×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк Аватар для Наталья buh
    Регистрация
    18.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386

    Помогите Основное средство

    Организация оплатила поставщику за ОС в начале 2008 г. В течение года получали ОС (9 шт) и оприходовали. Сегодня ген. дир. обнаружил, что забыл сообщить о поступлении ОС, которое было в мая 2008 г. и принес накладную Посоветуйте, как правильно поступить и можно ли так:
    Зарегистрировать поступление накладной во внутреннем "Журнале регистрации входящих документов" организации в 2009 г. (Заранее издать приказ о том, что все вход. документы надо регистрировать в этом журнале и на вход. док. ставить свой штамп с числом когда поступили документы) Издать приказ руководителя о вводе в эксплуатацию этого ОС числом, когда поступила накл. И соответственно оприходовать, ввести в эксплуатацию и начать начислять амортизацию ОС в 2009г. Заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    Инвентаризацию на конец года проводили? А сверку расчетов с поставщиком?
    приказ руководителя о вводе в эксплуатацию этого ОС числом, когда поступила накл.
    дичь
    Я - блондинка, мне можно.

  3. #3
    Клерк Аватар для Наталья buh
    Регистрация
    18.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386
    Да я только получила документы по этой организации. Ни сверки, ни инвентаризации нет. Имущество, прибыль и Бух. отчетность еще не сдавали.

  4. #4
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    Ну сделайте вид, что оно у вас на 08 счете висело, а ввели в эксплуатацию.... смотрите сами когда.
    Я - блондинка, мне можно.

  5. #5
    Клерк Аватар для Наталья buh
    Регистрация
    18.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386
    Ели я ОС повешу на 08 в 2008 году, а введу в эксплуатацию в 2009 мне не надо ни каких приказов или еще...........Вы извините, может вопрос и глупый, но я с ОС на Вы

  6. #6
    Клерк Аватар для mane4ka23
    Регистрация
    27.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    696
    Цитата Сообщение от Наталья buh Посмотреть сообщение
    Ели я ОС повешу на 08 в 2008 году, а введу в эксплуатацию в 2009 мне не надо ни каких приказов или еще...........Вы извините, может вопрос и глупый, но я с ОС на Вы
    так если имущество еще не сдавали введите в эксплуатацию началом 4 квартала

  7. #7
    Клерк Аватар для Наталья buh
    Регистрация
    18.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386
    Накладная от мая 2008.
    Оприходую, введу в эксплуатацию 1 окт. 2008
    Доначислю в бух. справке амортизацию за 4 мес. (июнь, июль, авг.,сент.)
    Сделать уточненки по прибыли за 2 и 3 кв.
    А бумагу надо какую-нибудь написать почему приняли к учету в октябре, ане в мае?
    Я верно поняла или нет?

  8. #8
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    Накладная от мая 2008.
    означает всего лишь, что вы получили объект. Он может у вас пылиться на складе сколько угодно времени. Когда вводить его в эксплуатацию - личное дело фирмы. Если
    введу в эксплуатацию 1 окт. 2008
    то никаких
    Доначислю в бух. справке амортизацию за 4 мес. (июнь, июль, авг.,сент.)
    начисление амортизации начинается с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию, т.е. в вашем примере с ноября 2008г.
    Сделать уточненки по прибыли за 2 и 3 кв.
    нет.
    Кстати, что за объект-то? И какова его стоимость?
    Я - блондинка, мне можно.

  9. #9
    Клерк Аватар для Наталья buh
    Регистрация
    18.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386
    Автомат оплаты (ОСМП). Стоимость 78000

  10. #10
    Клерк Аватар для mane4ka23
    Регистрация
    27.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    696
    Цитата Сообщение от Наталья buh Посмотреть сообщение
    Автомат оплаты (ОСМП). Стоимость 78000
    а чеки он выбивал? а выручку от него приходовали?

  11. #11
    Клерк Аватар для Наталья buh
    Регистрация
    18.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386
    jul-2000, все понятно, спасибо!
    А как в бух. отчетности. То, что в учете поставщка будет списанна задолжность перед нами в мае, а мы у себя в учете спишем в октябре? Т.е. получается, что балансы за 2 и 3 кв. не корректные, мы это поправляем годовым ?

