×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2008
    Сообщений
    147

    Вопрос Аванс или не аванс?

    Ситуация 1. Есть Договор с условием предоплаты. Выставила счет покупателю на 10 рублей, покупатель оплатил 10 рублей, а отгрузка произошла на 8 рублей. Я правильно думаю, что 2 рубля у меня будут висеть предоплатой и с них я должна начислить и заплатить НДС с аванса?

    Ситация 2. Нет Договора. Выставлен счет на 10 рублей, оплачено 12 рублей, отгрузка на 10 рублей. Могу ли я считать 2 переплаченных рубля ошибочно перечисленной суммой и не начислять на нее НДс с авансов? Письмо, может, с полкупателя какое стрясти?

    Заранее благодарна ...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    1 да
    2 да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Могу ли я считать 2 переплаченных рубля ошибочно перечисленной суммой и не начислять на нее НДс с авансов?
    Если только потом не передумаете и решите зачесть эти 2 руб. в счет будущей поставки...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2008
    Сообщений
    147
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если только потом не передумаете и решите зачесть эти 2 руб. в счет будущей поставки...

    ТАк на этот случай и письмо от покупателя. Т.е. висели у меня 2 рубля на 76.2, а тут покупатель спохватился и говорит: "О! Да вы мне два рубля должны, зачтите-ка мне их в счет новой поставки." И я чудесно проводочку делаю Д76.2 К62.2. Нет ошибки в рассуждениях?

    Спасибо.

  5. #5
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    имхо теперь есть
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2008
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    353
    Я любые суммы, не закрытые отгрузкой или не возвращенные до конца квартала считаю авансом со всеми вытекающими. Хотя, если суммы приличные, понятно желание Пытливого ума найти выход.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2008
    Сообщений
    147
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    имхо теперь есть
    Я ведь только раскрыла ситуацию 2, где ошибка?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2008
    Сообщений
    147
    Читаем п. 1 ст. 487 ГК РФ: "Предварительной оплатой (авансом) является оплата, полученная продацом в счет предстоящей поставки товаров ..." Т.е. если поставки больше, чем на три рубля не планировалось, то и 2 излишне перечисленных рубля - не аванс.

    Читаем пп.2 п.1 ст. 167 НК РФ: "На дату получения оплаты в счет предстоящих поставок товаров налогоплателщик должен исчислить НДС".

    Т.е. до получения мной письма от покупателя, ошибочно перечислившего мне 2 рубля, с просьбой зачесть эти 2 рубля в счет предстоящих поставок, они, будь они неладны, эти два рубля, авансом не считаются.

    По-моему как-то так ...

    Ну и так уже, бездоказательно, покупатель у себя, имея Договор на предоплату 3 рублей, черта с два поставит к вычету НДС на все перечисленные мне 5 рублей

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Т.е. если поставки больше, чем на три рубля не планировалось, то и 2 излишне перечисленных рубля - не аванс.
    Так бы оно и было, если бы потом не случалась поставка под эти 2
    рубля. Как докажете, что письмо покупателя не притворство?
    А то здорово бы было: наполучать авансов, собрать в плательщиков письма, что ошиблись они. А потом передумать

    При этом в НК (в целях начисления НДС к уплате) нет указаний про условие предоплаты в договоре.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2008
    Сообщений
    147
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так бы оно и было, если бы потом не случалась поставка под эти 2
    рубля. Как докажете, что письмо покупателя не притворство?
    А то здорово бы было: наполучать авансов, собрать в плательщиков письма, что ошиблись они. А потом передумать

    При этом в НК (в целях начисления НДС к уплате) нет указаний про условие предоплаты в договоре.
    В принципе, если следовать логике налоргов, то все, что мы делаем, это большое притворство. В моем случае, покупатель уплатил 5 рублей, к вычету у себя поставил НДС с 3-х рублей. У меня висит 2 рубля в ошибочных платежах...

    Все стройно Написала, думала, поддержку встретить, а не встретила - начала огрызаться Простите, великодушно. Бушует разум честного налогоплательщика. Жалко мне НДС с пресловутых 2 рублей государству платить ...

  11. #11
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Пытливый ум, причем здесь логика налоргов?
    Ваш пост №4 чудесный образец притворства по моей логике.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2008
    Сообщений
    147
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    Пытливый ум, причем здесь логика налоргов?
    Ваш пост №4 чудесный образец притворства по моей логике.
    Увы! Это не образец притворства, а реальная ситуация. И покупатель мой, переплативший мне условные 2 рубля, к вычету НДС с них не поставил в четвертом квартале прошлого года, ибо не было у него оснований для этого: договор на 3 рубля, а не на перечисленные пять.

    Так что нет зжесь притворства, хоть пытайте

  13. #13
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    И покупатель мой, переплативший мне условные 2 рубля, к вычету НДС с них не поставил в четвертом квартале прошлого года, ибо не было у него оснований для этого: договор на 3 рубля, а не на перечисленные пять.
    вычет по НДС не зависит от оплаты или не оплаты НДС покупателем (поставщиком),хотя когда рассматриваются ИФНС фирмы-однодневки...

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    к вычету НДС с них не поставил в четвертом квартале прошлого года
    Конечно, не поставил, это право только с 2009 года появилось

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2008
    Сообщений
    147
    Разумеется, имелось ввиду в Декларации за 4 квартал . Ну, в общем-то, дискуссия уже переходит в стадию абсурда, поэтому я, наверное, ретируюсь.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)