×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 34
  1. Аноним
    Гость

    Вопрос закрытие 68 счета????

    сижу,туплю.Подскажите, как закрыть сальдо по 68 счету.прошла оплата за негативное влияние
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    15.11.2004
    Адрес
    г. Рязань
    Сообщений
    461
    Начисление сделайте.
    Депрессия - это когда обруч для занятия спортом покупаешь, а он тебе как раз..

  3. Аноним
    Гость
    Слезно молю, подскажите, как это сделать! в 1с 8 .я впервые с этим...

  4. Клерк
    Регистрация
    15.11.2004
    Адрес
    г. Рязань
    Сообщений
    461
    В УПП Я делаю это через документ прочие затраты.
    Дт26 - Кт68 (у меня это 68.10)
    Депрессия - это когда обруч для занятия спортом покупаешь, а он тебе как раз..

  5. Аноним
    Гость
    сю равно мне не совсем понятно...

  6. Клерк
    Регистрация
    15.11.2004
    Адрес
    г. Рязань
    Сообщений
    461
    Мне тоже непонятно. Из вас информацию нужно выжимать. У вас какая программа? Какой конфигурации?
    У меня УПП. Там есть документ "Прочие затраты" Его и делаю. Прои этом образуются проводки см. выше.
    У вас предприятие чем занимается? У меня - производство, поэтому и сч26. Может у вас торговля. Тогда и счет будет другой - 44.
    Депрессия - это когда обруч для занятия спортом покупаешь, а он тебе как раз..

  7. Аноним
    Гость
    ой, простите. у нас Бухгалтерия пр-тия 1с 8.1. 1.6.16.5 предприятие общепита на ЕНВД.но реализации пока нет.

  8. Клерк
    Регистрация
    15.11.2004
    Адрес
    г. Рязань
    Сообщений
    461
    Вашу конфигурацию не знаю хорошо. и под рукой нет. Проверьте, есть ли у вас документ "Прочие затраты". Какие счета используете как затратные? 26 используете? Тогда прочие затраты на 26. Если 44 - то на 44.
    С ЕНВД отдельная песня. Можно просто ручками в бух операциях сделать.
    Депрессия - это когда обруч для занятия спортом покупаешь, а он тебе как раз..

  9. Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    Еще при начислении посмотрите расчет этой платы - обычно его делает эколог предприятия и представляет в органы контроля, потому что оплата за негативное влияние сверх норм не принимается для целей налогообложения.

  10. Клерк Аватар для Lada52
    Регистрация
    15.10.2008
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    381
    Я делаю проводку вручную: Начисление налога по экологии
    91.02 68.10
    и оплата с р/с через п/п, получается 68.10 51

  11. Клерк
    Регистрация
    15.11.2004
    Адрес
    г. Рязань
    Сообщений
    461
    В восьмерке ручные проводки могут не прокатить, т.к. там кроме проводок еще есть и регистры.
    Депрессия - это когда обруч для занятия спортом покупаешь, а он тебе как раз..

  12. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Марина* Посмотреть сообщение
    В восьмерке ручные проводки могут не прокатить, т.к. там кроме проводок еще есть и регистры.
    так ЕНВД у людей, им регистры без особой надобности.

  13. Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    Я делаю проводку вручную: Начисление налога по экологии
    91.02 68.10
    и оплата с р/с через п/п, получается 68.10 51
    Это расходы по обычным видам деятельности, начисляется на сч26 или сч44.

  14. Аноним
    Гость
    Да! у меня получается Дт 68 Кт 51.
    В итоге сальдо на 68 счете висит. как его закрыть? у меня пока ни выручки, ни реализации нееет!

  15. Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    Да! у меня получается Дт 68 Кт 51.
    В итоге сальдо на 68 счете висит. как его закрыть? у меня пока ни выручки, ни реализации нееет!
    При чем здесь реализация, вы должны сделать начисление на счет затрат.

  16. Аноним
    Гость
    Пожалуйста!!
    я не знаю как это "начислить на счет затрат"? можно на пальцах?

  17. Аноним
    Гость
    А если нет реализации, то 44 не закроется сам. и еще не рекомендуют в 1с 8.1 делать ручные проводки

  18. Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    я не знаю как это "начислить на счет затрат"? можно на пальцах?
    Вы не бухгалтер?

  19. Аноним
    Гость
    да бухгалтер, но только учЮсь

  20. Клерк Аватар для Markisa1979
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    213
    Цитата Сообщение от sawere Посмотреть сообщение
    Это расходы по обычным видам деятельности, начисляется на сч26 или сч44.
    У нас ОСНО, все затраты на 20. Как считаете - можно начислить на сч.20 (до этого всегда начисляла на 91,2)? И в 1с 7 - если сделать через "операции введенные вручную" - можно так делать? Документ "Прочие затраты" не могу найти...

    Спасибо!

  21. Аноним
    Гость
    вот к чему все расспросы, не понимаю! Подсказали бы сразу- "Проводки вручную", Дт- счет затрат 9102, Кт 68 по субсчетам...и все!!

  22. Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    Подсказали бы сразу- "Проводки вручную", Дт- счет затрат 9102, Кт 68 по субсчетам...и все
    Дт 26 или Дт 44- это затраты по обычным видам деятельности.
    Начисление сделайте.
    было сразу сказано в п.2

  23. Аноним
    Гость
    Ой, слушайте. сформировала баланс, так у меня эта сумма(что висела на 68 счете) теперь на 624 строке "Задолженность по налогам и сборам".Разве это верно? Помогите, пожалуйста!

  24. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Разве это верно?
    Нет.

  25. Аноним
    Гость
    Товарищи-бухгалтера!! Посмотрите, проверьте меня: 68.10/51- оплата лицензии, затем ставлю её на РБП Дт97.10/Кт 60 меняю вручную на 68.10.
    Актив баланса стр. 240- сальдо нач. по дебету 68 = пассив баланса стр. 624 сальдо конечное по кредиту 68 счета . Я не пойму, почему у меня долги перед бюджетом, если всё оплачено и оприходовано? Объясните, пожалуйста!

  26. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Товарищи-бухгалтера!! Посмотрите, проверьте меня: 68.10/51- оплата лицензии, затем ставлю её на РБП Дт97.10/Кт 60 меняю вручную на 68.10.
    Актив баланса стр. 240- сальдо нач. по дебету 68 = пассив баланса стр. 624 сальдо конечное по кредиту 68 счета . Я не пойму, почему у меня долги перед бюджетом, если всё оплачено и оприходовано? Объясните, пожалуйста!
    Зачем оплату лицензии вешать на 68.10 вообще не понимаю.
    Делайте так

    60 / 51 - оплата (Платежка)
    97 / 60 - получена лицензия (Поступление товаров и услуг)
    20,26 / 97 - списана часть стоимости лицензии (Списание Расходы будущих периодов)
    Закрываем счета, делаем баланс.

  27. Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    и я не пойму, почему у вас долги
    из того, что вы написали в посл. посте, можно сделать вывод, что долгов нет

    и при чем тут вообще бюджет?

  28. Аноним
    Гость
    Сама не пойму,почему эта сумма попадает в долги... А попробую препровести все через 60ый счет. Может, получится...

  29. Аноним
    Гость
    получится-получится) она так и правильней

  30. Аноним
    Гость
    Хм, правда, получилось! оплата лицензии - 60/51, оприх. лицензии на 5 лет на 97.21 с 60го ) смущало то, что, вроде бы, типа как налог.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)