делаем большую-пребольшую сверку с одним из наших крупных покупателей. столько там всего наворочено- словами не передать... в итоге всех разбирательств решили не искать расхождения, а просто согласится с задолженностью, которая числится по данным бух. учета у нашего покупателя.
по этому поводу у меня вопрос: по данным нашего учета покупатель нам должен больше, чем по данным покупателя. но поскольку директор принял решение согласится с данными нашего покупателя, мне остается только как-то сравнять наши сальдо. а как? куда мне отнести "лишнюю" задолженность? как это отразить в БУ и НУ?




