×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2007
    Сообщений
    71

    УСН и НДС с аванса (счет-фактура нужна)

    Здравствуйте!
    Помогите не могу разобраться голова уже кругом идёт.
    Фирма на усн получила аванс (в платежном поручении выделен НДС). В договоре прописан ндс. Нужно выставлять счет-фактуру на аванс ЕСЛИ ЭТО БЫЛО В 2008 ГОДУ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    5,180
    вы сами то кто?
    мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
    не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...

  3. #3
    Клерк Аватар для Ольга ГБ
    Регистрация
    30.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    167
    2008год!!! счет-фактуры на авансы зачем?! Тем более вы УСН

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    В договоре прописан ндс
    Откуда он там взялся, если вы на УСН?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2007
    Сообщений
    71
    Фирма работает на УСН.Заказчик согласился работать только при условии сумма будет с НДС.Оплатил аванс в июне (в платежке в т.ч.НДС). Должны мы перечислить ндс в бюджет с аванса?(или перечисляем когда выставили на полную сумму счет-фактуру с НДС в сентябре?)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    и не страшно?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    5,180
    молодцы, подставили заказчика
    перечислить то должны, но вот заказчику возможно ваш входной НДС придется отстаивать в суде
    мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
    не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2007
    Сообщений
    71
    Перечислить должны но когда в июне с аванса, а в сентябре с остатка?
    или в сентябре сполной суммы, т.к. выставили счет-фактуру?
    а заказчику объясняли что нельзя принять к вычету, но он очень любит судиться с налоговой и не только.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    а вы ему один счет фактуру давать собираетесь или два - на аванс и на реализацию?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  10. #10
    Клерк Аватар для Ольга ГБ
    Регистрация
    30.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    167
    Согласно п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и единого социального налога. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии Кодексом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
    На основании п. 3 ст. 169 гл. 21 ''Налог на добавленную стоимость'' Кодекса составлять счета-фактуры, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж обязаны только налогоплательщики налога на добавленную стоимость.

    Если было бы так просто, то все бы не озадачиваясь в момент "когда надо контрагенту" выставляли бы счета-фактуры с НДС.
    Этот вопрос не такой простой, т.к. выставляя счет-фактуру с НДС
    происходит смена режимов налогообложения.
    Вы работаете на УСНО, которая освобожедна от уплаты НДС. Проведя сделку с НДС у ВАС получается совмещение УСНО с ОСНО.
    Может быть я и не права, но тогда поправьте.

  11. #11
    Клерк Аватар для efreytor
    Регистрация
    27.03.2009
    Адрес
    Симбирск
    Сообщений
    13,612
    Не бывает УСНО с ОСОНО
    Если буду чи на УСНО вы выделили НДС будьте любезны в полном объеме заплатить его в бюджет...
    Растение индетерминантное, сильнорослое, ветвистость средняя,лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2007
    Сообщений
    71
    Так вот мне и не понятно когда перечислять НДС в бюджет нужно -с аванса(если сч-фактуру не выставляем) или тогда когда выпишем счет-фактуру на полную сумму?
    ОСНО не возникает ,т.к мы на УСН.

  13. #13
    Клерк Аватар для Ольга ГБ
    Регистрация
    30.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    167
    Цитата Сообщение от efreytor Посмотреть сообщение
    Не бывает УСНО с ОСОНО...
    Я про это и писала! Вывод?

    Цитата Сообщение от efreytor Посмотреть сообщение
    Если буду чи на УСНО вы выделили НДС будьте любезны в полном объеме заплатить его в бюджет
    А покупатель может принять НДС если поставщик на УСН, а сч.ф. выписал? Он не имел на это права по НК

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2007
    Сообщений
    71
    вы выделили НДС будьте любезны в полном объеме заплатить его в бюджет...
    а когда перечислять НДС в бюджет нужно -с аванса(если сч-фактуру не выставляем) или тогда когда выпишем счет-фактуру на полную сумму?

