×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    75

    Вопрос Уплата НДС за нерезидента

    Организация заключила договор на оказание консультационных услуг с иностранной компанией. Эта иностранная компания не является плательщиком НДС, поэтому НДС в контракте не указан. Возникает ли обязанность у организации как у налогового агента оплатить НДС за иностранную компанию в соответствии со ст. 161 НК РФ? Если да, то может ли иностранная компания отразить НДС в договоре?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Кто кому услуги оказывает, РФ иностранцу?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    75
    услуга оказывается российской организации. услугу оказывает иностранная компания

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тогда
    Возникает

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    75
    а можно ли ее возместить?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Кого ее? НДС возместить можно, если вы на ОСНО.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    75
    ну да сумму налога (НДС) уплаченную за нерезидента.
    на основании каких документов это можно сделать?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На основании платежки и с/ф, который вы сами себе выставите и зарегите в книге покупок.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    115
    А также если будет оговорено в договоре про НДС. Импортерам всё равно, ведь НДС платить будете вы.

  10. #10
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    и зарегите в книге покупок
    и книге продаж

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    На основании платежки и с/ф, который вы сами себе выставите и зарегите в книге покупок.
    Подскажите пожалуйста, мы оплатили контрагенту (Молдова) аванс 50 % за разработку конструкторской документации и заплатили НДС с этой суммы, как налоговые агенты. Как правильно оформить счет-фактуру???
    - Счет-фактуру лучше выставлять в рублях или в долларах???
    - Продавец и грузоотправитель - наименование нашего Контрагента???
    - Графы 2-6 остаются не заполнеными???
    - Подписи за руководителя и гл.бухгалтера???

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2009
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    На основании платежки и с/ф, который вы сами себе выставите и зарегите в книге покупок.
    Подскажите пожалуйста, мы оплатили контрагенту (Молдова) аванс 50 % за разработку конструкторской документации и заплатили НДС с этой суммы, как налоговые агенты. Как правильно оформить счет-фактуру???
    - Счет-фактуру лучше выставлять в рублях или в долларах???
    - Продавец и грузоотправитель - наименование нашего Контрагента???
    - Графы 2-6 остаются не заполнеными???
    - Подписи за руководителя и гл.бухгалтера???

  13. #13
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    107
    Цитата Сообщение от kii1 Посмотреть сообщение
    А также если будет оговорено в договоре про НДС.
    Налоговая этого уже давно не требует

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)