×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    297

    Декларация по НДС и счет-фактура на аванс у покупателя

    Мы получили от поставщика счет-фактуру на аванс выданный. Собираемся предъявить к вычету сумму НДС, указанную в счет-фактуре. У меня возникли следующие вопросы при заполнении декларации по НДС:
    1. В какой строке Раздела 3 Декларации надо указывать сумму НДС с аванса? В строке 220 Раздела 3? Это правильно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    да

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    297
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    да
    спасибо за оперативность. Больше не буду нарушать.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2007
    Адрес
    г. Уфа
    Сообщений
    12
    Добрый день ...
    и здесь же вопрос
    а по какой строке в декларации по НДС отражается сумма восстановленного НДС с аванса /к уплате/ при поставке товара ...?!

  5. #5
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    190

  6. #6
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    100

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2007
    Адрес
    г. Уфа
    Сообщений
    12
    мда ...

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    100
    Это какая же логика туда завела востановленный с выданных аванов НДС?

  9. #9
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Сумма налога исчисленная, но не предъявляемая "покупателю"...

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Генук, только с какой налоговой базы она исчисленная?
    Тем более, что в НК говорится о "восстановлении" этих сумм.

  11. #11
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    при получении товара, мы берём сумму по накладной и исчисляем с неё расчётным путём сумму НДС к уплате Родине, которую мы не предъявляем никому

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    при получении товара, мы берём сумму по накладной и исчисляем с неё расчётным путём сумму НДС к уплате Родине
    Чего-чего? А мы при получении товара НДС к вычету получаем...
    А вот НДС, который ранее был уплачен поставщику в составе аванса и принят к вычету восстанавливаем , как пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ велит.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2007
    Адрес
    г. Уфа
    Сообщений
    12
    и выходит все-таки отражаем по строке 190 декларации ...?!

  14. #14
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    и выходит все-таки отражаем по строке 190 декларации ...?!
    вот выйдет новая декларация и все прояснится..

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)