×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Аноним
    Гость

    ККМ в гостинице. Помогите

    Помогите, пожалуйста.
    ООО (мини-гостиница) имеет ККМ, работает с физиками и юр. лицами.
    Деньги из операционной кассы сдаются в общую кассу (гл. бухгалтера) по ПКО.
    В 1С.8. делается проводка Д50 К90 на эту сумму.
    Вопрос в том, как потом делать реализацию, ведь за день у меня может быть пробито несколько чеков от разных клиентов на разные суммы, а приходую я только общую суммы, не разбивая ее?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    а зачем вам разбивать реализацию?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    а зачем вам разбивать реализацию?
    Чтобы выписать счет-фактуру

  4. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Д50 К90 на эту сумму
    по этой проводке реализация уже отражена

    пробито несколько чеков от разных клиентов на разные суммы
    вы ведете аналитику по клиентам?

  5. Аноним
    Гость
    Я пробила за один день несколько чеков разным клиентам, соответственно у меня несколько счет-фактур.

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    по этой проводке реализация уже отражена

    вы ведете аналитику по клиентам?
    да

  7. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Чтобы выписать счет-фактуру
    тогда в ПКО снять галочку формировать проводки,

  8. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    Чтобы выписать счет-фактуру
    а зачем вам выписывать счет фактуру?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  9. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    или лучше делать приходники на каждую сч/ф

  10. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    или лучше делать приходники на каждую сч/ф
    тогда два раза получится заносим одну и ту же сумму

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    а зачем вам выписывать счет фактуру?
    работаем с юр. лицами

  12. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    тогда два раза получится заносим одну и ту же сумму
    так не заносите два раза одну и туже
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  13. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    так не заносите два раза одну и туже
    Я и не заношу два раза, выписываю дин ПКО на всю сумму, т.к. мне сдает деньги администратор из своей операционной кассы. Но в течение дня он пробивал несколько чеков от РАЗНЫХ клиентов, которым нужны счета-фактуры.
    Когда делаю ПКО, то в 1с.8. проводка Д50 К 90 на всю эту сумму.
    Вопрос - как сделать реализацию (выписать счет-фактуру)?

  14. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    они приходят уже после сдачи кассы?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  15. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    тогда два раза получится заносим одну и ту же сумму
    на всех юриков сделайте свои ПКО, на остальную сумму еще одно ПКО

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)