×
Показано с 1 по 30 из 30
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2009
    Сообщений
    32

    НДС по импорту

    Наша компания на протяжении всего 2008 г. занималась закупкой импортного оборудования в Центральной Европе, после чего реализовывала его на территории РФ.
    Оплата за оборудование иностранному поставщику производилась с расчетного счета в рублях, таможенные платежи перечислялись на УФК московской таможни. Но проблема заключается в том, что бывшие до меня бухгалтеры НДС в книге покупок не отражали и в декларациях по НДС на вычет также не ставили, хотя необходимые для этого документы у них для этого имелись (контракты, инвойсы, ТТН, ГТД, платежи)
    Как я могу и за какой период отразить НДС в книге покупок и составить уточненные расчеты к декларациям по НДС ?
    Пример. Стоимость товара по инвойсу составляет 6 456 870 рублей и также она отражена в графе 42 ГТД «Цена товара». В графе 45 «Корректировка» указано почему-то 6 568 678.36 рублей (почему так скорректирована сумма товара?). В графе 47 «Исчисление платежей» под кодом 100 выделено 20 000 рублей (таможенный сбор?) и под кодом 300 указан НДС по ставке 18% 1 182 362.10 рублей.
    Мои проводки:
    Дт 60.1 Кт 51 7 000 000 рублей перечислено иностранному поставщику в рублях с р/счета.
    Дт 76.5 Кт 51 2 500 000 рублей перечислены таможенные платежи
    Дт 41.1 Кт 60.1 6 456 870 рублей оприходован товар по инвойсу и ГТД
    Дт 41.1 Кт 76.5 20 000 рублей включен таможенный сбор по графе 47 под кодом 100 в стоимость товара.
    Дт 19.3 Кт 76.5 1 182 362.10 рублей выделен НДС по ГТД в книге покупок за то период, к которому он относится.
    Дт 68.2 Кт 19.3 1 182 362.10 рублей поставлен НДС к вычету для составления уточненного расчета по НДС к декларации по НДС того периода, к которому он относится.
    Уважаемые коллеги, убедительная просьба дать подробную консультацию по данной проблеме и указать мне ошибки, которые, я ,возможно, сделал. Помогите!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    бывшие до меня бухгалтеры НДС в книге покупок не отражали и в декларациях по НДС на вычет также не ставили,
    В течение 2008г? НДС на 19 болтается?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2009
    Сообщений
    32
    Тоня, если Вас можно назвать, не только в 2008 г., но и в 2007 г. бухгалтера НДС по импорту не проводили. Поэтому на 19 счете ничего не отражалось.
    Если можете, то помогите мне на приведенном примере!

    Сергей

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2009
    Сообщений
    32
    Ну кто-нибудь мне может ответить?!!! Никто разве из Вас с такой проблемой не сталкивался?
    ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не, не сталкивалась. Меня б собственники бизнеса убили за такое.
    Поэтому на 19 счете ничего не отражалось.
    Я не пойму, 76 счет как закрывался? 76 51 аванс, а дальше? Ну это БУ, а декларации уточняйте, если все документы есть.

  6. #6
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Уралбух, не торопите события, люди на форум заходят в свободное от работы время.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2009
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Не, не сталкивалась. Меня б собственники бизнеса убили за такое.
    Я не пойму, 76 счет как закрывался? 76 51 аванс, а дальше? Ну это БУ, а декларации уточняйте, если все документы есть.
    Представьте себе, проводилась оплата таможенных платежей контрагенту "Таможня" и все! Я формирую акт сверки - идут только одни платежи!
    А мои проводки правильные? Если собрать все инвойсы и ГТД, провести их в те периоды по книге покупок, к которым они относятся, то могу я после этого составить уточненные расчеты по НДС за те же периоды?
    Я никогда за всю свою многолетнюю работу в бухгалтерии с таким бардаком, который оставили работающие до меня бухгалтеры, не сталкивался!!
    ПОМОГИТЕ!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2009
    Сообщений
    32
    Я правильно составил проводки на основе примера?

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    проводилась оплата таможенных платежей контрагенту "Таможня" и все!
    т.е. на 76 висит такая офигенная дебиторка? Мда...
    А мои проводки правильные?
    Да.
    могу я после этого составить уточненные расчеты по НДС за те же периоды?
    Конечно. Делайте доп. листы к книгам, текущей датой проводки в БУ и уточняйтесь.

  10. #10
    Клерк Аватар для Мышка1
    Регистрация
    21.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    595
    одно могу сказать точно, при подаче уточненок у Вас скорее всего будут проверки, т.к. суммы НДС к уплате уменьшатся, а налоговые этого не любят; фирма налоги-то платила все это время?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2009
    Сообщений
    32
    Большое Вам спасибо.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2009
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Мышка1 Посмотреть сообщение
    одно могу сказать точно, при подаче уточненок у Вас скорее всего будут проверки, т.к. суммы НДС к уплате уменьшатся, а налоговые этого не любят; фирма налоги-то платила все это время?
    Представьте себе, компания такой НДС платила. Только за 3 квартал прошлого года не смогла "осилить" НДС по декларации и пришлось срочно сдавать уточненку, тем более ни книги продаж и ни книги покупок за 3 квартал не составлялись.
    Что касается проверки, они уже запросили камеральную проверку по НДС за 3 квартал (книги покупок и продаж, копии счетов-фактур, какую-то бухгалтерскую справку).

  13. #13
    Клерк Аватар для Мышка1
    Регистрация
    21.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    595
    а не включали ли "этот" НДС в с/с и нет ли Таможни среди поставщиков (т.е. может на 76 пошли платежи, а на 60 отразили поступление как 41-60)?

