×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2009
    Сообщений
    4

    Учет НДС в техникуме

    Добрый день.
    Столкнулся с такой проблемой.
    Техникум покупает товары ,НДС выделяется на 303.04, но НДС они не платят, так как в декларации по НДС они всю сумму записывают в "Раздел 9. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)" с кодом операции 1010245. Как закрыть сумму что-бы она не отражалась в балансе.
    Подскажите пожалуйста проводки или где про это почитатаь.
    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Вообще-то 30304 используется не при покупке товаров а при начислении дохода при оказании услуг, при приобретении товаров и притом только в части деятельности облагаемой НДС используется 21001... что то я вас совсем не понял.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2009
    Сообщений
    4
    Документ "Услучи сторонних..." Дт 210.01.2 Кт 302.09.2

    Документ "С/Ф полученная " Дт 303.04.2 Кт 210.01.2

    сумма НДС накапливается на 303.04
    как от нее избавиться.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от sanbegger Посмотреть сообщение
    Документ "Услучи сторонних..." Дт 210.01.2 Кт 302.09.2
    Да уж...
    Вы задаете вопрос в разделе "Учет...", а приводите трактовку документов из программы, и даже не удосуживаетесь назвать, что это за программа (хотя, конечно, понятно, чьи уши торчат).
    Так вопрос по учету, или по программе?
    И будьте добры уважать читателей этого раздела, и в этом разделе (да и в других желательно тоже), проводки писать так, как они пишутся в нормативных докмуентах, а не а ля 1С.

  5. #5
    Аноним223
    Гость
    Цитата Сообщение от sanbegger Посмотреть сообщение
    Документ "Услучи сторонних..." Дт 210.01.2 Кт 302.09.2

    Документ "С/Ф полученная " Дт 303.04.2 Кт 210.01.2

    сумма НДС накапливается на 303.04
    как от нее избавиться.
    не накапливать. т.е. не выделять НДС при получении услуг от сторонних организаций.
    сразу списывать на затраты

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2009
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Аноним223 Посмотреть сообщение
    не накапливать. т.е. не выделять НДС при получении услуг от сторонних организаций.
    сразу списывать на затраты
    Им еще надо печатать книгу покупок.

  7. #7
    Аноним223
    Гость
    Цитата Сообщение от sanbegger Посмотреть сообщение
    Им еще надо печатать книгу покупок.
    да ради бога, печатайте раз надо, просто не выделяйте в ней ндс, вы же его не предъявляете к зачету и свои услуги НДС не облагаете

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)