×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907

    ЕНВД по услугам и ОСНО: вопросы по раздельному учету.

    Добрый день! Наша организация занимается изготовлением и реализацией пластиковых окон - ОСНО, в 1 квартале начали производить монтаж пластиковых окон физическим лицам - ЕНВД. На услуги по монтажу поставили двух монтажников (они будут заниматься только монтажами для частников), таким образом физический показатель - 2 человека, базовая доходность - 7500 руб. в месяц (услуги).
    В связи с этим возникают вопросы:
    1. с заработной платы двух монтажников (ЕНВД) начисляю только Пенсионные взносы (14%), ЕСН от заработной платы двух монтажников (ЕНВД) не плачу?
    2. Уменьшаю ЕНВД на Пенс. взносы, больничные этих двух монтажников?
    Может быть я что-то упустила????
    Поделиться с друзьями

  2. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Дт-Кт, долю з/п административных сотрудников (которые учитываете по сч.26)

  3. атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    таким образом физический показатель - 2 человека
    а директор, бухгалтер с ЕНВД не завязаны?
    Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.

  4. Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    Дт-Кт, долю з/п административных сотрудников (которые учитываете по сч.26)
    если можно подробнее, я читала об этом, но не могу сообразить пока как это сделать

  5. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Дт-Кт, расходы, которые нельзя однозначно отнести к конкретному виду деятельности распределяются пропорционально выручке от этих видов деятельности (без НДС)

  6. Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    если я правильно поняла, то например если общая выручка за кв. составляет 100 руб., ОСНО - 95 руб, ЕНВД - 5 руб, то доля расходов, не относящихся к ЕНВД будет составлять 5% (5 руб/100 руб*100 %)
    Берем 5 % от зарплаты общехозяйственного персонала (счет 26) и получаем ту часть расходов, которая относится к ЕНВД и не участвует в ОСНО при определении прибыли?

  7. атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    Дт-Кт, Вам нужно серьезно изучить вопрос раздельного учета. И не тольков части ЕСН, но в части других налогов. Например, НДС, очень много интересного узнаете. А то. что у Вас физический показатель для ЕНВД = 2 человека, - это для налоговых органов будет сомнительно.
    Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.

  8. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    100 -без НДС уже?
    то доля расходов, не относящихся к ЕНВД будет составлять 5% (5 руб/100 руб*100 %)
    относящихся все же
    Берем 5 % от зарплаты общехозяйственного персонала (счет 26) и получаем ту часть расходов, которая относится к ЕНВД и не участвует в ОСНО при определении прибыли?

    ЕСН с этой части з/п также не начисляете (в карточках на этих сотрудников по ЕСН и ОПС заполняете 2 вида деятельности).
    НДС входящий по общехоз.расходам тоже распределяете. проверяете 5% порог по расходам, если расходы по ЕНВД менее 5%, то весь НДС можете принимать к вычету

  9. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Мозговая прореха Посмотреть сообщение
    Дт-Кт, Вам нужно серьезно изучить вопрос раздельного учета.
    причем неясностей в этом вопросе не меньше чем везде...

  10. Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    [QUOTE=shrilanka;52060852]100 -без НДС уже?
    относящихся все же
    да, поторопилась...

  11. Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    да, поторопилась...

  12. Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    Цитата Сообщение от Мозговая прореха Посмотреть сообщение
    Дт-Кт, Вам нужно серьезно изучить вопрос раздельного учета. И не тольков части ЕСН, но в части других налогов. Например, НДС, очень много интересного узнаете. А то. что у Вас физический показатель для ЕНВД = 2 человека, - это для налоговых органов будет сомнительно.
    2 человека сомнительно, почему? у нас очень маленькая доля монтажей для физиков, в основном мы работаем с юридическими лицами.... 3-4 монтажа в месяц два человека прекрасно смогут обслужить, еще более половины месяца будут сидеть без работы...

  13. Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    100 -без НДС уже?
    относящихся все же

    ЕСН с этой части з/п также не начисляете (в карточках на этих сотрудников по ЕСН и ОПС заполняете 2 вида деятельности).
    НДС входящий по общехоз.расходам тоже распределяете. проверяете 5% порог по расходам, если расходы по ЕНВД менее 5%, то весь НДС можете принимать к вычету
    100 руб. - без НДС

    расходы ЕНВД - менее 5% (какое счастье)

    ок, ЕСН не начисляем с части зарплаты в 5%, скажите, а пенсионные взносы с этой части заработной платы (5%) мы должны показывать в декрарации по ЕНВД, т.е можем на них уменьшать ЕНВД?
    Последний раз редактировалось Дт-Кт; 26.03.2009 в 12:28.

  14. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    расходы ЕНВД - менее 5% (какое счастье)
    точно?
    20ЕНВД+26в части ЕНВД менее 5% от всех расходов 20+26?

  15. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Дт-Кт Посмотреть сообщение
    а пенсионные взносы с этой части заработной платы (5%) мы должны показывать в декрарации по ЕНВД, т.е можем на них уменьшать ЕНВД?

    закрепите в УП методы распределения и формы регистров в которых делаете расчет

  16. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    в 20й ЕНВД списываете также НДС по прямым расходам

  17. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    были еще какие-то темы, начислять ли ПНО(ПНА) по ЕНВДшной деятельности.. но когда и где читала -не помню, уже год не занимаюсь ЕНВД.

  18. Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    точно?
    20ЕНВД+26в части ЕНВД менее 5% от всех расходов 20+26?
    ок, поняла
    перепроверю

  19. Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    в 20й ЕНВД списываете также НДС по прямым расходам
    т.е. материалы с НДС???

    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    были еще какие-то темы, начислять ли ПНО(ПНА) по ЕНВДшной деятельности.. но когда и где читала -не помню, уже год не занимаюсь ЕНВД.
    ПБУ-18 не применяем

  20. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Дт-Кт, да, материалы, используемые при монтаже (крепеж и что-там еще) приходовать с НДС. соотв-но если вы не знаете, что пойдет под ЕНВД - последующим исправлением. Поищите статьи -были очень дельные с примерами.

  21. Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    ок, спасибо, немного наступило прояснение....

  22. Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    Написала в Учетной политике таким образом:
    "В кварталах, в которых доля совокупных расходов, приходящихся на необлагаемые НДС операции, составляет более 5%, «входной» НДС по товарам (работам, услугам), используемым и в облагаемых и не облагаемых НДС операциях, который можно принять к вычету, будет определяться пропорционально стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за отчетный квартал и облагаемых НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за отчетный квартал."

    Посмотрите пожалуйста, что-нибудь понятно?

  23. Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    Пример:
    Поступили услуги связи на сумму 1180 руб, в т.ч. НДС (18%) – 180 руб. Общий объем выручки по организации за 1 кв. 2009 г. составил 10 000 руб. (без НДС), в том числе выручка от реализации изделий ПВХ (ОСНО) – 6000 руб., выручка от оказания услуг по монтажу изделий ПВХ физическим лицам (ЕНВД) – 4000 руб. Следовательно сумма «входного» НДС, принимаемая к вычету равна 108 руб. (180 руб*6000 руб./10000 руб.)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)