Подскажите. Мы являемся арендаторами муниципального имущества и уплачиваем НДС как налоговый агент (это оговорено в договоре).
В декларации по НДС я отражаю сумму уплаченную в ИМНС по строке 350. А в разделе 2.2 Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом нужно заполнять строку 90 - по налогооблагаемым агентам, указывать налогооблогаемую базу и показывать сам налог?
Раньше не сталкивалась, теперь сомневаюсь.







