×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    291

    Счет-фактура на аванс

    1С восьмерка конфигурация 1.6.15.5.
    Вопрос следующий: как корректно зарегестрировать полученный счет-фактурой на аванс, который выплачен контрагенту? А то полученные авансы регистрирую, а исходящие еще не разобрался как... НДС слишком большой получается, а переплачивать не хочется...
    Поделиться с друзьями
    каждый раз обходя грабли, мы теряем драгоценный опыт.

  2. #2
    Клерк Аватар для lapa0403
    Регистрация
    05.02.2008
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    158
    Меню покупка - ведение книги покупок - отражение НДС к вычету
    Тренируемая функция укрепляется...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    291
    А через "помощника по учету НДС - формирование книги покупок -вычет НДС с выданных авансов" что необходимо сделать, что бы автоматически заполнить данную вкладку??? возмлъожно ли это или каждый случай надо вручную пносить.
    каждый раз обходя грабли, мы теряем драгоценный опыт.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Плохой Посмотреть сообщение
    А через "помощника по учету НДС - формирование книги покупок -вычет НДС с выданных авансов" что необходимо сделать, что бы автоматически заполнить данную вкладку??? возмлъожно ли это или каждый случай надо вручную пносить.
    Выполняйте последовательно все нужные шаги в помощнике и все будет заполняться автоматом.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    291
    Выполняю, но почему то заполняется все, кроме "вычет НДС с выданных авансов". Полтергейст какой то...
    может какие то предшествующие данной операции действия надо выполнить???
    каждый раз обходя грабли, мы теряем драгоценный опыт.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Плохой Посмотреть сообщение
    Выполняю, но почему то заполняется все, кроме "вычет НДС с выданных авансов". Полтергейст какой то...
    может какие то предшествующие данной операции действия надо выполнить???
    А вы счета фактуры от поставщиков зарегистрировали?

  7. #7
    Клерк Аватар для vak
    Регистрация
    12.04.2005
    Адрес
    SPb
    Сообщений
    535
    Сорри, подключусь к теме, тоже проблема интересует...

    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    А вы счета фактуры от поставщиков зарегистрировали?

    А это нужно как-то отдельно нужно руками делать?
    Если да, то как (порылся по интерфейсу "Меню покупка - ведение книги покупок - отражение НДС к вычету" но там очень много вариантов и непонятно, какой путь выбрать) ?
    Или это входит в комплект "помощника по учету НДС"?

    ps просто пришла в голову дикая мысль: вроде я сделал все, что требовал "помощник" но просмотрел результаты не очень внимательно... Записей ми по покупкам и по продажам несколько тысяч. При этом было несколько авансовых платежей поставщикам, которые не закрыты на конец квартала, поставщики счета-фактуры не выдали. А вдруг у меня автоматически вычет на них сформировался?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от vak Посмотреть сообщение
    Сорри, подключусь к теме, тоже проблема интересует...




    А это нужно как-то отдельно нужно руками делать?
    Если да, то как (порылся по интерфейсу "Меню покупка - ведение книги покупок - отражение НДС к вычету" но там очень много вариантов и непонятно, какой путь выбрать) ?
    Или это входит в комплект "помощника по учету НДС"?

    ps просто пришла в голову дикая мысль: вроде я сделал все, что требовал "помощник" но просмотрел результаты не очень внимательно... Записей ми по покупкам и по продажам несколько тысяч. При этом было несколько авансовых платежей поставщикам, которые не закрыты на конец квартала, поставщики счета-фактуры не выдали. А вдруг у меня автоматически вычет на них сформировался?
    Нужно либо вводить счет-фактуру поставщика на основании "Поступления товаров и услуг" (по ссылке "Счет-фактура" в нижней части документа), либо на закладке "Счет-фактура" установить галку "Предъявлен счет-фактура" и заполнить дату и номер с/ф.

  9. #9
    Клерк Аватар для vak
    Регистрация
    12.04.2005
    Адрес
    SPb
    Сообщений
    535
    Не... мы куда-то не туда...
    Я отправил предоплату поставщику. Я товар еще не получил...
    Но : при предоплате поставщику при соблюдении определенных формальностей я имею право взять вычет на эту сумму даже если поставка еще не осуществлена.

    Суть моего вопроса : не появляется-ли этот вычет автоматически при использовании "помощника НДС"?
    Если да, то где это увидеть ( и при необходимости удалить)
    Если нет, то как это ручками делается (опять-же если нужно)?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Нет, не появляется, т.к. есть принцип: "Нет счета-фактуры - нет вычета". Откуда программа знает, есть у вас счет-фактура от поставщика или нет? И к тому же правильно оформленный. Поэтому вам надо ввести счет-фактуру на основании вашей исходящей платежки.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)