×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Хохлато-пернатый Аватар для Неадерталиц
    Регистрация
    13.06.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    187

    Основное производство

    На предприятии происходит реализация товаров и переработка сырья на стороне(т.е мы свое сырье отдаем на стророну а затем забираем его и продаем).Все расходы списывались на сч.44.до этого все месяца закрывались так как присутствовала реализация товаров.но, возникла проблема в том месяце где была реализация продукции,а не товаров. Как быть?
    1.сделать реализацию на 0,01 копейки?
    2. отнести расходы на все на сч.20?(это з/п,расходы по обработке сырья)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    у вас автоматически месяц не закрывается что ли?

  3. #3
    Хохлато-пернатый Аватар для Неадерталиц
    Регистрация
    13.06.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    187
    Таня 27, нет, так ка некуда списать расходы сч.44.

  4. #4
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    вы. в 1с какие документы формируете?
    если вы сделате реализацию на 0,01 копеки,то у вас убыток будет, а ваша продукция так и останется в той же сумме....

    у меня тоже так было продукцией, что то я делала, просто сейчас той базы под рукой нет, но а на крайний случай можно списать расходы в ручную ....так тоже можно,если уверены в себе..

    скорее всего вы в "продукци" что то не доввели...я имею ввиду в видах номенклатуры....

    еще ..а почему у вас сч 44 , а не 20, 26?
    Последний раз редактировалось Таня 27; 14.03.2009 в 15:35.

  5. #5
    Хохлато-пернатый Аватар для Неадерталиц
    Регистрация
    13.06.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    187
    если вы сделате реализацию на 0,01 копеки,то у вас убыток будет, а ваша продукция так и останется в той же сумме....
    убытка нет потому что была отгрузка продукции(а не товара).все хорошо закрывается, просто вопрос в том на сколько это не правильно так делать?


    скорее всего вы в "продукци" что то не доввели...я имею ввиду в видах номенклатуры....
    все доведено,просто на каие счета мне списать затраты?з/п, переработка, транспортные, почтовые, налоги?

    еще ..а почему у вас сч 44 , а не 20, 26?
    потому что у нас раньше было больше реалтизации товаров, а не переработанной продукции. А теперь осталась только переработка продукции и сч.44 не куда деваться.

  6. #6
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    списывайте все затраты на продукцию.....

  7. #7
    Хохлато-пернатый Аватар для Неадерталиц
    Регистрация
    13.06.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    187
    Таня 27, тогда если вы это делали то подскажите:
    когда мы передаем продукцию на склад гот.продукции какую стоимость там надо ставить с/б стоимость или цену по которой будет реализация?
    Если с/б стоимость,то как расчитать эту стоимость с учетом всех услуг и транспортных или нет?

  8. #8
    Хохлато-пернатый Аватар для Неадерталиц
    Регистрация
    13.06.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    187
    Таня 27,
    и еще транспортные по этой продукции на 26 или 20?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    транспортные по этой продукции на 26 или 20?
    Траспортные откуда куда?

  10. #10
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    Цитата Сообщение от Неадерталиц Посмотреть сообщение
    Таня 27, тогда если вы это делали то подскажите:
    когда мы передаем продукцию на склад гот.продукции какую стоимость там надо ставить с/б стоимость или цену по которой будет реализация?
    Если с/б стоимость,то как расчитать эту стоимость с учетом всех услуг и транспортных или нет?
    Получаете готовую продукцию,оформляяете приходный ордер форма м-4, у вас получаются проводки 20-10.7 списываете все материалы потраченные на производсто , и потом 43-20, потом его продаете.
    вы за услуги по переработке платили? с переработки вам какой документ выдали??

    Увеличивать стоимость готовой продукции,можно только затратами, которые конкретно использовались в этом производстве....

    В производстве применяются счета 20-26, счет 44 не применяется в производстве, если только ЗП персоналу,который к производству отношения не имеет...все та же бух например
    Последний раз редактировалось Таня 27; 15.03.2009 в 20:16.
    плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь....

  11. #11
    Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    Если у вас по договору толлинга перерабатывается сырье, то в результате получается готовая продукция, которая приходуется на склад по полной себестоимости. Вы должны посчитать все затраты которые входят в себестоимость ГП (сырье, плату за толлинг, транспорт, з/пл и т.д.). У вас 2 вида деятельности- оптовая торговля и производство. А реализацию ГП пока она лежит на складе не показывают.

  12. #12
    Хохлато-пернатый Аватар для Неадерталиц
    Регистрация
    13.06.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    187
    вы за услуги по переработке платили? с переработки вам какой документ выдали??
    акт о выполнении услуг и сч-ф.
    счет 44 не применяется в производстве, если только ЗП персоналу,который к производству отношения не имеет...все та же бух например
    ну ее не возможно на 44 т.к нет продаж товаров и счет по этой причине в конце меясца не закрывается.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)