
Сообщение от
Лёнка
В правилах написано,что при необходимости удержать НДС ,этот НДС заносится в книгу продаж (фиксируется необходимость уплаты),а при уплате,на основании п/п сумма заносится в книгу покупок,однако когда заполняется декларация,в разделы покупок и продаж (в чистом виде) эти суммы не попадают(иначе база по НДС и Прибыли будет не сходится.Если честно,обо всем этом узнала только в прошлом году,а до этого вкниге покупок и продаж у меня этих сумм не было,просто на основании п/п вносила в декларацию в строку 310