×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,537

    уточненка по НДС

    год, ЦЕЛЫЙ ГОД не было у меня такого "счастья"
    почитала тут и очень опасаюсь какго-нибудь слона не заметить...
    посему, уважаемые коллеги, скажите, верно ли я мыслю... (сегодня):
    принесли доки за 4 кв. на 1 отгрузку покупателям и 2 приобретения в декабре 2008
    значит, я рисую уточненку по НДС за 4 кв., в ВидДокумента пишу 3, собираю воедино всю выручку и все затраты за 4 кв. и цифирЬки вношу в деклу. Плачу НДС недостающий в бюджет (в ОДИН бюджет) и на этом мои действия заканчиваются. Так?
    Большое спасибо всем, кто не пройдет мимо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Прибыль тоже придется уточнять...
    А по НДС-уплатить недоимку, пени и только потом в ИФНС.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А пени нет желания платить?
    Best regards, Михаил

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,537
    А пени нет желания платить?
    mvf, да запросто! да мы ж завсегда...!
    но я про деклу: всё так? ничего больше не упустила я? а письмо сопроводительное обязательно писать?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.11.2008
    Адрес
    Йошкар-Ола
    Сообщений
    540
    письмо сопроводительное обязательно писать?
    Не обязательно. Но налорги в рамках камеральной проверки выставляют требование о пояснении причин представления уточненки. Решать Вам, пояснять досрочно или по требованию.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    260
    Цитата Сообщение от Елена М Посмотреть сообщение
    mvf, да запросто! да мы ж завсегда...!
    но я про деклу: всё так? ничего больше не упустила я? а письмо сопроводительное обязательно писать?
    в Самаре например, уточненные декларации без сопроводительной писульки не принимают

  7. #7
    Клерк Аватар для Маринушка
    Регистрация
    21.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    Всем, привет! Подскажите,пожалуйста, если кто точно знает. За первый квартал 2009 г. в расчете НДС( а точнее в вычете по предоплатам поставщикам) обнаружилась ошибка. На Выручке и на финансовом результате никак не отражается. Так нужно ли нести вместе с уточненкой по НДС еще и баланс уточненный? Всем заранее спасибо!

  8. #8
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    баланс утонченный не надо.

  9. #9
    Клерк Аватар для Тамри
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    323
    Согласно закона о бухучете нет такого понятия как "уточненный баланс", ошибка корректируется в том периоде, когда она обнаружена. Как я поняла, у Вас скорректируется 19 счет и либо 60, либо 41. В бухотчетности за полугодие поправите.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)