё надо сдавать в рамках этой отчётности по ИП ?

  9. #219
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2008
    Сообщений
    63
    Помогите!!!! Сижу и ничего не понимаю в ЕНВД. Всю жизнь вела ОСНО или УСНО проблем в этом нет. Но вот пришлик ЕНВД . Работаем с 1 июля 2008г. Люберецкий район торговля строительными материалами площадь общая 15, торгового зала 5 .
    Как расчитать ЕНВД, сколько платить в бюджет, работников нет плачу в москве фиксированный пф и сижу на 6%. Если я правильно поняла, то налог на енвд в 4 кв. менятьсяне будет
    Спасибо. извините за глупые вопросы просто все другое могу, а это первый раз

  10. #220
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2008
    Сообщений
    63
    Сдавать больше ничего не надо, надо только оплатить взнос в ПФ

  11. #221
    Таня4555
    Гость
    А что за взнос, поясните пожалуйста в какой срок надо уплатить?

  12. #222
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Vasena, ЕНВД расчитывается просто - базовая доходность х физпоказатель х К1 х К2. Базовая доходность в НК, физпоказатель 5 кв.м. К1 1,084, К2 смотреть в местном законе.
    Таня4555, почитайте вот это http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=101381

  13. #223
    Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    И сегодня помимо меня много народу "заворачивали


    Диченки и мальчишки,а че не хотите сдавать электронкой-это ж так здорово!Я с 2006 года сдаю,еще больше обленилась-в налоговую лазить

  14. #224
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2007
    Сообщений
    1,018
    Подскажите, сдаю 4-ФСС, январь-март с/с численность 4 чел, потом 0 чел, какую численность мне указывать в отчете за 3 квартал??

  15. #225
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Среднесписочную за 9 месяцев. Странно, что у вас среднесписочная за полугодие 0.

  16. #226
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2007
    Сообщений
    1,018
    спасибо

  17. #227
    Аноним
    Гость
    Помогите пож-та, совсем запуталась. УСН Единый налог

    Организация в 1 кв. прибыль, перечислила в бюджет ЕН 12 098,00 - стр.080

    Во 2 кв. прибыль, но при исчислении налога, получилась сумма налога к уменьшению 11 900,00 (учитывая исчисленный налог за 1 квартал в размере 12 098,00) .

    3 кв. опять прибыль и тут я совсем запуталась.
    В декларации за 3 квартал строка 080 - налог исчислен - 11 834,00.
    А что проставлять в строке 120 налоговой декларации - сумму налога (стр.080) за 1 квартал, или сумму налога за 2 квартал (стр. 080) или налог к уменьшению за 2 квартал.
    Или надо ЕН за 1 кв. минус налог к уменьшению за 2 квартал = сумма строки 120?

    Помогите плиз.

  18. #228
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите пож-та, совсем запуталась. УСН Единый налог

    Организация в 1 кв. прибыль, перечислила в бюджет ЕН 12 098,00 - стр.080

    Во 2 кв. прибыль, но при исчислении налога, получилась сумма налога к уменьшению 11 900,00 (учитывая исчисленный налог за 1 квартал в размере 12 098,00) .

    3 кв. опять прибыль и тут я совсем запуталась.
    В декларации за 3 квартал строка 080 - налог исчислен - 11 834,00.
    А что проставлять в строке 120 налоговой декларации - сумму налога (стр.080) за 1 квартал, или сумму налога за 2 квартал (стр. 080) или налог к уменьшению за 2 квартал.
    Или надо ЕН за 1 кв. минус налог к уменьшению за 2 квартал = сумма строки 120?

    Помогите плиз.

    Картина такая:
    1 кв. 2008 прибыль
    стр.080 - 12098,00
    стр.120 - -
    стр.140 - -

    2 кв. 2008 убыток
    стр.080 - 198,00
    стр.120 - 12098,00
    стр.140 - 11900,00

    3 кв. 2008 прибыль
    стр.080 - 11834,00
    стр.120 - 11900,00
    стр.140 - 66,00



    Скажите все так, или не правильно. Пожалуйста.
    стр.

  19. #229
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Аноним, трудно сказать, т.к. декларация считается нарастающим итогом, а у вас прибыль-убыток поквартально указаны.
    На первый взгляд все правильно.

  20. #230
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2008
    Сообщений
    44
    а наша налоговая всех обязала сдавать по интернету и не принимают на бумажных носителях и на дискетах. ставьте говорят программы которые дорого стоят или заполняйте через нашего оператора - 100 р. с Декларации за прошлый период

  21. #231
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Arianna, можно посылать по почте с описью вложения и уведомлением о вручении.

