×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89

    Когда списать кредиторскую задолженность?

    С какой даты исчисляется срок давности для списания кредиторской задолженности, если предоплата за товар была сделана в декабре 2005, а товар был оприходован в июне 2006? (Имеется накладная и счет-фактура от июня 2006г.) Товар был оплачен не полностью и мне нужно списать кредиторскую зад-ть. Это нужно сделать в декабре 2008г. или в июне 2009?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    С какой даты исчисляется срок давности для списания кредиторской задолженности, если предоплата за товар была сделана в декабре 2005, а товар был оприходован в июне 2006? (Имеется накладная и счет-фактура от июня 2006г.) Товар был оплачен не полностью и мне нужно списать кредиторскую зад-ть. Это нужно сделать в декабре 2008г. или в июне 2009?
    А вы акты сверки с контрагентами подписывали?

  3. #3
    Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    На самом деле кредиторская задолженность есть только у нас на балансе. Товары покупал один из учредителей и эту часть зад-ти оплатил наличными, а документы (приходный и кассовый) выбросил за ненадобностью. Они ж ему не нужны. Об этом я узнала недавно. Поставщик находится в другом городе. Теперь у меня на балансе висят 15000, а на самом деле мы ничего не должны. Что делать?

  4. #4
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    На самом деле кредиторская задолженность есть только у нас на балансе. Товары покупал один из учредителей и эту часть зад-ти оплатил наличными, а документы (приходный и кассовый) выбросил за ненадобностью. Они ж ему не нужны. Об этом я узнала недавно. Поставщик находится в другом городе. Теперь у меня на балансе висят 15000, а на самом деле мы ничего не должны. Что делать?
    Если не подписывали акты сверки, значит исковая давность идет с момента когда вы должны были исполнить обязанность по оплате этого товара, который установлен в договоре.

  5. #5
    Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    Если не подписывали акты сверки, значит исковая давность идет с момента когда вы должны были исполнить обязанность по оплате этого товара, который установлен в договоре.
    Договор подписан 20.12.05г. По нему мы должны оплатить в течение 5 дней. А товар получен 02.06.06г.
    Я правильно понимаю, что срок исковой давности начинается с 26.12.05г.? Т.е., списать должна в декабре 2008г.

  6. #6
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    Договор подписан 20.12.05г. По нему мы должны оплатить в течение 5 дней. А товар получен 02.06.06г.
    Я правильно понимаю, что срок исковой давности начинается с 26.12.05г.? Т.е., списать должна в декабре 2008г.
    Да.

  7. #7
    Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    Да.
    Спасибо, конечно, но хотелось бы еще подтверждение "буквой закона".

  8. #8
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    Спасибо, конечно, но хотелось бы еще подтверждение "буквой закона".
    Пожалуйста...Статья 200 ГК РФ пункт 2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

  9. #9
    Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    Пожалуйста...Статья 200 ГК РФ пункт 2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
    Спасибо огромное!
    Есть еще один очень скользкий вопрос на тему кредиторской зад-ти.
    Извините, что пристаю... Даже не знаю как объяснить, чтоб было понятно.
    У нас на балансе числится кредиторская зад-ть с 2004-2005г. В действительности на данный момент мы этой фирме ничего не должны. Мне невыгодно списывать ее в 2008 году, т.к. прибыль большая будет. Хотелось бы списать в 2009 году, еще и отдельно за 2004 год по итогам полугодия 2009, и отдельно за 2005 год по итогам года 2009. Какие мне для этого подготовить документы? Акты сверки или что еще? Какими датами? Понятно, что задним числом. Контрагенты подпишут мне. У них там непонятно какой учет (по-моему, никакой).
    Заранее большое спасибо!

  10. #10
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Составьте акт сверки 2006 годом....

  11. #11
    Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    А какое число 2006 года? 31 января или 31 июля? Или не имеет значения?

  12. #12
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    А какое число 2006 года? 31 января или 31 июля? Или не имеет значения?
    Если хотите списать в 2009 число не имеет решающего значения...

  13. #13
    Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    Т.е., можно сделать акт сверки к примеру от января 2006 года, а списать смогу отдельно за каждый год в разные периоды 2009 года?

