×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208

    сч. фактура на аванс полученный - какие документы в 1с 7

    сч. фактура на аванс полученный - какими документами в 1с 7 проводится данная операция, оплатили аванс, получили сч. ф. и как вообще все это дальше??? помогите пжл. кто уже на практике это делал.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    23.02.2008
    Сообщений
    96
    На основании выписки или приходника заводится Счет-фактура полученный. Восстановление НДС после реализации делается документом "Формирование записей книги продаж" (с последнего релиза), ну или "Запись книги продаж".

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    это я сделала:
    Д-т К-т
    1. получила сч.ф 19.4 60.2
    2. книга покупок 68.2 19.4
    3. книга продаж 19.4 68.2
    а вот как сделать 60.2 19.4 ????????????? каким документом

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    23.02.2008
    Сообщений
    96
    Цитата Сообщение от *sigma Посмотреть сообщение
    это я сделала:
    а вот как сделать 60.2 19.4 ????????????? каким документом
    Я туплю в субботу, или вы хотите заплатить поставщику сумму за вычетом НДС?????

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    нет. Вот проводки, связанные с НДС при предоплате
    1. П/п на аванс.................60.2 51 - 118,00
    2. сч.ф на аванс получен..19.4 60.2 - 18,00
    3. книга покупок..............68.2 19.4 - 18,00
    4. оприх товар.................10 60.1 - 100,00
    5. сч.ф на товар..............19.3 60.1 - 18,00
    6. востанов НДС...............60.2 19.4 - 18,00
    7. книга продаж...............19.4 68.2 - 18,00
    8. НДС к возмещ(товар).....68.2 19.3 - 18,00
    9. зачет аванса.................60.1 60.2 - 118,00

    все предельно понятно, кроме того каким документов делается п.6

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    может сделать сторно??? хотя нет. если мы не всю сумму восстанавливаем??? как ??? в 1с8 все понятно, а в 1с7 ума не прилажу.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.02.2008
    Сообщений
    96
    хм... расхождение идет с проводки №2:
    сч.ф на аванс получен..76.ВА 60.2 - 18,00
    Вы считаете, что это не правильно?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    2. сч.ф на аванс получен..19.4 60.2 - 18,00
    1c делает проводку 68.2 - 76.ВА, и ИМХО, это правильно.
    19-й счет - это НДС по приобретенным ценностям, у вас еще нечего не приобретено. И уж тем более не правильно искажать задолженность перед поставщиком.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    23.02.2008
    Сообщений
    96
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    1c делает проводку 68.2 - 76.ВА,
    Простите, я тоже это имел ввиду. Обратил внимание только на счет кредита.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    у меня видимо старая редакция. 7.70.502. там нет сч.ф на аванс. вот я и мучаюсь. кокой должен быть релиз??? подскажите пжл

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    7.70.502
    Не меньше 504 релиза надо

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)