Уважаемые клерки, такой вот вопрос:
Учет отгрузок-оплаты ведем по заказам, в итоге по некоторым заказам была переплата, по некоторым недоплата. Я сделала корректировку долга одноименным документом и эти самые переплаты по одним заказам перевесила на недоплаты по другим на ту же сумму.
Я должна была выбрать счета налогового учета?
В итоге потом при формировании книги продаж суммы НДС по скорректированным заказам попали в нее и оформились как с/ф на аванс. Насколько это верно?


Ответить с цитированием