Люди добрые, объясните, запуталась напрочь. Обнаружила декабрьскую счет-фактуру, которую не завела в 1С. Надо делать уточненку по НДС. А что с прибылью? За год сдавать без учета этого счета (услуги), а потом тоже уточнять? Т.е. проводить январем? В декабрь никак не впихнуть?




