×
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 250
  1. #151
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2008
    Сообщений
    286
    Подскажите, а какие поводки сделать в связи с расходами по выдачи чековой книжки чековой книжки? На 44 вроде как нельзя ?

  2. #152
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    сделала сведения о рублевых и валютных счетах в банках, по-моему, их тоже нужно сдавать до 20-го..
    не нужно

  3. #153
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Подскажите, а какие поводки сделать в связи с расходами по выдачи чековой книжки чековой книжки? На 44 вроде как нельзя ?
    91.2 - 51
    CEBEP, и какое отношение ваши вопросы по проводкам имеют сдаче отчетности?

  4. #154
    Клерк Аватар для maxryta
    Регистрация
    25.06.2008
    Сообщений
    168
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    не нужно
    А где про "не нужно" написано, а то просто сказать меня тетенька не поймет, нужно будет ей объяснить почему и где написано. Спасибо!)
    Кто хочет - ищет способы, кто не хочет - причины..

  5. #155
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    maxryta, попросите у нее лучше пускай она обоснует свою просьбу сдавать ненужную отчетность
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  6. #156
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А где про "не нужно" написано, а то просто сказать меня тетенька не поймет, нужно будет ей объяснить почему и где написано
    Документ, который устанавливал обязанность подавать эти сведения давно отменен.

  7. #157
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15
    Помогите, пожалуйста. ООО зарегистрировала в августе, деятельность ещё не велась. Уставной капитал 10 тыс, но на счёт в банке положили пока только 5000р. Из них банк взял комиссию по открытию счёта 800р.
    1) В каких строках и какого отчёта и как именно я должна отразить УК и движение средств?
    2) Надо ли брать выписку в банке по движению денежных средств? Если надо, то с чем прикладывать?
    3) В единой (упрощённой) декларации правильно ли я указываю налоговый (отчётный) период?
    НДС - квартал; ЕСН, налог на прибыль и налог на имущество - 9 месяцев

    Сдавать буду в 28 налоговую, поэтому следующие вопросы к тем, кто имеет опыт работы с этой налоговой.
    4)Возможности сделать дискету нет. Можно ли сбросить данные на флэшку или такое они не примут?
    5)Можно ли сдать исключительно в бумажном виде?
    6) Программа, с помощью которой я делала отчётность, позволяет распечатать документы как с двумерным штрих-кодом, так и без него. Как лучше печатать?
    Последний раз редактировалось sunsunych; 19.10.2008 в 18:59.

  8. #158
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    sunsunych, у вас было движение по р/сч, поэтому сдаете не единую, а все декларации и расчеты при ОСНО.
    1) В каких строках и какого отчёта и как именно я должна отразить УК и движение средств?
    В Балансе и ф.2 читайте содержание строк и заполняйте.
    2) Надо ли брать выписку в банке по движению денежных средств?
    Нет.

  9. #159
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Помогите разобраться. Всегда продавала декларацию по прибыли с ежеквартальным аванс. платежом, в учете отражала Дт 99.2 Кт 68.4. Затем во 2-м квартале доходы вылезли за допустимые 3000000 в мес. подала соотв. декларацию с ежемес. аванс. платежами. Нужно ли мне теперь ежемесячно делать проводку Дт 99.2 Кт 68.4 на сумму ежемесячного аванс. платежа, или продолжать как раньше раз в квартал, а ежемес. аванс. только как переплату по банку отражать. Заранее благодарю.

  10. #160
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста! Только что позвонила коллега и сказала, что в налоговоой Расчет по ПФР не принимают, говорят, не надо нам его, все равно никуда мы его не отправляем и вообще. Что делать?? куда его нести??? В ПФР??? г.Москва)))

  11. #161
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, этого не может быть. Скорее всего речь идет о втором экземпляре расчета, который многие по привычке таскают в налоговую

  12. #162
    Аноним
    Гость
    Точна! Так оно и есть! А я то уж перепугалась)))

  13. #163
    luna133
    Гость

    Вопрос Уточненка

    Подскажите ,пожалуйста, какую цифру ставить в уточненной декларации. В первом варианте насчитали НДС 40тыс. Уплатили 40тыс. Нашли ошибку , получилось, что к уплате 76тыс. В уточненной декларации писать цифру 76тыс. или посчитать разницу и написать 36 тыс.

  14. #164
    Бухгалтер
    Регистрация
    30.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нужно ли мне теперь ежемесячно делать проводку Дт 99.2 Кт 68.4 на сумму ежемесячного аванс. платежа, или продолжать как раньше раз в квартал, а ежемес. аванс. только как переплату по банку отражать.
    Ежемесячные авансовые не начисляются в учёте.
    По кварталу вы ставите - к доплате или к уменьшению налога, по сравнению с уже "накопленным".
    По банку - да, так.
    Последний раз редактировалось NataliaGor; 20.10.2008 в 20:19.

