×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2009
    Сообщений
    11

    корректировка объемов работ, сданных заказчику в 2008г.

    Помогите, пожалуйста ответом или дайте ссылку где уже есть ответ на этот вопрос, потому что на форуме страниц столько, что я чисто физически за сегодня не успею все просмотреть

    СИТУАЦИЯ: в 2008 году провели реализацию... спустя год!!! выясняется, что не надо было ее проводить (в общем это заморочки шефа и заказчика, не буду тут никого этим загружать) в общем, надо сделать корректировку этим годом, и провести ту реализацию в этом году..у меня вопрос (опускаю тему, что надо будет подавать уточненку по НДС и прибыли за тот 2008 год), в этой декларации по НДС надо ли мне ставить в возмещение сумму НДС, начисленного в том году на реализацию?

    в консультанте нашла вот такие проводки:

    Д 91.2 К62.1 - признан прочий расход в сумме завышения стоимости работ в 2008г.

    далее написаны проводки:
    Д68.1 К91.1 - отражен НДС, относящийся к сумме завышения стоимости работ (тут вероятно опечатка и по Дебету должно стоять 68.2? ведь 68.1 это НДФЛ)

    судя по второй проводке, НДС в текущей декларации мне надо возместить? если да, то в какую строку ее внести?

    Огромное спасибо, если кто "войдет в мое положение" и оперативно ответит, а то я сижу в "тихой панике" и до "глубокой депрессии" мне осталось совсем не много (((
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    судя по второй проводке, НДС в текущей декларации мне надо возместить?
    В текущей ничего не надо, надо уточненку за тот период 2008, откуда реализацию убиратете. А проводка - это для бух.учета, изменения в который вносятся датой обнраужения ошибки

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2009
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В текущей ничего не надо, надо уточненку за тот период 2008, откуда реализацию убиратете.

    прошу прощения, разве я не должна сумму НДС, начисленную в том году принять к возмещению, так как ту реализацию (2008 года), я провожу теперь ЭТИМ 2009 годом (во 2 квартале)... получается ж, что я НДС начисляю два раза на одну и ту же реализацию..., т.е. в том году начислила НДС, и проведя в этом году ту реализацию начисляю НДС....

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    разве я не должна сумму НДС, начисленную в том году принять к возмещению
    Убрать из 2008 года должны = подать уточненную декларацию

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2009
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Убрать из 2008 года должны = подать уточненную декларацию
    спасибо, кажется до меня дошло , но тогда, правильно ли я понимаю, по уточненной декларации за 2008 период получится у меня НДС к возмещению (потому что сумма к уплате была мизерная), а это сразу камералка

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    правильно ли я понимаю, по уточненной декларации за 2008 период получится у меня НДС к возмещению (потому что сумма к уплате была мизерная), а это сразу камералка
    Да, если будет итого к возмещению, то камералка...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2009
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В текущей ничего не надо, надо уточненку за тот период 2008, откуда реализацию убиратете. А проводка - это для бух.учета, изменения в который вносятся датой обнраужения ошибки
    Уважаемый, Январь, а касательно декларации налога на прибыль - действия аналогичные?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    касательно декларации налога на прибыль - действия аналогичные?
    Уточненку подавать? Да.
    Камералка не обязательно будет (точнее не обязательно вас по ней побеспокоят)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2009
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Уточненку подавать? Да.
    Камералка не обязательно будет (точнее не обязательно вас по ней побеспокоят)
    ой, простите, я имела в виду что в текущей декларации на прибыль - нигде те (корректировочные ссумы за тот год) не указываются? они будут отражены в уточненной декларации за тот период? тогда просто мне непонятно, в каких случаях тогда заполняют строки в декларации на прибыль 101 "внереализационные доходы, в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде" и по 301 "убытки, приравниваемые к внереализационным расходам, в т.ч. убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде"

  10. #10
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    тогда просто мне непонятно
    Когда неизвестен период совершения ошибки.
    Творю, но за последствия не...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2009
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    Когда неизвестен период совершения ошибки.
    спасибо большое, значит в текущей декларации по прибыли - я суммы выявленных за 2008 год убытков/доходов не отражаю?
    а тогда в догонку, а в балансе - там строчки есть после баланса - расшифровка отдельных показателей - вот туда надо эти суммы вносить?

  12. #12
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    там строчки есть после баланса - расшифровка отдельных показателей
    где?

    Может отчет о прибылях и убытках имеете ввиду?
    Творю, но за последствия не...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)