×
Показано с 1 по 30 из 30
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Как списать задолженность перед бюджетом?

    Подскажите, пожалуйста как быть. Работаю недавно. Сейчас свожу баланс и не знаю, как поступить. Ситуация следующая. С незапамятный времен по К68.4.2( расчет налога на прибыль) висит задолженность 200тыс. Была проведена сверка с налоговой (задолженности нет). Как мне ее списать с учета? Помогите, пожалуйста!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Где-то ошибка в проводках. Надо ее искать и исправлять.
    Где ничто не положено - нечего взять.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    На 84 счет.ИМХО.

  4. #4
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Согласна с ЕаЛ, сначала найти в своих проводках ошибку (или в декларациях), а уж затем списывать (или подавать уточненки)

  5. #5
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    На 84 счет.ИМХО.
    Он не корреспондирует с 68.
    Где ничто не положено - нечего взять.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Даже если б корреспондировал, как-то нехорошо исправлять чьи-то косяки за счет денег собственников.

  7. #7
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Даже если б корреспондировал, как-то нехорошо исправлять чьи-то косяки за счет денег собственников.

    +100
    Где ничто не положено - нечего взять.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Надо ее искать и исправлять
    ну например сделаете сторно
    99-68

    и в итоге все равно скорректируется счет 84.
    или сторнируете расходы или доходы и все рвно придете к 84 счету. ИМХО. К увеличению нераспределенной прибыли за счет уменьшения налога на прибыль. ИМХО.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    309
    ну например сделаете сторно
    99-68

    и в итоге все равно скорректируется счет 84.
    Не, ну если так рассуждать, то можно вообще вести весь бухучет на 84 счете, все равно же там весь результат.
    Считаю, что корректировка должна быть с 99 счетом. 84 счет лишний раз "трогать" не надо.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Считаю, что корректировка должна быть с 99 счетом
    Да, конечно можно, но 99 счет при реформации все равно на 84 закроется.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    309
    Да, конечно можно, но 99 счет при реформации все равно на 84 закроется.
    Согласна, но это уже будет результат текущего года, который будет подлежать распределению и Вы сможете спокойно объяснить откуда взялась эта сумма.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Именно из-за того, что неизвестно откуда "растут ноги" у этой задолженности налога , я бы списала напрямую на 84. ИМХО.

  13. #13
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Сафа, любые операции с 84 счетом (разумеется кроме самого формирования прибыли/убытка за прошедший период) - должны осуществляться только по распоряжению собственника...так что объяснять то все равно надо, откуда ноги растут у 200 т.р.А начисление такой "невнятной" прибыли сразу на 84 счет - на мой взляд труднообъяснимо с т.з. БУ
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Tortilla
    Конечно, по распоряжению собственника!
    Но мало кто из собственников скажет-проводите через 99 счет или сразу через 84. А для меня важно , чтобы на 99 счете было именно формирование прибыли/убытка за прошедший период (результат деятельности за прошедший период)!
    А впрочем надо на досуге посмотреть ПБУ.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2009
    Сообщений
    2
    Помогите советом! Ситуация похожая.... Решили провести сверку с налоговой, выяснилось, что у нас переплата, по НДС по данным налоговой, а у нас в главной книге наоборот стоит задолженность перед бюджетом. Начали разбираться, взяли распечатку из налоговой, оказалось, что у них не проведены декларации за 2005 год к кол-ве 4-х штук, а у нас этот период уже проверили и все в порядке, ничего криминального не нашли. Подскажите, что мне лучше и безопаснее сделать: подать недостающие декларации и тем самым стать должником перед налоговой и платить пени и т.д. Или можно согласиться с актом налоговой и списать эту сумму на основании акта сверки?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    а у нас этот период уже проверили и все в порядке, ничего криминального не нашли
    .
    выездная проверила?

  17. #17
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    .
    выездная проверила?
    какая разница?
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2009
    Сообщений
    117
    А как быть в такой ситуации: долг по налогу(дорожный) висит, налоговая взять не может, т.к. все сроки давным-давно прошли, отсудить с нас не получилось. Что же у нас - до скончания века будет в балансе висеть? Сумма довольно большая, дир добровольно гасить не будет. Можно ли её списать, если в акте сверки ИФНС она остаётся?

  19. #19
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Nevera Посмотреть сообщение
    Можно ли её списать, если в акте сверки ИФНС она остаётся?
    а зачем?
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2009
    Сообщений
    117
    а зачем?
    Допустим, уменьшить убыток. Или кредиторку для банка. Чем можно её подтвердить при списании - судебным решением?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2009
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    .
    выездная проверила?
    Да, выездная проверяла, нашли небольшую ошибочку, которая была исправлена.
    А теперь получается, что по данным налоговой у нас даже переплата
    Последний раз редактировалось TUV77; 02.03.2009 в 07:39.

  22. #22
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    а ка быть если у меня наоборот по данным налоговой переплата в 500 000 т.р, а по нашим данным счета 68.4 такой переплаты нет. Как оформить переплату текущим периодом, какие бумажки оформить? Переплата образовалась я думаю лет 5-6 назад.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    бухсправкой 68-99. ИМХО.

  24. #24
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    бухсправкой 68-99. ИМХО.
    Приказы какие нибудь нужны? Объяснения?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Думаю нет. В справке-на основании сверки с налоговой и все.ИМХО.

  26. #26
    Аноним
    Гость

    К68.4.2( расчет налога на прибыль)

    откуда у вас сальдо на счете 68.4.2 ?!
    субсчет 68.4.2 «Расчет налога на прибыль» предназначен для обобщения информации о порядке расчета налога на прибыль организаций в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
    Сформированная на субсчете 68.4.2 в результате расчета сумма текущего налога на прибыль (к начислению либо к уменьшению платежей в бюджет) и совпадающая с данными налоговой декларации списывается на субсчет 68.4.1 "Расчеты с бюджетом" с одновременным распределением по бюджетам различных уровней ежеквартально,
    т.е. сальдо счета 68.4.2 на конец каждого квартала должно быть равно 0.

  27. #27
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    как разница. просто не списали на 68.4.1. Суть дела не меняется.

  28. #28
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    бухсправкой 68-99. ИМХО.
    А если я сделаю проводку 68-99 то у меня разница по Ф № 1 между нераспределенной прибылью на начало и конец года (строка 470) не будет равна Прибыли по Ф№2 9строка 190). Это страшно? Налоговая не будет докапываться? Пояснения просить?

  29. #29
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    А у меня переплата по НП в местный бюджет. Понятно что ее уже ни кто ни когда не вернет. Списать можно? Как?

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    Цитата Сообщение от TUV77 Посмотреть сообщение
    А теперь получается, что по данным налоговой у нас даже переплата
    Вот и у нас так же. Но бухучет велся вручную. Была розница - кошмар документов прорва - что же все сидеть и проверять.
    А по оборотке висит крупная недоплата налоговой - собственники в шоке - что столько ИФНС они якобы должны И что же период за периодом подавать неправильный баланс?
    Я наверное буду постепенно списывать на 99 счет в этом году. Думаю ничего такого антизаконного в этом нет
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)