×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    37

    Экспорт и раздельный учет

    Вопрос банальный, хочется знать мнение практикующих экспортеров. У нас производство, продаем то что производим в РФ и первый раз заграницу. Хочу узнать кто как ведет раздельный учет (пришли аудиторы говорят, "да не надо его вести это же не необлагаемая деятельность, а 0% ставка", а налоговики вроде все равно требуют)? Вот и хочу уточнить, надо ли его реально вести, надо ли распределять общехозйственные, и надо ли воостанавливать НДС по ОС, используемые в данной деятельности? И еще хотела уточнить если у нас получится меньше 5% в квартал экспорта, тоже надо все вести или нет?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    да не надо его вести это же не необлагаемая деятельность, а 0% ставка"
    Вот пусть потом аудиторы и ходят по судам с отказным решением из-за неведения раздельного учета. Да, жестких требований (таких как в 170-НК) в НК нет, но налоговики цепляются за 10-165-НК.
    надо ли его реально вести
    Надо, но методику вы разрабатывает сами. Упростите по максимуму, чтобы вам было удобно. Главное для налоргов само упоминание раздельного учета в УП. Я ОХЗ не делю, раскидывают только прямой НДС.
    если у нас получится меньше 5% в квартал экспорта, тоже надо все вести или нет?
    Это тоже из 170-НК. Вы можете установить любой процентный барьер.

  3. Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    37
    А можно ли Общехозйственные не распределять? И правильно ли я поняла, что прямой НДС я воостанавливаю в любом случае, даже если поулчается меньше 5%? А с основными как поступать?

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    10. Документы, указанные в настоящей статье, представляются налогоплательщиками для обоснования применения налоговой ставки 0 процентов одновременно с представлением налоговой декларации. Порядок определения суммы налога, относящейся к товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых облагаются по налоговой ставке 0 процентов, устанавливается принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения.
    Всё. Так что подумайте как вам самой удобно делить НДС.
    А с основными как поступать?
    У вас есть ОС, которые используются искл. для производства товара на экспорт?

  5. Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    37
    у нас на одном и том же оборудовании производится и туда и туда, хуже всего что у нас заранее неизвестно что конкретно пойдет на экспорт (выглядит это так, у нас на складе уже лежит продукция, и уже по факту решают вот эта часть данной номенклатуры пойдет на экспорт). получается, как раз что на основных производится и то и другое, если по аналогии с необлагаемой деятельностью, то по идеи надо восстанавливать пропорцией.

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не надо восстанавливать, зачем вам лишняя работа. Есть какие-либо прямые затраты, которые относят непосредственно к экспорту?

  7. Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    37
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Не надо восстанавливать, зачем вам лишняя работа. Есть какие-либо прямые затраты, которые относят непосредственно к экспорту?
    ну получается же что основные и относятся к экспорту, на них же производится. если выкинуть проблему основных, то получается их прямых только материалы. но с ними-то все понятно, по ним я буду всегда воостанавливать НДС, а потом брать в зачет (потому что заранее не смогу разделить). меня больше волнует проблема косвенных расходов, таких как основные и общехозйсвтенные. уж очень не хочется потом судится из-за копеешных сумм.

  8. атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    У нас производство, продаем то что производим в РФ и первый раз заграницу.
    у нас на одном и том же оборудовании производится и туда и туда, хуже всего что у нас заранее неизвестно что конкретно пойдет на экспорт
    если экспорт у Вас будет периодически, имеет смысл зарегистрировать новую организацию и реализацию на экспорт проводить через нее, чтобы избежать проблем с раздельным учетом. Производство все же.
    Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.

  9. Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    37
    Цитата Сообщение от Мозговая прореха Посмотреть сообщение
    если экспорт у Вас будет периодически, имеет смысл зарегистрировать новую организацию и реализацию на экспорт проводить через нее, чтобы избежать проблем с раздельным учетом. Производство все же.
    То есть сделать фирму, ей продавать, а она уже заграницу будет реализовывать?

  10. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    меня больше волнует проблема косвенных расходов, таких как основные и общехозйсвтенные
    Вот и напишите в УП, что НДС по ОХЗ (косвенным расходам) вы не распределяете, а завляете вычет по "общему" правилу получение/с/ф/использование в деятельности, облагаемой НДС.
    Я в начале работы с 0% тоже начала делить все подряд, делая немыслимые таблички с пропорциями и книгу покупок на листе А3. Камеральщики (и судья потом) сами сказали, чтобы я прекратила извращаться, разобраться невозможно.
    То есть сделать фирму, ей продавать, а она уже заграницу будет реализовывать?
    Идеальный вариант. Особенно если фирма на УСН.

