×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк Аватар для Natysik
    Регистрация
    02.08.2007
    Сообщений
    204

    Начисление пособий в 1С 7,7 Бух

    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, как лучше отразить начисление, выплату пособий по БИР и возмещение от фонда?
    Просто если в выписке ставлю субконто по сч 69.1 "Расходы по страхованию" то в отчет 4ФСС не отображается сумма в строку 6.
    А если ставить субконто "получено от фонда" то конечное сальдо по дебету 69.1 в отчете получается завышенное.
    Такое ощущение что или проводку где-то теряю или не верно субконто ставлю...
    помогите, пожалуйста....
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Natysik
    Регистрация
    02.08.2007
    Сообщений
    204
    Неужели никто не знает?

  3. #3
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Введите новый вид начисления... Пособие по БиР
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    270
    Мне кажется, надо при начислении использовать субконто "Расходы по страхованию", при получении средств - "Получено из фонда", а потом ручной операцией или бухсправкой - взаимозачет по этим субконто. Во всяком случае, я так делаю с больничными пособиями и в 4ФСС все попадает правильно.

  5. #5
    Клерк Аватар для Natysik
    Регистрация
    02.08.2007
    Сообщений
    204
    Цитата Сообщение от AlexVX Посмотреть сообщение
    Мне кажется, надо при начислении использовать субконто "Расходы по страхованию", при получении средств - "Получено из фонда", а потом ручной операцией или бухсправкой - взаимозачет по этим субконто. Во всяком случае, я так делаю с больничными пособиями и в 4ФСС все попадает правильно.
    Спасибо! Теперь все получилось)))

  6. #6
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    неправильно
    так не получите разбивку задолженности за Фондом по строкам 10 и 11

    Дт 20 - Кт 69.1<Взносы>

    Дт 69.1<Расходы по страхованию> - Кт 70

    Дт 69.1<Взносы> - Кт 51

    Дт 51 - Кт 69.1<Получено из фонда>

  7. #7
    Клерк Аватар для Natysik
    Регистрация
    02.08.2007
    Сообщений
    204
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    неправильно
    так не получите разбивку задолженности за Фондом по строкам 10 и 11

    Дт 20 - Кт 69.1<Взносы>

    Дт 69.1<Расходы по страхованию> - Кт 70

    Дт 69.1<Взносы> - Кт 51

    Дт 51 - Кт 69.1<Получено из фонда>
    Да, разбивку действительно не получаю.

    А с Кт70 куда я потом закрываю?
    Я когда пособие перечисляла то проводка К51 - Д 70.
    и Дт 20 - Кт 69.1 "Взносы" - это ручной операцией делать?

  8. #8
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    зачем... в Бухии 7.7 расчёт взносов идёт в доке Закрытие месяца

  9. #9
    Клерк Аватар для Natysik
    Регистрация
    02.08.2007
    Сообщений
    204
    С такими проводками тоже не разносит, и при этом в строку10 ставит сумму такую же как в строке 15 "всего расходов на цели обязат.страхования".

  10. #10
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    дык... ежемесячно закрывайте <Взносы> на <Расходы по страхованию> до обнуления меньшей суммы

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)