×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 44
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Осторожно Торговая организация продала ремонт, как учесть?

    Доброе время суток!
    Мы торговая организация. Первый раз столкнулась с ситуацией: мы осуществили ремонт для наших покупателей силами наших поставщиков, т. е. ремонт делали поставщики, а деньги покупатели платили за него нам, а мы потом платили поставщикам.
    Как мне учесть это? Это работы или услуги? Могу я ЭТО перепродать? Или приходовать и сразу в косвенные, а расходы просто в выручку?
    Подскажите плиииииз, кто сталкивался!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Как мне учесть это?
    как доход от реализации...
    Это работы или услуги?
    работы.
    Могу я ЭТО перепродать?
    это не перепродажа, имеете право привлекать субподрядчиков.
    Или приходовать и сразу в косвенные, а расходы просто в выручку?
    что хотите приходовать?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Приходовать ремонт хочу. А потом продать. Думаю на какой счет... И как оформить...

  4. #4
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Д 20 к 60
    Д 90 к 20
    Д 62 К 90
    Если применяете ОСНО, будут еще проводки по НДС.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    А у нас нет 20 счета, поэтому и парюсь как приходовать

  6. #6
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    А у нас нет 20 счета, поэтому и парюсь как приходовать
    кроме 20 вариантов нет.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    У нас ведь купленные нами услуги - это косвенные расходы, так может Д44 К60?А ока
    зываем эти услуги - Д62 К90?
    (ну и по НДС проводки еще)

  8. #8
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Косвенные они у вас могут быть для целей налогообложения, а к бухучету это отношения не имеет.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    т. е. по БУ нельзя так Д44-К60, а почему?

  10. #10
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Потому что это не торговля.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    а если эти услуги (работы) по разному обозвать?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    с все-таки, мы же именно продали эти услуги, мы их не делали сами, значит все-таки торговля?

  13. #13
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    а если эти услуги (работы) по разному обозвать?
    хочется проблем?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    не хотца...
    совсем не хотца...
    хочется познать истину:
    все-таки, мы же именно продали эти услуги, мы их не делали сами, значит все-таки торговля?
    где мне 20 счет взяяять?

  15. #15
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    все-таки, мы же именно продали эти услуги, мы их не делали сами, значит все-таки торговля?
    нет. это оказание услуг посредством третьих лиц
    где мне 20 счет взяяять?
    завести

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Тогда какие это будут у меня расходы в БУ и НУ- косвенные или нет? Сможем мы их в одном месяце списать или распределять придется? Мы чисто торговая организация.

  17. #17
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    мда. у вас ЧИСТО СУРОВАЯ организация, торгуюшая ремонтом! таким организациям можно ВСЁ, поэтому на счета и отчетность не обращай внимания!
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  18. #18
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    НУ- косвенные
    если установите в учетной политике.
    мы их в одном месяце списать или распределять придется?
    на что распределять?

  19. #19
    Аноним
    Гость
    хм... наоборот мы не торговали еще ничем кроме товара. Поэтому и возник вопрос. ведем бухгалтерию очень внимательно и отчитываемся вовремя.
    Так что пилите, Шура, пилите...

  20. #20
    Аноним
    Гость
    FM
    между проданным товаром и остатками на складе.

  21. #21
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    между проданным товаром и остатками на складе.
    между этим подобрые расходы не распределяются...

  22. #22
    Аноним
    Гость
    т. е. в конце месяца закрываю 20 на 90 и успокаиваюсь...

  23. #23
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    . е. в конце месяца закрываю 20 на 90 и успокаиваюсь...
    если вы выставили документы на ремонт покупателям в этом месяце

  24. #24
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    т. е. в конце месяца закрываю 20 на 90 и успокаиваюсь...
    угу, в момент признания дохода
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Да. В этом месяце поставщик наш отремонтировал товар, который мы ранее продавали нашему покупателю, нам поставщик выставил счет на ремонт, а мы выставили счет покупателям. Получается, что мы стали посредником между ними. Теперь я дописываю в учетной политике, что услуги оказываемые сторонними организациями нашим клиентам учитываются на 20 счете, открываю 20 счет, признаю расходы как косвенные, списываю, начисляю доход.

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Да. В этом месяце поставщик наш отремонтировал товар, который мы ранее продавали нашему покупателю, нам поставщик выставил счет на ремонт, а мы выставили счет покупателям.
    С этого и надо было начинать! Речь-то оказывается, идет о ТОВАРЕ!

    Вы (ВЫ! а не ваши поставщики!) оказали доп.услугу по ремонту товара, взяли деньги с покупателей, Д50(51) К 90
    А то, что платили поставщикам (это же те же самые поставщики, насколько я понимаю) - это ваши затраты, связанные с торговлей этим самым товаром, Д 44.
    И не надо 20 счет.

  27. #27
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Не вижу оснований и в этом случае применять 44 счет...

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Не вижу оснований и в этом случае применять 44 счет...
    Почему? Расходы, связанные с реализацией товара.
    Особенно, если в договоре предусмотрен подобный ремонт.

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Ну да, дорабатывали товар, который был раньше продан. Гермитизировали швы.Так
    как - 20 или 44?

  30. #30
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Расходы связанные с реализацией возникают при реализации товара. А при ремонте товара возникают расходы на ремонт.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)