×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961

    не пойму что делать с 19 счетом при отсутствии доходов (

    Новая фирма, расходы есть, доходов 0.
    начислен НДС на дебет 19 счет, к вычету не принимаем, т.к. нет реализации и сч/ф выданных...

    что теперь с ним делать? с этим НДСом...куда его девать? или пусть так и висит на 19 счете....но мне кажется это не правильно
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    варианта, собственно, только два - либо принимать (налоговая не обрадуется), либо принять когда будет начисление НДС к уплате.

  3. #3
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    а то что он на конец квартала в балансе висит, а в декларации по НДС его нет, ничего страшного???

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    поищите по поиску, уже затрепали эту тему

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    26.05.2006
    Сообщений
    40
    продаете сотруднику карандаш за рубль, ставите этот рубль в декларацию как реализацию и возмещаете весь НДС

  6. #6
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    )))) ну к такому варианту не хочется прибегать )))

  7. #7
    Клерк Аватар для Сияние
    Регистрация
    16.10.2007
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    335
    Цитата Сообщение от DRTC Посмотреть сообщение
    Новая фирма, расходы есть, доходов 0.
    начислен НДС на дебет 19 счет, к вычету не принимаем, т.к. нет реализации и сч/ф выданных...

    что теперь с ним делать? с этим НДСом...куда его девать? или пусть так и висит на 19 счете....но мне кажется это не правильно
    Почему не правильно? Так и оставляйте этот 19. Он у Вас в балансе отразится.
    Когда получите выручку весь его к возмещению поставите. Все.
    Все будет хорошо! Я узнавала!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    продаете сотруднику карандаш за рубль,
    ну к такому варианту не хочется прибегать
    а это самый лучший

  9. #9
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Когда получите выручку весь его к возмещению поставите. Все.
    не факт, что это тоже обрадует налоговиков...
    тут даже по опаздавшей с/ф уточненки приходится подавть...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  10. #10
    Клерк Аватар для Сияние
    Регистрация
    16.10.2007
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    335
    Цитата Сообщение от Инна_О Посмотреть сообщение
    не факт, что это тоже обрадует налоговиков...
    тут даже по опаздавшей с/ф уточненки приходится подавть...
    Ничего они не сделают.
    Я недавно приняла более 500 тыс такого НДСа к зачету. Совершенно спокойно прошла камералку.
    Кому интересно - пишите в личку - скину текст сопроводительного письма и письма Минфина, которые к камералке прикладывала.
    Ни одного вопроса от наложки не получила.
    Автор - никакой реализации сотруднику за 1 рубль. Смело оставояйте все на 19, потом без проблем примите.
    Все будет хорошо! Я узнавала!

  11. #11
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    и письма Минфина, которые к камералке прикладывала.
    можно и тут вполне реквизиты дать...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)