  22. #232
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2008
    Сообщений
    44
    Тоже вопрос на счет убытков!
    ИП на УСНО 15%
    Если за 2 кв. были только расходы 10 000 р.
    За 3 кв. заполняю доходы и расходы нарастающим итогом, получается что убыток прошлого квартала уже сидит в расходах.
    и я опять должна указать в строке убытки прошлого периода эти 10000 или поставить прочерк?

  23. #233
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    я опять должна указать в строке убытки прошлого периода эти 10000 или поставить прочерк?
    Поставить прочерк, это про убытки прошлых налоговых периодов. Эта строка заполняется только в годовой декларации.
    Что значит опять?

  24. #234
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Поставить прочерк, это про убытки прошлых налоговых периодов. Эта строка заполняется только в годовой декларации.
    Что значит опять?
    То есть в декларации за 2008 год я должна ставить убытки 2007 года (если они есть)?
    а убытки прошлых кварталов накапливаются в расходах и уменьшают налогооблагаемую базу. я правильно поняла?

  25. #235
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    То есть в декларации за 2008 год я должна ставить убытки 2007 года (если они есть)?
    а убытки прошлых кварталов накапливаются в расходах и уменьшают налогооблагаемую базу. я правильно поняла?
    В общих чертах, да. Убытков кварталов не бывает, все нарастающим. Н/о база считается для каждой декларации заново, с начала года.

  26. #236
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2008
    Сообщений
    44
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    В общих чертах, да. Убытков кварталов не бывает, все нарастающим. Н/о база считается для каждой декларации заново, с начала года.
    Спасибо большое!

  27. #237
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    1902 в ПФР за какой период уплачено? В 3 квартале дохода не было?
    Так все правильно.
    Спасибо огромное Искорка. Доходов в 3 кв. не было.

  28. #238
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Сообщений
    68
    ИП зарегистрировано в августе 2008 г. ОСНО без работников. Сейчас за 9 м-цев сдаем только НДС - это правильно?, а что делать с авансовыми платежами? из налоговой нет ничего!

  29. #239
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Сейчас за 9 м-цев сдаем только НДС - это правильно?
    Да.
    а что делать с авансовыми платежами? из налоговой нет ничего!
    А вы что-то сдавали, чтобы они могли подсчитать? Деятельность ведете?

    НДФЛ
    ст.227
    "7. В случае появления в течение года у налогоплательщиков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности или от занятия частной практикой, налогоплательщики обязаны представить налоговую декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода от указанной деятельности в текущем налоговом периоде в налоговый орган в пятидневный срок по истечении месяца со дня появления таких доходов. При этом сумма предполагаемого дохода определяется налогоплательщиком.
    8. Исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым органом. Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период производится налоговым органом на основании суммы предполагаемого дохода, указанного в налоговой декларации, или суммы фактически полученного дохода от указанных в пункте 1 настоящей статьи видов деятельности за предыдущий налоговый период с учетом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 и 221 настоящего Кодекса."

    ЕСН
    ст.244
    "1. Расчет сумм авансовых платежей, подлежащих уплате в течение налогового периода налогоплательщиками, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, производится налоговым органом исходя из налоговой базы данного налогоплательщика за предыдущий налоговый период и ставок, указанных в пункте 3 статьи 241 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено пунктами 2 и 6 настоящей статьи.
    2. Если налогоплательщики начинают осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность после начала очередного налогового периода, они обязаны в пятидневный срок по истечении месяца со дня начала осуществления деятельности представить в налоговый орган по месту постановки на учет заявление с указанием сумм предполагаемого дохода за текущий налоговый период по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. При этом сумма предполагаемого дохода (сумма предполагаемых расходов, связанных с извлечением доходов) определяется налогоплательщиком самостоятельно.
    Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период производится налоговым органом исходя из суммы предполагаемого дохода с учетом расходов, связанных с его извлечением, и ставок, указанных в пункте 3 статьи 241 настоящего Кодекса."

  30. #240
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Аноним, трудно сказать, т.к. декларация считается нарастающим итогом, а у вас прибыль-убыток поквартально указаны.
    На первый взгляд все правильно.
    Спасибо! А по итогам года получается прибыль: вот заклинило меня - какую цифру ставить в стр.120

Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 45678910111218 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)