×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Клерк
    Регистрация
    30.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340

    Вопрос Отчет субподрядчика перед подрядчиком

    Добрый день!
    Вопрос такого рода: Субподрядчик отчитывается пред подрядчиком (формы КС-2 и КС-3). Как в учете подрядчика должны отражаться материалы, использованные в процессе монтажных работ, если в Актах перед заказчиком их стоимость будет увеличена подрядчиком, т. е. подрядчик делает наценку на работы и материалы? Корректно ли на основании КС-2 от субподрядчика делать документ "поступление материалов", а работы учитывать как услуги сторонних организаций?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Д20 К 60 всё вместе, никакие материалы отдельно не приходуются, приходуется результат работ

  3. Клерк
    Регистрация
    30.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Д20 К 60 всё вместе, никакие материалы отдельно не приходуются, приходуется результат работ
    Т. е. приходные документы учитываются "одной строкой", типа: "Электромонтажные работы в офисном здании по адресу..."?

  4. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Да.

  5. Клерк
    Регистрация
    30.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Спасибо!

  6. Клерк
    Регистрация
    30.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Уважаемая Svetishe!
    В свете Ваших ответов возникает такой вопрос (не бейте больно!):
    если участок работ субподрядчика в учете (ген)подрядчика отражается
    "одной строкой" по сметной стоимости договора с субподрядчиком, то как этот участок в составе общего результата работ должен отражаться в КС-2 на сдачу работ от (ген)подрядчика заказчику - должен расписываться в соответствии со сметой, но в учете (ген)подрядчика в документе реализации отражаться "одной строкой" по сметной стоимости договора с заказчиком?

  7. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Вы немножко не соотносите оформление документов и бухгалтерские проводки. Вы договорились с заказчиком, что сделаете работы по смете из 5 пунктов. 2 пункта делаете сами, 3 пункта отдаете мне. У нас с Вами смета на 3 пункта. Я свою работу делаю, даю Вам КС-2 из 3 пунктов, Вы у себя в бухучете проводите документ "работы сторонних организаций" одной строкой, тем временем заканчиваете свою часть и отчитываетесь заказчику о ПЯТИ выполненных пунктах. Вы вообще можете все работы отдать, у Вас будет в БУ одна строка, а Заказчику распишете по полной программе," что обещали, то и сделали."

  8. Клерк
    Регистрация
    30.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    "...отчитываетесь заказчику о ПЯТИ выполненных пунктах. "
    Но у себя в учете я должен буду отразить реализацию по всем 5 пунктам, включая 3, выполненным Вами!?
    Вот тут и встает вопрос - как эти 3 пункта отразить? Поскольку к учету я их принял "одной строкой", то и реализовать буду также? А документы, естественно оформлять с полной расшифровкой!

  9. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    У Вас в бухгалтерской программе будет Акт выполненных работ заказчику тоже одной строкой, а в КС-2 Вы это распишете в соответствии со сметой. А себестоимость у Вас соберется на счете 20 из зарплаты, налогов, своих материалов, моих работ... Вы в какой программе работаете?

  10. Клерк
    Регистрация
    30.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Прошу прощения, туплю! Работаю в 1С:Бух. 7.7.
    Просто я первоначально неправильно начал вести: в качестве мат-лов проводил только расходные материалы (буры, пилки, наждачную бумагу и т.п.) и инвентарь, а все остальное учитывал как товары. Конечно, это неправильно, но чревато только штрафом за неправильное ведение бух. учета.

    Из-за этого и возник такой вопрос! Ведь товары-то я списывал непосредственно заказчику (а материалы бы списывались по требованию-накладной обезличенно на 20-й счет!).

  11. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А вопрос в чем? Товары нужно перевести в материалы и списать на 20.

  12. Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    112
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    А вопрос в чем? Товары нужно перевести в материалы и списать на 20.
    А без перевода 10/41 можно? В Инструкциии кплану счетов есть такая корреспонденция

  13. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если операция разовая, то можно, системно приходовать материалы на 41 и списывать в Д20 - грубое нарушение

  14. Клерк
    Регистрация
    30.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    А вопрос в чем?
    Просто и остатков товаров висит на 3 млн. руб. и номенклатура большая!

  15. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А вопрос то в чем?

  16. Клерк
    Регистрация
    30.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Ответ на мой вопрос уже был дан в посте № 9.
    С праздником весны!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)