×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Аноним
    Гость

    ККМ в гостинице. Помогите

    Помогите, пожалуйста.
    ООО (мини-гостиница) имеет ККМ, работает с физиками и юр. лицами.
    Деньги из операционной кассы сдаются в общую кассу (гл. бухгалтера) по ПКО.
    В 1С.8. делается проводка Д50 К90 на эту сумму.
    Вопрос в том, как потом делать реализацию, ведь за день у меня может быть пробито несколько чеков от разных клиентов на разные суммы, а приходую я только общую суммы, не разбивая ее?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    а зачем вам разбивать реализацию?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    а зачем вам разбивать реализацию?
    Чтобы выписать счет-фактуру

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Д50 К90 на эту сумму
    по этой проводке реализация уже отражена

    пробито несколько чеков от разных клиентов на разные суммы
    вы ведете аналитику по клиентам?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Я пробила за один день несколько чеков разным клиентам, соответственно у меня несколько счет-фактур.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    по этой проводке реализация уже отражена

    вы ведете аналитику по клиентам?
    да

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Чтобы выписать счет-фактуру
    тогда в ПКО снять галочку формировать проводки,

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    Чтобы выписать счет-фактуру
    а зачем вам выписывать счет фактуру?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    или лучше делать приходники на каждую сч/ф

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    или лучше делать приходники на каждую сч/ф
    тогда два раза получится заносим одну и ту же сумму

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    а зачем вам выписывать счет фактуру?
    работаем с юр. лицами

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    тогда два раза получится заносим одну и ту же сумму
    так не заносите два раза одну и туже
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    так не заносите два раза одну и туже
    Я и не заношу два раза, выписываю дин ПКО на всю сумму, т.к. мне сдает деньги администратор из своей операционной кассы. Но в течение дня он пробивал несколько чеков от РАЗНЫХ клиентов, которым нужны счета-фактуры.
    Когда делаю ПКО, то в 1с.8. проводка Д50 К 90 на всю эту сумму.
    Вопрос - как сделать реализацию (выписать счет-фактуру)?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    они приходят уже после сдачи кассы?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    тогда два раза получится заносим одну и ту же сумму
    на всех юриков сделайте свои ПКО, на остальную сумму еще одно ПКО

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)