×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Аноним
    Гость

    Помогите пожалуйста.

    При вводе начальных остатков бухгалтер забыла занести долг поставщику за 2008г. В 2009г. мы оплатили этот долг, как нам теперь убрать эту сумму? Т.е получилось что теперь поставщик нам должен.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Провести акт сверки и ввести сейчас как начальное сальдо. И приложить бух.справку. ИМХО.

  3. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    "Занесите" начальное сальдо сейчас.
    Best regards, Михаил

  4. Аноним
    Гость
    Всмысле провести как начальное сальдо, т.е как ввод начальных остатков? А в бухгалтерской справке что нужно указать?

  5. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да. То, что у бухгалтера склероз.
    Best regards, Михаил

  6. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    При вводе начальных остатков бухгалтер забыла занести долг поставщику за 2008г.
    а баланс как сошелся?

  7. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    00-60=
    основание -акт сверки, объяснительная бухгалтера. ИМХО.

  8. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    а баланс как сошелся?
    Фирма на упрощенке, я только устроилась. Поэтому незнаю. наверное как-то сошелся.

  9. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    а о том, что должны поставщику, поставщик сказал?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  10. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    а о том, что должны поставщику, поставщик сказал?
    Поставщик прислал акт-сверки с вопросом мол когда долг оплатите. Стали проверять выяснилось что действительно мы ему должны. Долг оплатили, а я теперь не знаю как провести чтобы закрыть все.

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    00-60=
    основание -акт сверки, объяснительная бухгалтера. ИМХО.
    Эта бухгалтерская объяснительная из программы берется или вручную надо писать?

  12. Клерк
    Регистрация
    18.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    00-60=
    основание -акт сверки, объяснительная бухгалтера. ИМХО.
    обороты в рабочем периоде по нулевому счету это не есть хорошо.
    я бы исправил начальные остатки, потому, что выходит что баланс по начальным остаткам не верен, лучше это проверить, может эта сумма где то в другом месте лежит. проверить можно так: сделать оборотку на первый день после ввода остатков, должен быть остаток ровно на эту сумму по нулевому счету

  13. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    автор вопроса вообще не сказал в какой программе работает.. поэтому и корректно ответить нет возможности

  14. Аноним
    Гость
    попогите пож., амортизация в НУ неправильно начисляется! остатки по 01 введены документом "ввод нач. остатков". одно из ОС было модернизировано (его ост.ст-ть составляла 0). так вот, в нал.учете амортизация начисляется не на сумму модернизации, а еще вдобавок и на стоимость первоначальную, которая уже списана!!

  15. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Чем помочь?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)