×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    97

    Отчетность за 1 квартал

    Мы образовали новое ТСЖ 4 марта 2009 года, доходов нет, затраты только по з/плате. Какие формы отчетности я должна сдать и до какого числа.Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ОСНО или УСН?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    97
    ОСНО

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Если движений по кассе или банку не было, то единую упрощенную декларацию (вместо прибыли, ЕСН, НДС и имущества) + ФСС (уже опоздали) + авансовый расчет по взносам в ПФ + бухотчетность. Ах да, еще среднесписочную численность до 20 апреля, т.к. Вы вновь созданная организация

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    97
    Вы наверное, что-то напутали у нас ОСНО! Я так понимаю, я должна сдать бух. отчетность (первую и вторую форму), ФСС (уже сдала), ЕСН, ПФР, имущество. А прибыль? И еще вопрос касаемый баланса: слышала, что для НКО 3 раздел баланса заменятся другими строками, есть ли специально утвержденная форма баланса?

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Lana28, я что-то не понятно написала? Еще раз - при отсутствии движений по кассе и банку сдается единая упрощенная декларация, которая, заменяет 4 декларации. Если движения были, тогда сдаете по отдельности эти 4 декларации
    Единая упрощенная декларация к упрощенке никакого отношения не имеет
    А прибыль?
    Лучше сдать в упощенном виде
    Никаких специально утвержденных форм для НКО нет, просто там добавляется стр.440 для целевых средств, вот и все

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    97
    Спасибо за ответ! Первый раз слышу о б упращенной декларации, которая заменяет 4 декл., не могли бы вы дать ссылку на эту декларацию) Спасибо.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    97
    Помогите составить баланс и отчет о прибылях и убытках в ТСЖ (ОСНО) за 1 квартал: имеются только начисленная з/плата и ЕСН. Доходов нет.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    97

    Ф21 и Ф.2 в ТСЖ

    Новое ТСЖ. Доходов не было. Затраты только на заработную плату. Баланс составила. Записи были только в пасиве баланса. По строке 440 "Целевое финансирование" поставила сумму с минусом, поэтому баланс и сошелся. Правильно ли я сделала? Вопрос по ф.2 ? Как я должна в этой форме отразить затраты и по каким строкам? Спасибо.

  10. #10
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    А из каких средств платили зарплату? В активе должен быть долг собственников.перед ТСЖ.
    С Уважением, Александр.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    97
    Мы ее только начислили, дом который будет обслуживаться сдасться только в июне, а текущие расходы планируем погашать из средств учредителя

  12. #12
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Двойную запись еще никто не отменял раз начислили (Кредит) значит должен быть и источник (Дебет).
    Д... К70 начислена з/п
    Ф.2 будет нулевая.
    С Уважением, Александр.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    97
    Спасибо, Александр

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Lana28, все бланки есть в разделе бланки на сайте. Ссылка есть в правом верхнем углу форума.
    Так же есть в разделе Документация и отчетность тема про отчетность на ОСНО, там есть все ссылки на нужные бланки.
    Чтобу сделать баланс надо проводки нарисовать. Вы это сделали? А форма 2 будет у Вас пустой

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    97
    Да проводки я "нарисовала", в балансе у меня заполнился только пассив баланса, т.е. в 3 разделе "Капитал и резервы", я, как вы советовали, добавила строку 440 "Целевое финансирование", но т.к. остаток по счету 86 дебетовый, я сумму поставила с минусом (Это верно?). Ну и 5 раздел у меня заполнен(Зад-ть перед персоналом, зад-сть перед фондаим, зад-ть перед бюджетом).
    Вопрос касаемый упращенной декларации: т.к. у нас была начислена з/плата, соответственно и ЕСН, могу ли я упращенную декларацию сдать по остальным трем налогам, а ЕСН отдельно? Или мы уже не оппадаем под категорию налогоплательщиков кот. могут сдать упращенную декларацию (т.к. у нас была начислена з/плата, но не выплачена) Спасибо.

  16. #16
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Темы объединены
    Если у Вас есть начисленный ЕСН, то уже нельзя сдавать единую упрощенную.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    97
    Эх...придеться сдавать все по отдельности...Выходит, что декларация по прибыли не будет нулевой?

  18. #18
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Будет раз нет прибыли, если у ТСЖ нет коммерческой деятельности Прибыль будет нулевой.
    С Уважением, Александр.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    а из средств какого учередителя вы выплатили заработную плату?

  20. #20
    Клерк Аватар для Lena613
    Регистрация
    03.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    56
    Подскажите как отразить в балансе движение по счету 86.
    у нас , к примеру, использование целевых средств 120 тыс.руб, а поступление целевых средств 100 тыс.руб.
    т.е. использовано больше, т.к начисление зп и долги перед кредиторами по услугам не погашены.
    что писать в актив и куда , что писать в пассив? есть мнение что перерасход надо показывать в прочих активах или через задолженность членов по взносам. а так же целевые средства в пассиве строкой 450 (440).
    кто как делает?

  21. #21
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    У нас это выглядит так
    Д86 К96 создан резерв на ТО
    Д76 К86 начислены взносы на ТО
    Актив долг по взносам
    Пассив долг перед персоналом и т.д.
    С Уважением, Александр.

  22. #22
    Клерк Аватар для Lena613
    Регистрация
    03.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    56
    Александр7272,
    расшифруйте, что такое ТО
    по дебету 86 проводите создание резерва, а аналитика или субсчет есть? подскажите , пож, за счет какого субсчета начисление резерва проводите.
    у нас не предусмотрено создание резервов ((( конечно можно еще внести в учетную политику на 2009год.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    97
    m"m, я ошиблась, вклады учредители никакие не делали, т.е. з/плату платить не из чего, но люди работают(организовывают, сдают отчетность)з/плата начислена, но принято решение пока ее не выплачивать. Как быть с отражением этих операций в отчетности?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2009
    Сообщений
    81
    Ну значит никак
    Они навереное альтруисты
    Если у вас нет не целевых, не прибыли ничего
    Бабки из воздуха?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    97
    Цитата Сообщение от Edmos Посмотреть сообщение
    Ну значит никак
    Они навереное альтруисты
    Если у вас нет не целевых, не прибыли ничего
    Бабки из воздуха?
    Ну а как тогда быть, ТСЖ новое, дом , кот. собираемся обслуживать тоже новый. Этот период (организация деятельности) люди должны бесплатно работать?

  26. #26
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    ТО техническое обслуживание
    аналитику настраиваете под себя, у меня
    86.01 Целевое финансировние из бюджета
    86.02 Целевое финансирование и поступления
    могут быть
    86.03 Целевое финансирование на приобретение ОС и прочее.

    Д86.02 К96 Создан резерв на ТО это то что вы начислили на обслуживание дома согласно смете утвержденной на ОС, по Дебету 96 будете отражать использование резерва
    Д96 К70;69;10;76;60;68 и т.д.
    С Уважением, Александр.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Начислить собственникам за услуги с момента регистрации собственности, и неважно живут они или нет фактически, содержать свою собственность они обязаны

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    97
    А если геристрации еще не произведена? Дом находиться на этапе отделки.

  29. #29
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Пока дом не сдан госкомиссии собственником является застройщик. Проблема в том, что по мере передачи квартир по акту с него снимается обязанность по содержанию этих квартир, а у физ лиц эта обязанность возникает с момента регистрации права собственности. Мы давим на психику, раз подписали акт значит стали собственниками. Иначе получается вакуум.
    С Уважением, Александр.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    97
    Т.е. вывод таков: содержать данный объект должен застройщик? Имеем ли мы право предъявить свои затраты застройщику?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)