  12. #12
    Клерк Аватар для Наталья buh
    Регистрация
    18.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386
    Цитата Сообщение от mane4ka23 Посмотреть сообщение
    а чеки он выбивал? а выручку от него приходовали?
    Нет ОС сданы в аренду

  13. #13
    Клерк Аватар для Людаглавбух
    Регистрация
    04.08.2008
    Адрес
    Вологда-гда
    Сообщений
    408
    Цитата Сообщение от Наталья buh Посмотреть сообщение
    Нет ОС сданы в аренду
    получается оприходованы, значит править уточненками весь период. ИМХО.

  14. #14
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    Нет ОС сданы в аренду
    когда?
    Я - блондинка, мне можно.

  15. #15
    Клерк Аватар для Наталья buh
    Регистрация
    18.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386
    Всего оплатили 10 аппаратов.

    2-получили в феврале
    2-в апреле
    2-в мае (докум. приходуем окт)
    2-в сентябре
    2-в янв 09.
    А договор аренды заключен в марте 2008. В договоре указанно, что колличество аппаратов и адреса, где будут стоять аппараты указанны в Актах приемки-передачи к договору. В акте №1 стоит 3 адреса где установленны аппараты, я так понимаю это 3 аппарата(значит опять числа не совпадают). И ВСЕ! Наверно надо требовать остальные акты приемки-передачи к этому договору, т. к. другие аппараты введены в эксплуатацию. Ген. дир. говорит есть, привезу.Ген. дир говорит, аппараты забирали и сразу сдавали в аренду, но это еще надо проверить.
    Последний раз редактировалось Наталья buh; 18.03.2009 в 19:05.

  16. #16
    Клерк Аватар для Наталья buh
    Регистрация
    18.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386
    А вводить в эксплуатацию наше ОС мы можемс того числа, когда сдаем в аренду(в нашем случае)?

  17. #17
    Клерк Аватар для Наталья buh
    Регистрация
    18.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386
    А если договор аренды расторгается, как это отразится на ОС.Я что-то вообще запуталась. help

  18. #18
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    А вводить в эксплуатацию наше ОС мы можемс того числа, когда сдаем в аренду
    По крайней мере не позже.
    как это отразится на ОС.
    Практически никак. Как начисляли амортизацию - так и начисляете.
    Я - блондинка, мне можно.

  19. #19
    Клерк Аватар для Наталья buh
    Регистрация
    18.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386
    А рашьше, т.е. тем же числом когда поставили на 08?
    Еще раз большое спасибо. Вы мне глаза открыли. А то я уже в панику ударилась. Когда с чем-то сталкиваешься впервые и не понимаешь, чувствуешь себя..........
    Последний раз редактировалось Наталья buh; 18.03.2009 в 20:34.

  20. #20
    Ведьма Аватар для Tramontana
    Регистрация
    14.08.2008
    Адрес
    Планета Земля
    Сообщений
    341
    Если вы эти автоматы купили с целью сдачи в аренду, их вообще на 03 надо. А акт ввода в эксплуатацию я бы оформила задним числом (когда реально ввели), а провела бы позже. Написать бух. справку, мол документ не попал в бухгалтерию, доначислить амортизацию. Ну и налог на имущество конечно придется пересчитать.

  21. #21
    Клерк Аватар для Наталья buh
    Регистрация
    18.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    386
    Цитата Сообщение от Tramontana Посмотреть сообщение
    Если вы эти автоматы купили с целью сдачи в аренду, их вообще на 03 надо. А акт ввода в эксплуатацию я бы оформила задним числом (когда реально ввели), а провела бы позже. Написать бух. справку, мол документ не попал в бухгалтерию, доначислить амортизацию. Ну и налог на имущество конечно придется пересчитать.
    ОС приобрели, а потом решили сдать в аренду.Сейчас ОС вообще не сдаем в аренду, а в ближайшем будующем собираемся сами работать!
    "А акт ввода в эксплуатацию я бы оформила задним числом (когда реально ввели), а провела бы позже."- Это я что-то я не пойму! Как это ввести в эксплуатацию и не проводить, что тогда вводить в эксплуатацию.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)