  15. #15
    Клерк Аватар для efreytor
    Регистрация
    27.03.2009
    Адрес
    Симбирск
    Сообщений
    13,612
    когда выпишем счет-фактуру на полную сумму
    .
    Растение индетерминантное, сильнорослое, ветвистость средняя,лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый.

  16. #16
    Клерк Аватар для efreytor
    Регистрация
    27.03.2009
    Адрес
    Симбирск
    Сообщений
    13,612
    Ольга ГБ, вы не правы
    Растение индетерминантное, сильнорослое, ветвистость средняя,лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    А покупатель может принять НДС если поставщик на УСН, а сч.ф. выписал? Он не имел на это права по НК
    нету в НК таких ограничений, но доказывать это придется с приложением массы усилий
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  18. #18
    Клерк Аватар для Ольга ГБ
    Регистрация
    30.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    167
    Цитата Сообщение от wwita Посмотреть сообщение
    а когда перечислять НДС в бюджет нужно -с аванса(если сч-фактуру не выставляем) или тогда когда выпишем счет-фактуру на полную сумму?
    На ОСНО - в НК указывается что Сч.ф. обязаны выставить в течении 5 дней после получения аванса, а отчетный период квартал, платиться 3 частями в теч.след.квартала.
    А в вашем случае вы наверное тоже должны придерживаться НК!

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2007
    Сообщений
    71
    Я ПОНЯЛА ЧТО:
    1.При получении аванса счет-фактура покупателю не выставляется и, следовательно, у "упрощенца" обязанности перечислить НДС в бюджет не возникает.
    2.Обязанность перечислить НДС в бюджет возникает с момента выставления счета-фактуры покупателю.
    3.Регистрировать счет-фактуру в книге продаж не нужно, так как "упрощенцы" ее не ведут. Обязанность по ведению книги покупок, книги продаж и журналов учета счетов-фактур возложена только на лиц, признаваемых плательщиками НДС.
    4.Выставив покупателю счет-фактуру с НДС, организация должна перечислить эту сумму НДС в бюджет и представить в налоговые органы декларацию по НДС.
    А в декларации заполнять нужно раздел1., раздел3.

  20. #20
    Клерк Аватар для Ольга ГБ
    Регистрация
    30.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    167
    Цитата Сообщение от efreytor Посмотреть сообщение
    Ольга ГБ, вы не правы
    но тогда поправьте.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2007
    Сообщений
    71
    Для плательщиков НДС предусмотрено начисление налога при получении аванса (п. 1 ст. 167, п. 1 ст. 154 НК РФ). Поскольку "упрощенцы" не являются плательщиками НДС, а перечисляют НДС в строго определенном случае, указанные правила на них не распространяются.
    Таким образом, в рассматриваемой ситуации обязанность перечислить НДС в бюджет возникает с момента выставления счета-фактуры покупателю.
    При получении аванса счет-фактура покупателю не выставляется и, следовательно, обязанности перечислить НДС в бюджет не возникает.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    При получении аванса счет-фактура покупателю не выставляется и, следовательно, обязанности перечислить НДС в бюджет не возникает.
    он и при реализации упрощенцем не выставляется, но вы же выставляете?
    что же вам может помешать по убедительной просьбе клиента выставить счет фактуру и на аванс?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2007
    Сообщений
    71
    А если выставить сч-фактуру на аванс, а потом на полную сумму,то получается, что оплатим в бюджет НДС с аванса, а потом и НДС выделенный в сч-фактуре на полную сумму, ведь к возмещению принять не сможем НДС с аванса в момент выставления сч-фактуры на полную сумму.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    ага
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  25. #25
    Клерк Аватар для efreytor
    Регистрация
    27.03.2009
    Адрес
    Симбирск
    Сообщений
    13,612
    wwita, как в № 19 написали так и делайте
    Растение индетерминантное, сильнорослое, ветвистость средняя,лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2007
    Сообщений
    71
    Спасибо!!!
    А в декларации заполняю Тит.Лист, Раздел1, Раздел3?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)