×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2008
    Сообщений
    345

    Вопрос по НДС с аванса

    Уважаемые бухгалтера, помогите!!!
    Так получилось, что организация нам перечислила деньги по ошибке в 3ем квартале, а вернем мы их только в четвертом.
    Как быть с НДС с аванса?!

    И еще сразу вопрос. Мы продаем оборудование физическому лицу, которое нам перечисляет деньги через банк на счет (кассового аппарата нет), в счете НДС есть, а банк переводит деньги и пишет "НДС НЕТ". Что это значит???
    Поделиться с друзьями
    Aller Anfang ist schwer...
    Начинать всегда трудно

  2. #2
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Как быть с НДС с аванса?!
    Начислять и платить, после возврата в 4 кв. к вычету
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  3. #3
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Викта,
    Мы продаем оборудование физическому лицу, которое нам перечисляет деньги через банк на счет (кассового аппарата нет), в счете НДС есть, а банк переводит деньги и пишет "НДС НЕТ". Что это значит???
    - для вас - ничего, вы же реализацию с НДС отразили ?
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2008
    Сообщений
    47
    В счете НДС есть, но ваш покупатель мог в платежке указать Без НДС.Банк проводит платежи такими, какими получает от покупателя и не меняет назначение платежа

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    1
    Как быть с НДС с аванса?!
    Вы пишете, что организация перечислила деньги по ошибке. О каком авансе тогда идет речь? Ст.146 НК п.1. гласит, что объектом налогообложения признается "реализация товаров (работ, услуг)..." Ст.167 НК п.1 описывает момент определения налоговой базы (день отгрузки либо день оплаты). Но если платеж ошибочен, то нет ни реализации, ни аванса в счет предстоящих поставок (работ, услуг). Таким образом, никакой НДС начислять с аванса не надо, и в зачет при возврате ставить тоже не надо.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Я тожо же считаю, что их нужно поставить на 76 счет, а потом вернуть.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013
    У меня такой вопрос. Заказчик перечислил нам аванс в декабре 2007 г. Ндс с аванса был уплачен своевременно и отражен в декларации. Реализации до сих пор не было. Но программа ставит ндс с аванса с минусом за 3 кв 2008г. По-моему это ошибка программы. Или я чего -то не понимаю?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2008
    Сообщений
    345
    спасибо. Если не начислять НДС с аванса, то нужно, видимо письмо приложить к платежке, что это ошибочно.. для убедительности!
    Aller Anfang ist schwer...
    Начинать всегда трудно

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Начислять и платить, после возврата в 4 кв. к вычету
    Придерживаюсь этого мнения.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2008
    Сообщений
    238
    Заключите с клиентом договор поручения на закупку вами для него какой либо продукции ,данная сумма не будет авансом

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mi Посмотреть сообщение
    У меня такой вопрос. Заказчик перечислил нам аванс в декабре 2007 г. Ндс с аванса был уплачен своевременно и отражен в декларации. Реализации до сих пор не было. Но программа ставит ндс с аванса с минусом за 3 кв 2008г. По-моему это ошибка программы. Или я чего -то не понимаю?
    Какая программа, куда ставит?

    1С делает проводки:
    Получен аванс - Д 51 К 62.
    Выписана с/ф на аванс - Д76АВ К 68 - запись книги продаж
    Оплачен НДС - Д 68 К 51
    При отгрузке, оказании услуг - Д 62 К 90
    Выписана с/ф Д 90 К 68 - запись книги продаж
    Васстановлен НДС с аванса Д 68 К 76АВ - запись книги покупок
    Вот и все!

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2007
    Адрес
    г.Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,117
    Так получилось, что организация нам перечислила деньги по ошибке в 3ем квартале, а вернем мы их только в четвертом.
    Как быть с НДС с аванса?!
    Если средства получены от контрагента, договорные отношения с которым отсутствуют, товары которому вы не продаете (т.е. имеется определенность в части квалификации этих сумм как ошибочно зачисленных), то НДС не начислдяете

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2008
    Сообщений
    238
    Цитата Сообщение от К_Алина Посмотреть сообщение
    Если средства получены от контрагента, договорные отношения с которым отсутствуют, товары которому вы не продаете (т.е. имеется определенность в части квалификации этих сумм как ошибочно зачисленных), то НДС не начислдяете
    Кто имеет практику разборок с налоговой по данному вопросу

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)