Обнаружила непроведенную счфк за 2 кв., я делаю уточненку. У меня что нибудь поедет? Я имею ввиду кроме НДС надо будет что-нить переделывать из того что сдаем в налоговые? И мне же еще нужно начислить пени и НДС к доплате и все?
Обнаружила непроведенную счфк за 2 кв., я делаю уточненку. У меня что нибудь поедет? Я имею ввиду кроме НДС надо будет что-нить переделывать из того что сдаем в налоговые? И мне же еще нужно начислить пени и НДС к доплате и все?
Если это -с/ф от поставщика или полученный аванс, то поехать ничего не должно. Проводки каким периодом собрались делать?
А если с/ф на реализацию - то еще и прибыль смотреть надо.
т.е. с/ф просто не был включен в книгу-покупок? тогда все спокойно.
так это у меня НДС к возмещению будет???
А не к доплате??
емае
Ставите отметку на с/ф, что получили его уже в 4кв. и спокойно включаете в ту книгу покупок, куда вам надо (если не хотите камералиться по возмещению)
тут такое дело. з/ч в этой счфк уже использованы под ремонт в апреле месяце ((
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)