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а не включали ли "этот" НДС в с/с
    Да, я б вот тоже с БУ разобралась, проверить дебиторку по Таможне.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2009
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Мышка1 Посмотреть сообщение
    а не включали ли "этот" НДС в с/с и нет ли Таможни среди поставщиков (т.е. может на 76 пошли платежи, а на 60 отразили поступление как 41-60)?
    При анализе БУ расчетов по таможне установлен., что в 2007 г. полученный НДС включался в книгу покупок, но без указания ГТД, таможенные сборы включались в стоимость оборудования. В 2008 г. проводились только одни платежи. В БУ имеются два контрагента - две таможни.
    Словом, невесело.

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    что в 2007 г. полученный НДС включался в книгу покупок,
    А в декларацию нет?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2009
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А в декларацию нет?
    В ДЕКЛАРАЦИЯХ ПО НДС ЗА 2007-2008 ГГ. -НЕТ

  18. #18
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    т.е. декларации сваяли не на основании книг покупок, а от фонаря? Денег просите за такой "субботник" после предыдущих ГБ.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Уралбух;51977711]Наша компания на протяжении всего 2008 г. занималась закупкой импортного оборудования в Центральной Европе, после чего реализовывала его на территории РФ.
    Оплата за оборудование иностранному поставщику производилась с расчетного счета в рублях, таможенные платежи перечислялись на УФК московской таможни. Но проблема заключается в том, что бывшие до меня бухгалтеры НДС в книге покупок не отражали и в декларациях по НДС на вычет также не ставили, хотя необходимые для этого документы у них для этого имелись (контракты, инвойсы, ТТН, ГТД, платежи)
    Как я могу и за какой период отразить НДС в книге покупок и составить уточненные расчеты к декларациям по НДС ?
    Пример. Стоимость товара по инвойсу составляет 6 456 870 рублей и также она отражена в графе 42 ГТД «Цена товара». В графе 45 «Корректировка» указано почему-то 6 568 678.36 рублей (почему так скорректирована сумма товара?). В графе 47 «Исчисление платежей» под кодом 100 выделено 20 000 рублей (таможенный сбор?) и под кодом 300 указан НДС по ставке 18% 1 182 362.10 рублей.
    Мои проводки:
    Дт 60.1 Кт 51 7 000 000 рублей перечислено иностранному поставщику в рублях с р/счета.
    Дт 76.5 Кт 51 2 500 000 рублей перечислены таможенные платежи
    Дт 41.1 Кт 60.1 6 456 870 рублей оприходован товар по инвойсу и ГТД
    Дт 41.1 Кт 76.5 20 000 рублей включен таможенный сбор по графе 47 под кодом 100 в стоимость товара.
    Дт 19.3 Кт 76.5 1 182 362.10 рублей выделен НДС по ГТД в книге покупок за то период, к которому он относится.
    Дт 68.2 Кт 19.3 1 182 362.10 рублей поставлен НДС к вычету для составления уточненного расчета по НДС к декларации по НДС того периода, к которому он относится.
    Ув. УралБух.)
    приходовать вы должны по КОРРЕКТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ, т.к. именно с нее расчитан и уплачен НДС. т.е. стоимость товара таможенники посчитали заниженной, вот и пересчитали в соответстии со своими нормативами. В остальном все верно)

  20. #20
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    приходовать вы должны по КОРРЕКТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ,
    С чего бы это? И как потом Уралбух ПС закроет, оплачивать то он поставщику будет не таможенную стоимость.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2009
    Сообщений
    32
    Я не смогу оприходовать импортный товар по корректировочной стоимости, так как у меня не пойдут расчеты с поставщиком или расчеты с таможней.

  22. #22
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Есно. И не надо его приходовать по таможенной стоимости.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2009
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Есно. И не надо его приходовать по таможенной стоимости.
    Спасибо. Я также считаю, как и Вы.

  24. #24
    Столкнулась со следующей проблемой.
    В ГТД указано, что товар поступил в соответствии со спецификацией №1 в которой сумма товара 100 000 USD. НДС в ГТД стоит 751000 рублей.
    Получается, что таможня посчитала стоимость товара по курсу 41 руб.
    Как быть в подобной ситуации?
    В постоянном заБое

  25. #25
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Курс в 23 графе какой? Пошлина есть?

  26. #26
    курс 34, 8003
    в исчислении платежей стоит:
    вид 100 7500
    вид 200 696006 (20%)
    вид 300 751686,48 (18%)

    Получается они к общей стоимости товара прибавили пошлину и от туда уже взяли НДС?
    Как тогда это все безобразие приходовать что бы кредиторка не поплыла?
    В постоянном заБое

  27. #27
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Получается они к общей стоимости товара прибавили пошлину и от туда уже взяли НДС?
    Есно. Пошлина входит в расчет таможенной стоимости. Ничего безобразного в этом нет ни разу.
    что бы кредиторка не поплыла?
    А как она может поплыть?

  28. #28
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение

    А как она может поплыть?
    Все - я окончательно запуталась.
    Тоар по инвойсу стоит 3480030
    Я делаю приходную накладную на эту сумму без НДС?
    А дальше?
    Д 41 К 76 - к стоимости товара прибавлена гос. пошлина
    Д 19. 4 К 76 начислен НДС на полученный товар?


    Помогите разобраться или сцылку какую.
    В постоянном заБое

  29. #29
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    76 51 аванс на таможню
    41 60 3480030 по цене, согласно договору/инвойсу
    41 76 7500 + 696006 сбор+пошлина в себ/сть
    19 76 751686 НДС по ГТД
    68 19 751686 к вычету
    60 52 оплатили поставщику 100 тыс., курсовые не рассматриваем.

  30. #30
    СПАСИБО!!!!!!!
    В постоянном заБое

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)