  15. #165
    Бухгалтер
    Регистрация
    30.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от luna133 Посмотреть сообщение
    В уточненной декларации писать цифру 76тыс. или посчитать разницу и написать 36 тыс.
    76 тыс.

  16. #166
    Клерк
    Регистрация
    20.10.2008
    Адрес
    omsk
    Сообщений
    5
    приступили к деятельности во 2 кв.2008. были только расходы на рекламу. доходов не было. в налоговой за 2 кв. не отчитывлись. как лучше теперь сделать? отправить за 2 кв нулевую? можно расходы отнести в 3 кв? авансовые платежи по ЕСН за 2 кв тогда как сделать?

  17. #167
    Аноним
    Гость
    Доброго времени суток!
    Подскажите фирма зарегистрирована 23.06.08. Счет открыли 1 августа. За 1 полугодие надо было сдать:НДС, ЕСН, ОПС,ФСС, прибыль, имущество, баланс и отчет о прибылях убытках ( бланки пустые) .Это все? за 9 мес сдаю тоже самое тока уже с цифрами?

  18. #168
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2008
    Адрес
    Москва г.
    Сообщений
    271
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Подскажите фирма зарегистрирована 23.06.08. Счет открыли 1 августа. За 1 полугодие надо было сдать:НДС, ЕСН, ОПС,ФСС, прибыль, имущество, баланс и отчет о прибылях убытках ( бланки пустые) .Это все? за 9 мес сдаю тоже самое тока уже с цифрами?
    За 1 полугодие Ед.упрощ. нал. деклар., баланс, Ф2, ПФР, а вот за 9 мес. все эти формы.

  19. #169
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Аноним,
    баланс и отчет о прибылях убытках ( бланки пустые)
    баланс не пустой. В активе задолженность учредителей, в пассиве УК.

  20. #170
    Аноним
    Гость
    Спасибо

  21. #171
    luna133
    Гость

    Уточненка

    Спасибо

  22. #172
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2008
    Адрес
    Ессентуки
    Сообщений
    89
    Подскажите пожайлуста по форме КНД 1152028,
    я сдаю отчеты по электронке, начала формировать там отчет , а он не формирует за 9 месяцев, я уж подумала мож что-то изменилось ? или это у меня программа глючет...

  23. #173
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Alees Посмотреть сообщение
    Подскажите пожайлуста по форме КНД 1152028,
    Вот это память - декларации по кодам помнить.....
    ЛИбо глюки программы, либо вы что-то не доделали..

  24. #174
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2008
    Адрес
    Ессентуки
    Сообщений
    89
    спасибо!...

  25. #175
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста. Налог на имущество уменьшает налогооблагаемую базу по прибыли? Т.е. налог на имущество к уплате должен входить в состав косвенных расходов строки 040 приложения № 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль?

    Спасибо.

  26. #176
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    уменьшает

  27. #177
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, декларацию по налогу на прибыль за 9 мес. нужно сдавать нарастающим итогом? т.е. 1 кв+2+3, а НДС поквартально?

  28. #178
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Естественно, налог на прибыль сдается нарастающим итогом. Потому что налоговый период у него год. А у НДС налоговый период квартал

  29. #179
    Аноним
    Гость

    Баланс и формы 2,3,4,5,6

    Подскажите, пожалуйста, огорошили сегодня в статистике - говорят надо вам сдавать 5 форм бух отчетности. У нас ООО на ОСНО, но один учредитель иностранное юр лицо, второй физ лицо (РФ). Мы уже сдали всю отчетность в налоговую, в том числе баланс и форму 2. Что нам теперь делать? Не могу разобраться в формах 3-6, они квартальные или годовые? Надо их срочно заполнить и бежать в налоговую опять?

  30. #180
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Подскажите, пожалуйста, огорошили сегодня в статистике - говорят надо вам сдавать 5 форм бух отчетности.
    Во-первых, с каких это пор органы статистики получили право решать, кому, когда и в каком объеме сдавать бухотчетность? Ну ладно они не знают, но Вы же бухгалтер, неужели Вы не знаете, что формы 3-6 годовые?
    Мы уже сдали всю отчетность в налоговую, в том числе баланс и форму 2.
    Ваша статистика нарушила указания своего собственного начальства! Им запрещено брать бухотчетность поквартально. И раньше не имели права этого требовать, а сейчас так вообще не имеют права брать, даже если Вы будете сильно настаивать

Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)