  14. #14
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    Т.е., можно сделать акт сверки к примеру от января 2006 года, а списать смогу отдельно за каждый год в разные периоды 2009 года?
    не понял, что имеется ввиду под списанием отдельно за каждый год в разные периоды 2009 г.
    Если акт от января 2006 года - то срок давности заканчивается в январе 2009 - значит задолженность тогда и может быть списана...если конечно оформлены соответствующие документы в бухучете...

  15. #15
    Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    На 31.12.04 у нас имеется зад-ть, на 31.12.05 еще зад-ть.
    Все вместе - приличная сумма. Если сразу всю в прибыль- много получается. Вот и лезут в голову всякие мысли дурацкие, как сделать, чтоб и правильно было, и директор доволен остался.
    Если скажу ему сколько надо будет налогов заплатить, его же удар хватит

  16. #16
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    На 31.12.04 у нас имеется зад-ть, на 31.12.05 еще зад-ть.
    Все вместе - приличная сумма. Если сразу всю в прибыль- много получается. Вот и лезут в голову всякие мысли дурацкие, как сделать, чтоб и правильно было, и директор доволен остался.
    Если скажу ему сколько надо будет налогов заплатить, его же удар хватит
    Сочувствую...
    Разные задолженности по одному контрагенту?

  17. #17
    Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    Сочувствую...
    Разные задолженности по одному контрагенту?
    Зад-ть по одному договору, за одинаковые услуги. У меня акты вып.работ и сч-фактуры за июнь июль авг сент окт нояб декабрь 2004, февраль март апрель июль 2005. Может сделать разные акты сверки с разными датами, отдельно выделить зад-ть за 2004 и 2005 и отдельно ее списывать?

  18. #18
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    Зад-ть по одному договору, за одинаковые услуги. У меня акты вып.работ и сч-фактуры за июнь июль авг сент окт нояб декабрь 2004, февраль март апрель июль 2005. Может сделать разные акты сверки с разными датами, отдельно выделить зад-ть за 2004 и 2005 и отдельно ее списывать?
    Обычно в акте сверки указываются все задолженности перед контрагентом..., поэтому на мой взгляд вариант последовательного списания не пройдет

  19. #19
    Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    Да понятно... Хотелось как лучше... Теперь получается: если спишу зад-ть в 1 кв-ле 2009, то за 1кв.2009 будет прибыль большая, а 2,3,4 кв.2009 будут убытки. У нас выручка всегда постоянная, я точно знаю какая сумма будет. Если спишу в 4 кв-ле 2009, то 1,2,3 кв-лы будет убыток, а за год - большая прибыль. Не знаю, что лучше для меня. А акт сверки надо сейчас подписать, пока этот контрагент никуда не испарился.

  20. #20
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    Да понятно... Хотелось как лучше... Теперь получается: если спишу зад-ть в 1 кв-ле 2009, то за 1кв.2009 будет прибыль большая, а 2,3,4 кв.2009 будут убытки. У нас выручка всегда постоянная, я точно знаю какая сумма будет. Если спишу в 4 кв-ле 2009, то 1,2,3 кв-лы будет убыток, а за год - большая прибыль. Не знаю, что лучше для меня. А акт сверки надо сейчас подписать, пока этот контрагент никуда не испарился.
    Выберите золотую середину...

  21. #21
    Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    FM, спасибо за участие в моей проблеме

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    338
    добрый вечер, вопрос в тему какими проводками списать сумму кред. задолженности . С 2002 висит полученный аванс, товар конечно отгружен, но документы не сохранили . Проверьте правильность проводок:
    62,2/91,1- сумма с ндс
    91,2/76.ав-ндс

  23. #23
    Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    добрый вечер, вопрос в тему какими проводками списать сумму кред. задолженности . С 2002 висит полученный аванс, товар конечно отгружен, но документы не сохранили . Проверьте правильность проводок:
    62,2/91,1- сумма с ндс
    91,2/76.ав-ндс
    непонятно, кредиторская или дебиторская у вас зад-ть?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    338
    кредиторская задолженность, надо списать сумму повисшего аванса

  25. #25
    Налоговый гуру :)
    Регистрация
    20.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    143
    вторая проводка что значит? НДС с аванса включаете в расходы?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    338
    да, верно так?

  27. #27
    Налоговый гуру :)
    Регистрация
    20.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    143
    проводки верные на мой взгляд. единственное, мне кажется, что может быть риск если НДС уплаченный с авансов включить в расходы по налогу на прибыль.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)