×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313

    Производство: проводки, списание,и др.вопросы.

    Здравствуйте помогите пожалуйста чайничку по производству.
    Зарегистрировали новую фирму которая оказывает услуги по упаковке, а на УСН сразу не перешли (все считают что так было бы удобнее) и год , а точнее 4 квартал придется закрывать как производство.
    Правильно ли я думаю сделать:
    1. учитывать зарплату на счете 26.
    2. давальческое сырье учитываю на забалансовом 003? а потом на 10 20 ?
    3. как учесть доп. расходные материалы такие как короба для упакованной продукции, могу ли приобрести столы (менее 20 тыс. руб) и списать их сразу?
    4. Как правильно отразить ГП ведь она не будет реализована
    5. передача ГП происходит по накладной торг-12 с нулевой ценой?
    6. Аренду списываю на какой счет? все коплю на 20 ?

    Спасибо...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Вообще, всё это должно уже быть прописано у вас в учетной политике.
    1. Обычно на 26 счет списывается з\п тех, кто не занят непосредственно в производстве, а производственный персонал на 20 счет.
    2. С сырьём вроде всё так.
    3. Доп.расходные материалы списывать (если точно определить тяжело, когда списывается в производство, то списывайте примерно, частями)
    4,5. Что такое ГП?
    6. Всё зависит от назначения того, что арендуете. Если аренда производственных помещений, то на 20, если нет, то на 26 счет.

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    4. Как правильно отразить ГП ведь она не будет реализована
    Готовой продукцией упаковка из давальческого сырья будет?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Давальческое сырье в свои расходы не включаете. Все обороты только за балансом.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    2. давальческое сырье учитываю на забалансовом 003? а потом на 10 20 ?
    Как понять "10 20 "?
    4. Как правильно отразить ГП ведь она не будет реализована
    Откуда она у Вас берется?
    5. передача ГП происходит по накладной торг-12 с нулевой ценой?
    Куда/кому?
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    1. учитывать зарплату на счете 26.
    Производственных работников через 20, общих через 26
    2. давальческое сырье учитываю на забалансовом 003? а потом на 10 20 ?
    Кто кому дает?
    3. как учесть доп. расходные материалы такие как короба для упакованной продукции, могу ли приобрести столы (менее 20 тыс. руб) и списать их сразу?
    Короба невозвратные? Можно в стоимость ГП включить.
    Если по уч. политике ценности менее 20 тыс. учитываются как МПЗ, то сразу сприсываете.
    4. Как правильно отразить ГП ведь она не будет реализована
    А зачем тогда вы ее произодите, если реализовано не будет?
    5. передача ГП происходит по накладной торг-12 с нулевой ценой?
    Передача кому?
    6. Аренду списываю на какой счет? все коплю на 20 ?
    26 обычно. Оттуда на 20 или 90, в зависимости от того, что в учетной политке написано.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,235
    передача ГП происходит по накладной торг-12 с нулевой ценой?
    Если на склад, то есть накладная на передачу ГП в места хранения, по- моему форма МХ-18,
    а если покупателям, то не с нулевой, а с продажной ценой.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Как понять "10 20 "?

    Откуда она у Вас берется?

    Куда/кому?
    Ой, столько ответов - не ожидала - всем большущее спасибо!

    Готовая продукция берется после фасовки изделий... разве это не считается готовой продукцией??

    Давальческое - НАМ дают, мы фасуем.
    Потом передаем обратно давальцу.

    Упаковка тоже их. Они нам дают ее и сам товар который мы фасуем вот и не разберусь с порядком.
    Отсюда и Учетная пока не готова, потому что сначала надо разобраться что и как!

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313
    Цитата Сообщение от Olga. Посмотреть сообщение
    Если на склад, то есть накладная на передачу ГП в места хранения, по- моему форма МХ-18,
    а если покупателям, то не с нулевой, а с продажной ценой.
    Смотрите, мы берем у давальца по накладной на "отгрузку товаров на сторону"

    отражаем на забалансе.
    А потом меня интересует момент возврата давальцу, который сам и реализовывает. По какой накладной возвращать? (и как они отражают у себя? просто интересно чтобы понимать процесс)

    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    Всё зависит от назначения того, что арендуете. Если аренда производственных помещений, то на 20, если нет, то на 26 счет..
    У нас один склад где и фасуется товар, и помещение под офис тоже, у этой же фирмы берем по 1 счету и договору.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    разве это не считается готовой продукцией??
    Для вас - нет.
    Best regards, Михаил

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы оказываете
    услуги по упаковке
    , используя для этого материалы заказчика. Откуда у вас готовая продукция?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313
    [QUOTE=Январь;51823146]Производственных работников через 20, общих через 26[\QUOTE]
    Производственных хотим оформить по договорам ГПХ потому что работа сезонная или так сказать одноразовая...

    [QUOTE=Январь;51823146]Короба невозвратные? Можно в стоимость ГП включить.
    Если по уч. политике ценности менее 20 тыс. учитываются как МПЗ, то сразу сприсываете.[\QUOTE]
    да, невозвратные. А столы как списывать? Не хочется из них ОС делать

    [QUOTE=Январь;51823146]А зачем тогда вы ее произодите, если реализовано не будет?[\QUOTE]
    за тем что нам платят только за услугу сборки точнее упаковывания продукции.

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    По какой накладной возвращать?
    Можно по М-15, можно по акту, по отчету об израсходованном давальческом сырье и т.д.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Для вас - нет.
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Вы оказываете , используя для этого материалы заказчика. Откуда у вас готовая продукция?
    Вот дела..... мне аудитор неделю глумил голову что у нас производство.
    Так а получается что производство у той фирмы которая давалец от этих всех товаров и упаковки?
    А как же мне учет-то вести?? Вот это аудиторы!!!!!!!!!!!!! КОго же слушать-то ?
    Значит я спокойно могу вести просто как услуги, то есть аренду на 44 и ЗП тоже?

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А какая связь между
    просто как услуги
    и 44 счетом?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А какая связь между и 44 счетом?
    Ой, это под торговле у меня 44, запуталась.
    Тут конечно же будет ЗП также на 20 и 26...
    проблемка еще в том, что в 1с при выставлении счета на кот. относится зарплата, например 26 выскакивают общехоз. затраты, я не пойму как в 1с их вносить (сори за офтоп), наверное также как и издержки. Вот и путаюсь постоянно
    Так что же, будут просто услуги?

  17. #17
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    имхо да, вы ж ничего не производите.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    имхо да, вы ж ничего не производите.
    Спасибо на этом вот верь после этого аудиторам...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)