  11. Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    37
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Идеальный вариант. Особенно если фирма на УСН.
    а почему именно УСН?

  12. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А 0% подтверждать не надо.

  13. Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    37
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А 0% подтверждать не надо.
    Ага, поняла. уних же вообще нет НДС. к сожалению, директора не пойдут на это, их наши проблемы мало волнуют хотя идею хорошая, запомню на будущее

  14. Клерк
    Регистрация
    20.11.2008
    Адрес
    Йошкар-Ола
    Сообщений
    540
    меня больше волнует проблема косвенных расходов, таких как основные и общехозйсвтенные.
    Вот и напишите в УП, что НДС по ОХЗ (косвенным расходам) вы не распределяете, а завляете вычет по "общему" правилу
    У нас одно время налоговая принимала НДС по прямым расходам на материалы и косвенным, непосредственно относящимся к экспорту (услуги таможенного брокера, валютный контроль). А однажды после какого-то семинара спросили: "А где у вас НДС по общепроизводственным и общехозяйственным расходам?" Пришлось делать. Просто мы в УП прописали, что на экспорт распределяем не все косвенные расходы, а только самые крупные услуги промхарактера ( электроэнергия, вода, тепло, телефонная связь). Больше пока у них вопросов нет.

  15. Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    37
    Цитата Сообщение от gordana Посмотреть сообщение
    Просто мы в УП прописали, что на экспорт распределяем не все косвенные расходы, а только самые крупные услуги промхарактера ( электроэнергия, вода, тепло, телефонная связь). Больше пока у них вопросов нет.
    А что Вы делаете с ОС, восстанавливаете НДС или нет?

  16. Клерк
    Регистрация
    20.11.2008
    Адрес
    Йошкар-Ола
    Сообщений
    540
    ОС не трогаем. Они у нас на 90% доисторические 70-80х годов. Да и по новым считать ничего неохота, потому что некогда. А если налорги не просят, то нам больше, чем им надо?

  17. Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    37
    Цитата Сообщение от gordana Посмотреть сообщение
    Просто мы в УП прописали, что на экспорт распределяем не все косвенные расходы, а только самые крупные услуги промхарактера ( электроэнергия, вода, тепло, телефонная связь). Больше пока у них вопросов нет.
    У меня возник небольшой вопрос. А Вы косвенные расходы ведете в разрезе счетов фактур или просто общей суммой. Может немного сумбурно, но вопрос вот в чем когда подтверждаете вычеты по экспортной операции, Вы показываете счета фактуры все, или на общую сумму выписваете сами сч.ф? что надо подложить к книге покупок, по общехоз. в части относящейся к экспорту?

  18. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я
    в начале работы
    делила ОХЗ в разрезе каждого с/ф,
    книгу покупок на листе А3
    , отдельные графы, коэффициенты и т.д. Об эмоциях проверяющих выше писала. Потом оставила одну графу в книге покупок "НДС, подлежащий распределению", в ней отражались с/ф по распределяемым ОХЗ и итог по ней уже бухсправкой расчитывала, "котлом" короче.

  19. Клерк
    Регистрация
    19.02.2009
    Сообщений
    81
    У нас 0 ставка уже 8 лет ,но правда по перевозкам,
    все что касается непосредственно прямых расходов -учет пообъекно,общехозяйственные расходы -вычисляем коэффициенты .
    берем отношение выручки на внутреннем рынке/0 ставка/ не облаг. к общей .Как брать выручку -с НДС или без -это дело хозяйское,главное,что бы было прописано в учетной политике.Нам аудиторы насоветовали с НДС,нам так было выгодно,налоговая 8 лет лопала это.Но вообще есть письмо ФНС или Минфина о том,что для сопоставимости показателей нужно брать выручку без НДС

  20. Клерк
    Регистрация
    20.11.2008
    Адрес
    Йошкар-Ола
    Сообщений
    540
    Мы косвенные расходы ведем в разрезе счетов-фактур.Счета-
    фактуры показываем все, благо их всего 4-5. По ОХР, относящимся к экспорту, делаем расчет в таблице, к таблице прикладываем анализы счетов и другую информацию из 1С,чтобы видно было откуда эти суммы.

  21. Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    37
    Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Очень приятно, что есть место где можно посоветоваться, и есть добрые люди, которые всегда помогут и посоветуют!

  22. Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,337
    Есть вопрос по теме: общехозяйственные расходы за какой период брать?
    За месяц или за квартал?

  23. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Еще раз
    методику вы разрабатывает сами.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)