×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    145

    АНО и первоначальный взнос имуществом

    Прошу разъяснить: на какие счета относится взнос имуществом в АНО.
    Предыд.бухгалтер отнес все на 71сч. , но этот счет подотчетного лица и предполагает в конечном итоге расчет по нему.
    Как мне правильно теперь все исправить???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Чем вносили-то?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    145
    У нас детский образов.центр по дошкольному воспитанию. Все имущество: игровой материал для детей, стулья, столы - было почему-то отнесено на 71 сч. Т.е. стоит задолженностьза подотчетным лицом.

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    д10 - к 86 внесение имущества (можно через 76, если аналитика нужна по вносителям)
    д20(26) - к10 списание в производство
    д86 - к20 закрытие 20 счета
    Можно без 20 (26) счета, если они не используются и расходы сразу на 86 отправляются

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    145
    Во! Нашла документы, что после этого они это дело оформили, как договор займа, т.е. у них теперь задолженность на конец 2008г. посчету 67.3 Это как правильно или нет?

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А зачем? Кто-то будет возвращать стулья и игровой материал?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    145
    Нет 86 счет не используют, расходы относят на 20сч., и так же используют счет 90 ( т.к. платные услуги населению, хотя есть лицензия и это является уставной деятельностью ). Т.е., как таковой прибыли нет.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    145
    Нет возвращать никто ничего не будет, но вроде бы, организация данной формы ( АНО ) подразумевает образование организации путем внесения имущества, как первоначальный стартовый фонд для работы.

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Это 86 счет, а никак не 90.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    145
    Еще раз можно уточнить: значит образовательные платные услуги ( дошкольное образование ) - все это 86 сч.?
    И второй вопрос все таки , что мне делать с остатком на 67.3 счете , который списали с подотчетного лица 71 сч. - имущество организации?

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Нет, это выручка. Я про внесенное имущество вообще-то писала.
    Делать надо исправительные проводки

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    145
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    д10 - к 86 внесение имущества (можно через 76, если аналитика нужна по вносителям)
    д20(26) - к10 списание в производство
    д86 - к20 закрытие 20 счета
    Можно без 20 (26) счета, если они не используются и расходы сразу на 86 отправляются

    Значит делать по этому принципу

    И еще пож-та: писали, что если убыток в НКО - то он так и "болтается" или если будет прибыль, то можно его перекрыть?

  13. #13
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Прибылью перекрыть можно.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    145
    БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!
    Прям и не пойму, когда же вы отдыхаете? Вы и с утра и поздно вечером сдесь?! Еще раз спасибо.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    145
    Уважаемая, Над.К! Извините, опять я к вам...................

    Вот нашла проводки, кот. были сделаны еще в 2001г.
    90 71 - внесено имущество на развитие организации
    71 67.3 - была сделана корректировка и списано все на займ

    У меня вопрпос: так мне теперь списать с 67.3 на 10 сч. и далее все прокрутить , как вы мне писали выше?

  16. #16
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Сторно сделать этих проводок. И сделать правильные. 4 кварталом 2008 (если баланс еще не сдан). Или 2009

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    145
    Еще раз огромное спасибо!!!

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    145
    Над.К, дайте пож-та еще пояснение: т.е. у меня будет остаток на 86 сч. и он будет все время у меня там "болтаться"? И надо ли теперь заполнять какую-то форм по целевому финансированию или не обязательно в данной ситуации?

  19. #19
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Я же в посте 4 написала проводки

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    145
    Это я все поняла, и сделала исправления, но до этого здесь 86сч. вообще не использовался, тут все расходы относились на 20сч. и списывались на 90.

  21. #21
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А дальше куда? Так и оставались висеть на 90? А на 86 счете висит неиспользованное целевое финансирование за все года? Или его вообще нет?
    Все доходы шли через 90 счет?

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    145
    Да, да: вообще не было 86 сч.
    Платные услуги относились на 90сч.
    Расходы на 20сч.
    Платные услуги не квалифицируются как взносы за учебу и АНО не предполагает других взносов, поэтому вообще не было 86сч.

    Было так (коротко) :
    20 71 -списано имущество для начала работы
    90 20 -списано оно же
    91 90
    84 91 -конечный убыток в 2002 году

    Потом в 2007г. была сделана проводка:
    71 67.3 -задолженность п/о лица (директор) оформлена, как заем
    от директора
    Т.е. на конец года был убыток и остаток на 67.3

    Сейчас же , сделав корректировку, у меня получится убыток (только прокрученый через другие счета) и вместо 67.3сч. будет 86счет. ТАК ? Извините , в голове уже одна каша

  23. #23
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    84 91
    Бред. А где 99? Впрочем, это не столько важно
    71 67 сторнировать. И сделать проводки, которые я привела выше. 86 закроется и там будет 0. И поскольку у АНО только платная деятельность, там и дальше будет 0

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    145
    Наденька , наверное вас так зовут, большое спасибо за терпенине

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)