×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Исправление налога на имущества

    Ситуация такая: в августе в УК учредителем внесен компьютер стоимостью 12000, бывший бухгалтер ввел его в основное средство, в сент. соответственно начислена амортизация и налог на имущество. Хотелось бы исправить данную ситуация и списать комп. на 10.9. ТОлько вот берут сомнния, что делать с декларацией по налогу на имущество и с самим налогом после сторнирования всех проводок по основному средству, можно ли за 3 квартал подать сейчас корректировку, или как лучше сделать?? Подскажите, плиз!!!! Спасибо всем ответившим!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Можно сдать уточненку за 3-й квартал.
    Начисленный налог в учете сторнировать.
    Переплату можете попросить зачесть в счет будущих платежей или другого налога

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можно сдать уточненку за 3-й квартал.
    Начисленный налог в учете сторнировать.
    Переплату можете попросить зачесть в счет будущих платежей или другого налога
    Забыла спросить, а какого другого налога можно учесть будет данную переплату и нужно будет с уточненной декларацией предоставлять письмо сопроводительное в налоговую?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Вот тут правила описаны:
    http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_12/Article_78/

  6. #6
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можно сдать уточненку за 3-й квартал.
    Начисленный налог в учете сторнировать.
    Переплату можете попросить зачесть в счет будущих платежей или другого налога
    Подскажите, чтобы уточненку делать за 3 квартал, сторнировочные записи надо делать в сентябрьском отчете, опять запуталась((

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    сторнировочные записи надо делать в сентябрьском отчете
    Какие сторнировочные записи в отчете? В уточненном отчете за 9 мес. вы должны написать правильные цифры (с учетом изменений).
    А сторно делается в бух.учете в периоде обнаружения ошибки.

  8. #8
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Какие сторнировочные записи в отчете? В уточненном отчете за 9 мес. вы должны написать правильные цифры (с учетом изменений).
    А сторно делается в бух.учете в периоде обнаружения ошибки.
    т.е. по налогу на имущество за 3 квартал мне надо отдать нулевую декларацию, т.к. после изменений налог на имущество не счего будет начислять, а октябрем сделать соответствующие исправления???

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Ну, если получится, что нет ОС, то нулевой отчет будет.
    А октябрем исправления

  10. #10
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    А можно уточненную декларацию выгружать не из 1С?

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Наталья 1, выгружать можно откуда угодно, что может делать правильную выгрузку.
    Только зачем, если есть 1с и, я так понимаю, обычно вы оттуда делаете?

  12. #12
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Наталья 1, выгружать можно откуда угодно, что может делать правильную выгрузку.
    Только зачем, если есть 1с и, я так понимаю, обычно вы оттуда делаете?
    Просто базу выгрузила без отчетов, а за ними ехать время тратить, поэтому и уточнила на всякий случай

  13. #13
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Январь, спасибо вам за консультацию, можно в этой ветке задать еще несколько вопросов не на основную тему?

  14. #14
    Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    Кроме того у вас изменится налогооблагаемая прибыль, т.к. уменьшатся внереализационные расходы. Так что необходимо сдать уточненки по налогу на прибыль за 9мес.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)